ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор




по состоянию на 17 октября 2004 года

<<< Главная страница | < Назад


              МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

                              РЕШЕНИЕ

 29 января 1997 г.                                          N 64


 О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА МИНСКА НА 1997 ГОД

===

         ___________________________________________________________
         Уточненный  бюджет  города  Минска  на  1997  год,  а также
         уточненные  показатели  по  расходам  управлений  и отделов
         Минского    городского     исполнительного    комитета    и
         администраций   районов    утверждены   решением   Минского
         городского исполнительного комитета от 23 мая 1997 г. N 431
         ___________________________________________________________


     Формирование прогнозных показателей бюджета города на 1997  год
произведено на  основе,  утвержденных  Указом  Президента Республики
Беларусь от  27  декабря  1996  года  N  570,  важнейших  параметров
прогноза социально-экономического развития республики на 1997 год, в
соответствии с  утвержденными   Советом   Республики   Национального
собрания Республики     Беларусь     нормативами    отчислений    от
общереспубликанских налогов и доходов,  а также  показателями  плана
социально-экономического развития города на 1997 год.
     В основу расчетов по  доходам  и  расходам  положена  концепция
формирования местных     бюджетов,    предусматривающая    повышение
ответственности местных  органов  власти  и  управления  в  вопросах
исполнения бюджета.
     Бюджет определен максимально напряженный как по доходам,  так и
по  расходам,  нацеливающий  на  привлечение дополнительных доходов,
жесткую,  но разумную экономию  расходов  с  сохранением  социальной
направленности расходного механизма.

     Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

     1. Установить  бюджет  города  на  1997 год по расходам в сумме
6173048,3 млн.рублей,  исходя из прогнозируемого  объема  доходов  в
сумме 5792427,3 млн.рублей и дотации,  из республиканского бюджета в
сумме 380621,0 млн.рублей.
     В соответствии  со  статьей  26  Закона  Республики Беларусь "О
бюджете Республики Беларусь  на  1997  год"  дотация  выделяется  по
нормативу 6  процентов из предусмотренного в республиканском бюджете
фонда финансовой      поддержки      административно-территориальных
образований, создаваемого   за   счет   отчислений   от   налога  на
добавленную стоимость и  налога  на  прибыль,  зачисляемых  в  доход
республиканского бюджета, в размере 36,7 процента.

     2. Установить,   что   доходы   бюджета   города  на  1997  год
формируются за счет:

     - 25 процентов от налога на добавленную стоимость;
     - 30 процентов от акцизов по спирту из пищевого сырья,  водке и
ликеров -  водочным  изделиям,  спиртосодержащим  жидким  пищевым  и
непищевым экстрактам,  водно-спиртовым  настоям (кроме взимаемых при
ввозе на территорию Республики Беларусь);
     - 15  процентов  от  налога  на  доходы и прибыль предприятий и
организаций всех форм собственности;
     - 100 процентов подоходного налога с граждан.
     Доходов, полностью  закрепленных  в  1997  году   за   местными
бюджетами:
     - акцизов  по  плодово-ягодным,  крепленым  и  ликерным  винам,
сухим, полусухим винам,  виноградным крепленым винам и пиву,  другим
алкогольным напиткам,      полученным      методом      сбраживания,
слабоалкогольным напиткам  (кроме  взимаемых при ввозе на территорию
Республики Беларусь);
     - налога на недвижимость;
     - платы за землю;
     - платы за природные ресурсы.
     Других доходов и неналоговых поступлений,  зачисляемых в бюджет
города в  соответствии  с  действующим  законодательством Республики
Беларусь (государственная   пошлина,   местные   налоги   и   сборы,
поступления от приватизации коммунальной собственности и др.).

     3. В соответствии с концепцией формирования бюджета на 1997 год
считать целесообразным введение следующих  местных налогов и сборов:
налог на  продажу, транспортный сбор на  обновление и восстановление
городского  пассажирского  транспорта,  сбор  за оказываемые услуги,
сбор с  мелкорозничной торговой сети на  благоустройство и за уборку
территории  за   пределами  5-ти  метровой  зоны   и  внести  их  на
рассмотрение и утверждение сессии городского Совета депутатов.

     4. Учесть  в  бюджете города на 1997 год поступления доходов по
основным источникам в следующих суммах:

                                                   млн.рублей

 Налог на добавленную стоимость                    1251255,0
 Налог на прибыль и доходы юридических лиц          534001,0
 Акцизы (30 процентов)                                6306,0
 Подоходный налог с граждан                        2060790,0
     Доходы полностью закрепленные в 1997 году:
 Акцизы по вину и пиву                              235356,0
 Налог за пользование природными ресурсами           25311,0
 Налог на недвижимость                              309634,4
 Платежи за землю                                   387783,6
                 Итого:                             958085,0
 Государственная пошлина                             92230,3
 Сборы и разные неналоговые поступления             280000,0
 Местные налоги и сборы                             433050,0
 в т.ч. транспортный сбор                           267300,0
 Поступления от приватизации коммунальной
     собственности                                  148000,0
 Неналоговые доходы                                  28710,0

     ИТОГО ДОХОДОВ:                                5792427,3


     5. Установить функциональную структуру расходов бюджета  города
на 1997 год в следующих суммах:

                                                    млн.рублей

 Финансирование народного хозяйства - всего        1385135,0

 в том числе на:
 государственные капитальные вложения               438213,0
     в том числе за счет транспортного сбора        100000,0
 субсидии на жилищное строительство                  82979,0
 государственную дотацию                            133383,0
 возмещение разницы в ценах                         291950,0
     в том числе за счет транспортного сбора        167300,0
 капитальный ремонт                                 146164,0
 содержание сооружений благоустройства              256607,0
     в том числе за счет сбора за парковку
     автотранспорта                                  10000,0
 проектирование                                       5000,0
 расходы по содержанию учреждений ветеринарной
 службы                                               2841,0
 расходы на финансирование программ по
 продовольствию и обеспечению аграрной реформы        2358,0
 прочие затраты                                      25640,0

 Финансирование социально-культурных учреждений
 и мероприятий по социальной защите - всего        3804188,0

 в том числе на:
 образование и подготовку кадров                   1873685,0
 культуру                                            48548,0
 средства массовой информации                          238,0
 здравоохранение                                   1700321,0
 физическую культуру                                 12575,0
 социальное обеспечение                              97080,0
 финансирование специальных программ и мероприятий   12680,0
 расходы, связанные с поддержанием жизненного уровня
     граждан и повышением его благосостояния         59061,0
 в том числе расходы по предоставлению безналичных
 жилищных субсидий                                   58950,0
 Расходы на научно-технические разработки              200,0
 Расходы на содержание правоохранительных органов,
     штаба гражданской обороны и райвоенкоматов      98247,0
 Расходы на содержание органов власти и управления   79004,0
 в том числе расходы по содержанию горсовета           166,9
 Фонд финансирования расходов, связанных
   со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами  5784,0
 Резервный фонд                                      48551,0
 Расходы, не относящиеся к основным разделам         35610,3
 Расходы на финансирование мероприятий по поддержке
 субъектов малого предпринимательства                16329,0
 Расходы, связанные с выполнением г.Минска
   функций столицы государства                      700000,0

                       ИТОГО РАСХОДОВ:             6173048,3


     6. Утвердить распределение расходов,  связанных  с  выполнением
городом Минском функций столицы, по следующим направлениям:

                                                  млн.рублей

 государственные капитальные вложения - всего       420230,0
 в том числе:
 на строительство метрополитена                     320230,0
 на коммунальное строительство                      100000,0
 капитальный ремонт                                  41220,0
 содержание сооружений благоустройства               73550,0
 государственная дотация предприятиям
 жилищно-коммунального хозяйства и
 пассажирского транспорта                            35000,0
 возмещение разницы в ценах предприятиям
 пассажирского транспорта                           130000,0

     7. Установить  оборотную  кассовую наличность по бюджету города
Минска на 1 января 1998 года в сумме 44000 млн.рублей.

     8. Установить,  что в  1997  году  приоритетными  направлениями
бюджетно-налоговой политики    являются    обеспечение    увеличения
собираемости налогов   и   неналоговых   платежей,    финансирование
социально-культурной сферы   и   мероприятий  по  социальной  защите
населения.

     9. Делегировать  администрациям  районов  право   предоставлять
дополнительные льготы  по уплате налогов физическим лицам и льгот по
уплате сбора с мелкорозничной торговой сети.

     10. Установить,  что  средства  бюджета  города,  выделенные  в
соответствии с   пунктом  5  настоящего  решения,  в  первоочередном
порядке направляются на погашение образовавшейся на  1  января  1997
года задолженности   по  заработной  плате,  выполненным  работам  и
услугам.

     11. Установить  функциональную структуру  расходов  отделов   и
управлений горисполкома    и    районных    администраций   согласно
приложениям N 1 и 2.

     12.   В  целях   обеспечения  экономного   и  строго   целевого
использования  бюджетных средств  запретить районным администрациям,
отделам и управлениям  горисполкома, подведомственным предприятиям и
организациям,   осуществлять  расходы,   подлежащие  возмещению   из
бюджета, не обеспеченные плановыми ассигнованиями.

     13. Утвердить план финансирования капитальных вложений на  1997
год в объёме 994496,0 млн.рублей согласно приложению N 3.

     14.  Финансирование  расходов,  предусмотренных  в п.5 решения,
производить в  пределах фактически поступающих  доходов, при этом  в
первоочередном  порядке  направлять  средства  на выплату заработной
платы,  стипендий,  расходы  на  питание  и  медикаменты, а также на
другие неотложные нужды.
     Если в процессе исполнения бюджета города происходит превышение
расходов над   доходами   (дефицит)   вводится   механизм  секвестра
расходов. Секвестр заключается в соответствующем  снижении  расходов
ежемесячно по  всем  статьям  бюджета  в течение оставшегося времени
текущего финансового года.

     15. Осуществлять зачет задолженности предприятий, объединений и
организаций -  налогоплательщиков  по  налогам  и  другим платежам в
бюджет города в пределах расходов городского бюджета  на  1997  год,
установленных в пункте 5 настоящего решения.

     16. Установить, что в 1997 году в бюджете города аккумулируется
внебюджетный фонд  для   финансирования   расходов   на   содержание
ведомственного жилого  фонда  за  счет отчислений всеми юридическими
лицами, осуществляющими  хозяйственную  деятельность  на  территории
города, независимо  от форм собственности в размере 0,5%  выручки от
реализации продукции,  работ  и  услуг  (банками,   за   исключением
Национального банка,    -    от    дохода,   снабженческо-сбытовыми,
заготовительными, торговыми  и  торгово-закупочными   организациями,
торговыми базами,  предприятиями  общественного  питания  и  другими
предприятиями, реализующими товары и  прочие  активы,  -  от  объема
валового дохода,  страховыми  организациями  -  от  суммы балансовой
прибыли).
     Поручить   заместителю      председателя           горисполкома
Белохвостову  В.М.,  Комитету  по  экономике  и  рыночным отношениям
(Анфимов  Л.В.),  финансовому  управлению  (Яковенко  Л.Н.) в случае
обращения  субъектов хозяйствования  рассматривать в  индивидуальном
порядке  и  вносить  на  рассмотрение  исполкома  вопросы уменьшения
размера отчислений,  указанного в первой  части настоящего пункта  в
зависимости от наличия жилищного фонда  и потребности в средствах на
финансирование расходов по его содержанию.

     17. Установить,  что  в  1997   году   создается   внебюджетный
инновационный фонд   за   счет   отчислений   в   размере   0,5%  от
себестоимости продукции (работ,  услуг) с  отнесением  перечисленных
средств на себестоимость.

     18.   Управлению  образования   (Варивода  В.М.)   совместно  с
финансовым управлением (Яковенко Л.Н.) подготовить в Совет Министров
Республики   Беларусь   обоснованное   предложение   об   увеличении
родительской платы в детских дошкольных учреждениях.

     19. Управлению транспорта и связи (Вавуло Н.В.) до  10  февраля
1997 года  разработать  и  представить  в  Комитет  по  экономике  и
рыночным отношениям   программу    по    увеличению    доходов    от
производственной деятельности и внереализационных доходов.

     20. Комитетам,  управлениям  и  отделам горисполкома,  районным
администрациям до 1  апреля  1997  года  представить  в  Комитет  по
экономике и рыночным отношениям планы организационных мероприятий по
экономии бюджетных средств.
     Комитету по  экономике  и  рыночным  отношениям  и  финансовому
управлению до  15  апреля  1997  года  внести  на   рассмотрение   и
утверждение горисполкома проект решения о мероприятиях по сокращению
бюджетного финансирования в 1997 году.

     21. Комитетам,  управлениям и  отделам  горисполкома,  районным
администрациям и   подведомственным   предприятиям   и  организациям
представить в двухнедельный срок в финансовое управление  финансовые
планы и своды расходов на 1997 год с поквартальным распределением.

     22. Финансовому управлению горисполкома:

     - в   кратчайший   срок   доработать  совместно  с  комитетами,
управлениями и  отделами  горисполкома,  районными   администрациями
проект бюджета   на  1997  год  с  учетом  высказанных  замечаний  и
предложений при его обсуждении на заседании исполкома;
     -  направить  необходимые  материалы  по  проекту  бюджета  для
обсуждения  в  постоянной  депутатской  комиссии  по  экономическому
развитию и бюджету и других отраслевых комиссиях;
     - подготовить и представить проект  решения  городского  Совета
депутатов "О бюджете города Минска на 1997 год" и другие необходимые
материалы по проекту  бюджета  для  рассмотрения  и  утверждения  на
сессии горсовета.


 Председатель исполкома                           В.В.Ермошин

 Управляющий делами                               Л.Н.Володькина


                                             Приложение N 1
                                             к решению исполкома
                                             от 29.01.97 N 64

                  РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ
          УПРАВЛЕНИЙ И ОТДЕЛОВ МИНГОРИСПОЛКОМА НА 1997 ГОД

                                                    (млн.рублей)
 --------------------------------------------------T----------------
        РАСХОДЫ                                    ¦ ВСЕГО
                                                   ¦
 --------------------------------------------------+----------------
                 1                                 ¦       2
 --------------------------------------------------+----------------
 УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ - ВСЕГО                 523428
 в т.ч. - госдотация (пригород)                          7948
        - возмещ. разницы в ценах (город - 275000,
          ТТУ - 110850, метро - 29300)                 415150
        - гостехнадзор                                    330
        - капитальные вложения                         100000

 ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ МЕТРОПОЛИТЕНА - ВСЕГО            320230
 в т.ч. - капитальные вложения                         320230

 МИНГОРСОВЕТ - ВСЕГО                                    48457
 в т.ч. - текущее содер. сооружен. благоустройства      43457
        - капитальные вложения                           5000

 УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ      81496
 в т.ч. - текущее содер. и капрем. сооружен. благоустр.  6000
        - капитальные вложения                          75496

 УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВ. СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУС.    65004
 в т.ч. - прочие расходы (ГО)                               4
        - капитальные вложения                          65000

 ГЛАВ.ПРОИЗВОД.УПРАВЛЕН.ЖИЛИЩНО-КОММУН.ХОЗ-ВА - ВСЕГО   68387
 в т.ч. - капитальный ремонт (ФОК-2800 и МТИС-9800)     12600
        - госдотация (ГПБХ)                             26000
        - прочие р-ды (приборы учета - 11496 и ГО-500)  11996
        - капитальные вложения                          17791

 АП "МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ" - ВСЕГО                           46000
 в т.ч. - текущее содер. и капрем. сооружен. благоустр. 36000
        - капитальные вложения                          10000

 АП "МИНСКРЕМСТРОЙ" (капвложения)                        3000

 ПП "МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ" - ВСЕГО                      27000
 в т.ч. - прочие расходы (приобретение котлов)          12000
        - капитальные вложения                          15000

 ТРЕСТ "ГОРДОРМЕХАНИЗАЦИЯ" - ВСЕГО                      81000
 в т.ч. - содержание сооружений благоустройства         75000
        в т.ч. за счет местного сбора                   10000
        - капитальные вложения                           6000

 ПП "МИНТЕПЛОСЕТИ" (капвложения)                        16500

 УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - ВСЕГО         339479
 в т.ч. - жилищное строительство                       138426
        - коммунальное строительство                    86000
        - образование                                   65053
        - здравоохранение                               40000
        - прочие                                        10000

 УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА                          2358

 КОМИТЕТ АРХИТЕК., ГРАДОСТРОИТ. И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТ.
 - ВСЕГО                                                10495
 в т.ч. - раздел 100 (проектирование)                    5000
        - раздел 214                                     3495
        - раздел 100 (благоустройство)                   2000

 ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ ТОПЛИВА (возмещ. разницы в ценах)       6800

 ВЕТОТДЕЛ - ВСЕГО                                      3028,2
 в т.ч. - раздел 100                                     2841
        - раздел 214                                    187,2

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО                        262879
 в т.ч. - раздел 200                                   261201
        - раздел 201                                      286
        - раздел 214                                     1392

 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ - ВСЕГО                          78950,6
 в т.ч. - раздел 200                                    35555
        - раздел 201                                    42712
        - раздел 214                                    683,6

 ПО "КИНОВИДЕОПРОКАТ" - ВСЕГО                            4500

 КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ - ВСЕГО                 1103190,3
 в т.ч. - раздел 200                                     8674
        - раздел 203                                  1080503
        - капитальные вложения                          12000
        - раздел 214                                   2013,8

 ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ (тек. содержание)        38909

 КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ - ВСЕГО                35131
 в т.ч. - раздел 200                                    22523
        - раздел 204                                     6975
        - капитальные вложения                           5000
        - раздел 214                                      633

 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ - ВСЕГО           96018,5
 в т.ч. - раздел 200                                     3066
        - раздел 207                                    89233
        - раздел 214                                   3419,5
        - раздел 222                                      300

 ВОЕНКОМАТ (текущее содержание)                          1700

 ШТАБ ГО (текущее содержание)                            4639

 УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ - ВСЕГО                      91928
 в т.ч. - текущее содержание                            87908
        - раздел 222                                       20
        - капитальные вложения                           4000

 ГОРИСПОЛКОМ  - ВСЕГО                                229901,1
 в т.ч. - раздел 100 (ВЦ КП)                             1310
        - раздел 100 (фонд поддержки предприн.)         16329
        - раздел 100 (субсид. на жилищн. стр-во)        82979
        - раздел 202 (наука)                              200
        - раздел 205 (спецпрограммы)                    12400
        в т.ч. - на передачу детских учреждений         12100
               - на молодежные программы                  300
        - раздел 214                                  13490,8
        - в т.ч. горсовет                               166,9
        - раздел 216 (страхфонд, фонд непред. расх-ов)  29019
        - раздел 222 (мероп. ГИК и др.)               15223,3
        - р.250 (безнал. жил. субсид. на коммун.услуги) 58950

 К-Т ПО АНТИМОН.ПОЛИТ. И РАЗВИТ.ПРЕДПРИН. (раздел 214)  524,3

 КОМИТЕТ ПО УПРАВ.ГОСИМУЩЕСТ. И ПРИВАТИЗ. (РАЗДЕЛ 214)  802,2

 УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ (раздел 214)               1500,1

 ОТДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОИЗВОД. РАСКОПОК (раздел 214)   669,3

 УПРАВЛЕНИЕ ПО УЧЕТУ И РАСПРЕД. ЖИЛПЛОЩАДИ
 (раздел 214)                                          1624,1

 УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦЗАЩИТЕ НАСЕЛ. (раздел 214)   1210,6

 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ (раздел 214)                       2161,5

 ОСВОД (текущее содержание)                              3152
 ___________________________________________________________________
 ИТОГО РАСХОДОВ                                     3602053,3


 Управляющий делами                                  Л.Н.Володькина


                                                Приложение N 2
                                                к решению исполкома
                                                от 29.01.97 N 64

                  РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ
                 РАЙОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ НА 1997 ГОД

                                             (в млн.рублей)

 --------------T---------T---------T----------T-----------¬
  РАСХОДЫ      ¦Заводской¦Ленинский¦Московский¦Октябрьский¦
               ¦         ¦         ¦          ¦           ¦
 --------------+---------+---------+----------+-----------+
      1        ¦    2    ¦   3     ¦   4      ¦    5      ¦
 --------------+---------+---------+----------+------------
 ФИНАНСИРОВАНИЕ
 НАРОДНОГО
 ХОЗЯЙСТВА

 Государственная
 дотация          27730     12000     26650      10235
 Содержание
 сооружений
 благоустройства  18800     18800     20900      17800
 Капитальный
 ремонт           21202     20785     21818      18181
 __________________________________________________________
 ИТОГО НА
 ФИНАНСИРОВАНИЕ
 НАРОДНОГО
 ХОЗЯЙСТВА        67732     51585     69368      46216

 РАСХОДЫ НА
 СОЦИАЛЬНО-
 КУЛЬТУРНЫЕ
 МЕРОПРИЯТИЯ

 Просвещение     189107     139459   233668     127603
 Культура           165         80      170        105
 Здравоохранение  72252      70127    58348      46396
 Физическая
 культура            90         65       85         55
 Спецпрограммы       30         30       50         20
 Средства
 массовой
 информации                             110        128
 Социальное
 обеспечение        915        842      604       1050
 Расходы с
 повышением
 жизненного
 уровня
 населения           12         12       12         12
 -----------------------------------------------------------
 Итого по
 соц-культ.
 мероприятиям    262571     210615   293047     175369

 РАСХОДЫ НА
 СОДЕРЖАНИЕ
 ОРГАНОВ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 ВЛАСТИ И
 УПРАВЛЕНИЯ        5773       4758     5119       4860

 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД    3354       2667     3647       2264

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ     815        745      755        695
 -----------------------------------------------------------
  ВСЕГО РАСХОДОВ 340245     270370   371936     229401

                                                 Продолжение

 ------------T------------T---------T-----------T-----------T------
 Партизанский¦Первомайский¦Советский¦Фрунзенский¦Центральный¦Итого
             ¦            ¦         ¦           ¦           ¦районы
 ------------+------------+---------+-----------+-----------+------
      6      ¦     7      ¦    8    ¦     9     ¦    10     ¦   11
 ------------+------------+---------+-----------+-----------+------





    2000       10400         7000      38420             0   134435


   17400       17000        13200      21900         21900   167700

   15995       16746        14404      31249         14404   174784
 ___________________________________________________________________



   35395       44146        34604      91569         36304   476919
                                                             476919





   89038      189911       130958     300865         77004  1477613
      70         130          110        160            60     1050
   20158       63067        63641      93531         41389   528909

      35          70           55        120            25      600
      30          25           50         25            20      280


                                                                238

    1001         795          831       1323           483     7847




      12          12           12         15            12      111
 -------------------------------------------------------------------


  110347      254010       195657     396039        118993  2016648
                                                            2016648





    4048        5261         5204       6105          4069   45197

    1499        3030         2356       4913          1586   25316

     550         675          845       1040           795    6915
 -------------------------------------------------------------------
  151839      307122       238666     499666        161747  2570995
                                                            2570995


 Управляющий делами                             Л.Н.Володькина


                                             Приложение N 3
                                             к решению исполкома
                                             от 29.01.97 г. N 64

                                ПЛАН

                финансирования капитальных вложений,
           предусмотренных в бюджете г.Минска на 1997 год

 -------------------------------------------------------------------
                                                   Всего год
                                                   (млн.руб.)
 -------------------------------------------------------------------
  Управление капитального строительства - Всего:      350468
  в том числе:
     Коммунальное строительство                        86000
     Жилищное строительство                           138426
     Образование                                       65053
     Здравоохранение                                   40000
     Прочие                                            10000

 Управление транспорта и связи                        100000
 УПКО                                                  75496
 УДМСиБ                                                65000
 АП "Минскзеленстрой"                                  10000
 УЖХ                                                   17791
 АП "Минскремстрой"                                     3000
 "Минсккоммунтеплосеть"                                15000
 Трест "Гордормеханизация"                              6000
 ПП "Минтеплосети"                                     16500
 Дирекция строящегося метрополитена                   320230
 Комитет здравоохранения                               12000
 Комитет по физкультуре                                 5000
 ГАИ                                                    4000
 ПП "Мингорсовет"                                       5000

 ИТОГО:                                               994496

 Глав АПУ                                               5000


 Управляющий делами                                Л.Н.Володькина




<<< Главная страница | < Назад

<<<<                                                                                         >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России