МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
11 августа 1997 г. N 710
О ПРОГНОЗЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА МИНСКА НА 1998 ГОД
Проект бюджета города Минска на 1998 год рассчитан исходя из
прогноза основных макроэкономических показателей,
социально-экономического развития города по доходам в сумме
11766716,0 млн.рублей, по расходам в сумме 18641388,0 млн.рублей, с
дотацией из республиканского бюджета в сумме 6874672,0 млн.рублей.
Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Одобрить в целом основные направления прогноза бюджета
города Минска на 1998 год.
2. Руководителям администраций районов, управлений и отделов
горисполкома в тесной связи с министерствами и ведомствами,
подведомственными предприятиями, учреждениями и организациями
проработать возможность увеличения доходов бюджета и сокращения
расходов.
3. Финансовому управлению доработать проект бюджета города
Минска на 1998 год с учетом предложений и замечаний, высказанных при
рассмотрении на исполкоме, а также управлений, отделов горисполкома
и администраций районов, и направить на рассмотрение депутатской
комиссии горсовета по экономическому развитию, финансам и бюджету.
Председатель исполкома В.В.Ермошин
Управляющий делами Л.Н.Володькина
Приложение
к решению исполкома
от 11 августа 1997 г. N 710
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К РАСХОДАМ
БЮДЖЕТА ГОРОДА МИНСКА НА 1998 ГОД
---------T---------T-----------------------------T---------T-------
¦ 1996 ¦ 1997 год ¦1998 год ¦Откло-
ДОХОДЫ ¦ год - +---------T--------T----------+ ¦нен. в
¦ отчет ¦ уточнен.¦ испол- ¦ожидаемое ¦ прогноз ¦процен.
¦ ¦ план ¦ нен. за¦исполнение¦ ¦гр.6:
¦ ¦ ¦ I пол. ¦ ¦ ¦:гр.3
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------+---------+---------+--------+----------+---------+-------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7
---------+---------+---------+--------+----------+---------+-------
НАЛОГ НА
ПРИБЫЛЬ
И ДОХОДЫ 986926.0 713000.0 337795 713000 1300510.0 182.4%
ПОДОХОД-
НЫЙ
НАЛОГ С
ГРАЖДАН 1542005.0 3129980.0 1296328 3129900 3795013.0 121.2%
АКЦИЗЫ 9705.0 9705 5246.0 54.1%
НАЛОГ НА
ДОБАВ-
ЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ 931052.0 2165758.0 905204 2165758 2480835.0 114.5%
Доходы,
полностью
закреп-
ленные в
1997 году
за
местными
бюджетами
АКЦИЗЫ ПО
ВИНУ И
ПИВУ 323342.0 357533.0 140478 357533 453388.0 126.3%
НАЛОГ НА
НЕДВИЖИ-
МОСТЬ 72445.0 665185.0 296360 665185 840186.0 126.3%
ПЛАТА ЗА
ЗЕМЛЮ 89007.0 316800.0 130071 316800 360278.0 113.7%
НАЛОГ ЗА
ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ
ПРИРОД-
НЫМИ
РЕСУРСАМИ 20209.0 25311.0 6911 25311 32145.0 127.0%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Итого
полностью
закреп-
ленных
доходов 505003.0 1364829.0 573820 1364829 1685997.0 123.5%
ГОСПОШ-
ЛИНА 71014.0 164904.0 64376 164904 159120.0 96.5%
МЕСТНЫЕ
НАЛОГИ И
СБОРЫ 34022.0 806050.0 333817 806050 1030965.0 127.9%
СБОРЫ И
РАЗНЫЕ
НЕНАЛОГО-
ВЫЕ
ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 225892.0 423457.0 178234 423457 510220.0 120.5%
НЕНАЛОГО-
ВЫЕ
ДОХОДЫ 24835.0 83700.0 36594 83700 108810.0 130.0%
ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ
ПРИВАТИ-
ЗАЦИИ
КОММУ-
НАЛЬНОЙ
СОБСТВЕН-
НОСТИ 145233.0 148000.0 73287 148000 140000.0 94.6%
Средства
на
содержа-
ние
ведом-
ственного
жилого
фонда 563341.0 322768 563341 550000.0 97.6%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ИТОГО
ДОХОДОВ 4465982.0 9572724.0 4072223 9572724 11766716.0 122.9%
Средства
из
респуб-
ликан-
ского
бюджета
по
взаимным
расчетам 295794.0 644527.0 644527
Средства
из
фонда
поддержки
террито-
риальных
образова-
ний 676681.0 326004 676681
..................................................................
ВСЕГО
ДОХОДОВ 4761776.0 10893932.0 4398227 10893932 11766716.0 108.0%
---------T---------T-----------------------------T---------T-------
¦ 1996 ¦ 1997 год ¦1998 год ¦Откло-
РАСХОДЫ ¦ год - +---------T--------T----------+ ¦нен. в
¦ отчет ¦ уточнен.¦ испол- ¦ожидаемое ¦ прогноз ¦процен.
¦ ¦ план ¦ нен. за¦исполнение¦ ¦гр.6:
¦ ¦ ¦ I пол. ¦ ¦ ¦гр.3
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------+---------+---------+--------+----------+---------+-------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7
---------+---------+---------+--------+----------+---------+-------
ФИНАНСИ-
РОВАНИЕ
НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА
_________
Государ-
ственные
капвложе-
ния 742647.0 1442632.0 552221 1591102 3118875.0 216.2%
Государ-
ственная
дотация 166804.0 241640.6 74164 263923.6 326360.0 135.1%
Возмеще-
ние
разниц в
ценах 418974.0 1364406.0 461472 1416063 1417837.0 103.9%
Проекти-
рование 3494.0 5000.0 1574 5000 10000.0 200.0%
Расходы
по
содержа-
нию
бюджет-
ных
организа-
ций
сельского
хозяйства 1853.0 4094.0 1567 4152.5 5670.0 138.5%
Расходы
по
финанси-
рованию
государ-
ственных
комплекс-
ных
программ
по
развитию
агропро-
мышлен-
ного
комплекса
и обеспе-
чению
аграрной
реформы 1502.0 2358.0 225 2358 15000.0 636.1%
Расходы
по со-
держанию
бюджетных
(кроме
сельского
хозяйства)
организа-
ций и
другие
расходы
по народ-
ному
хозяйству 13520.0 27373.0 6478 418062 422122.0 1542.1%
Субсидии
на
жилищное
строите-
льство 23212.0 120320.0 61355 152000 183000.0 152.1%
Капиталь-
ный ремонт
и благоус-
тройство 410881.0 702000.0 288739 800000 1048000.0 149.3%
Расходы
на финан-
сирование
меропри-
ятий по
поддерж-
ке субъ-
ектов
малого
предприни-
мательства 16329.0 16329 21390.0 131.0%
___________________________________________________________________
ИТОГО НА
ФИНАНСИ-
РОВАНИЕ
НАРОДНО-
ГО ХОЗЯЙ-
СТВА 1782887.0 3926152.6 1447795 4668990.1 6568254.0 167.3%
ФИНАНСИ-
РОВАНИЕ
СОЦИАЛЬ-
НО-КУЛЬ-
ТУРНЫХ
УЧРЕЖДЕ-
НИЙ И
МЕРО-
ПРИЯТИЙ
_______
Просве-
щение 1281133.0 3046287.0 1291537 3217438 5142758.0 168.8%
Культу-
ра 35923.0 58436.0 25049 58821 103600.0 177.3%
Средства
массовой
информа-
ции 318.0 400.0 183 540 755.0 188.8%
Здраво-
охране-
ние 1254997.0 2549530.0 1056970 2995322 5049768.0 198.1%
Физичес-
кая
культура 10030.0 47131.0 7975 47734 67652.0 143.5%
Социаль-
ное обес-
печение 55413.0 105823.0 43800 107745.5 144637.0 136.7%
Финанси-
рование
специаль-
ных соци-
альных
программ
и меро-
приятий 266.0 17680.0 458 17680 100000.0 565.6%
Расходы,
связанные
с под-
держанием
жизненно-
го уровня
граждан,
и повыше-
ние его
благо-
состояния 9181.0 59061.0 5192 59061 59095.0 100.1%
в т.ч.
расходы
по предо-
ставлению
безна-
личных
жилищных
субсидий 9168.0 58950.0 5185 58950 58950.0 100.0%
ИТОГО на
финанси-
рование
социаль-
но-куль-
турных
учрежде-
ний и
меро-
приятий
по соци-
альной
защите 2647261.0 5884348.0 2431164 6504341.5 10668265.0 181.3%
Расходы
на науку 965.0 400.0 400 400.0 100.0%
Расходы
на
оборону 1889.0 4000.0 1725 4000 4500.0 112.5%
Органы
внутрен-
них дел 86965.0 178500.0 64393 178500 287749.0 161.2%
Внутрен-
ние
войска
(Штаб ГО) 4951.0 9000.0 2293 9000 12634.0 140.4%
Расходы
на содер-
жание
органов
государ-
ственной
власти и
управле-
ния 71787.0 144000.0 50233 144000 264758.0 183.9%
Фонд
финанси-
рования
расходов,
связан-
ных со
стихий-
ными бед-
ствиями,
авариями
и ката-
строфами 7854.0 17895.0 227.8%
Резерв-
ные
фонды
местных
Советов 93544.0 178955.0 191.3%
Расходы,
не отно-
сящиеся к
основным
разделам 118720.0 76003.3 31790 76003.3 87978.0 115.8%
__________________________________________________________________
ИТОГО
РАСХОДОВ 4715425.0 10323801.9 4029393 11585234.9 18091388.0 175.2%
Средства
внебюд-
жетного
фонда
для
финанси-
рования
расходов
на содер-
жание
ведомст-
венного
жилфонда 563341.0 322768 563341 550000.0 97.6%
Средства
в век-
селях 2077.0
Средства
передан-
ные 6789.1 6789.1 .0
ВСЕГО
РАСХОДОВ 4717502.0 10893932.0 4352161 12155365 18641388.0 171.1%
Превыше-
ние
доходов
над
расхо-
дами (+) 44274.0 .0 46066
Превы-
шение
расходов
над
доходами
(дефицит)
(-) -1261433 -6874672.0
СРЕДСТВА,
НАПРАВ-
ЛЯЕМЫЕ
НА
ПОКРЫТИЕ
ДЕФИЦИТА
Ссуды из
республи-
канского
бюджета
Кредиты
банков
Ссуды
внебюд-
жетных
фондов
Изме-
нение
остатков
бюджет-
ных
средств 48737.0 103070.0
Управляющий делами Л.Н.Володькина
|