РЕШЕНИЕ МАЛОРИТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
10 ноября 2006 г. № 106
О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МАЛОРИТСКОГО РАЙОНА НА 2006-2010 ГОДЫ
На основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О
государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Республики Беларусь», постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 20 августа 1998 г. № 1321 «О мерах
по реализации Закона Республики Беларусь «О государственном
прогнозировании и программах социально-экономического развития
Республики Беларусь» Малоритский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического
развития Малоритского района на 2006-2010 годы (далее - Программа).
2. Контроль за выполнением Программы возложить на постоянные
комиссии Малоритского районного Совета депутатов.
Председатель В.А.Бойко
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Малоритского районного
Совета депутатов
10.11.2006 № 106
ПРОГРАММА
социально-экономического развития Малоритского района
на 2006-2010 годы
В Программе социально-экономического развития Малоритского
района на 2006-2010 годы (далее - Программа) дан анализ достигнутого
уровня социально-экономического развития района за прошедшую
пятилетку, определены цели и задачи, основные направления,
приоритеты социально-экономического развития района на 2006-2010
годы, система мер правового, социально-экономического характера по
их реализации, определены необходимые ресурсы и возможные социально-
экономические последствия.
ГЛАВА 1
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА ЗА 2001-2005 ГОДЫ
1. В прошедшей пятилетке работа предприятий и организаций
района была направлена на решение задач и выполнение заданий
Программы социально-экономического развития района на 2001-2005
годы, реализацию ежегодных прогнозов социально-экономического
развития.
Принятые меры способствовали увеличению объемов производства и
улучшению качественных параметров функционирования реального сектора
экономики.
В результате за 2001-2005 годы район обеспечил выполнение всех
прогнозных показателей, предусмотренных программами социально-
экономического развития Республики Беларусь и Брестской области на
2001-2005 годы.
2. В 2001-2005 годах высокими темпами развивалась
промышленность.
Темп роста промышленного производства составил 112,7 %
(среднегодовой прирост - 8,2 %), выпуска потребительских товаров -
103,6 % (8,5 %).
Опережающими темпами развивались предприятия таких отраслей,
как пищевая промышленность, лесная и деревообрабатывающая
промышленность.
Основные проекты, реализованные за период:
проведена реконструкция цеха сушья под цех детского питания
открытого акционерного общества «Малоритский консервно-
овощесушильный комбинат» (далее - ОАО «Малоритский КОСК»);
организовано государственное лесохозяйственное учреждение
«Малоритский лесхоз» (далее - ГЛХУ «Малоритский лесхоз»).
3. Темп роста экспорта товаров по району составил 274,6 %.
4. Темп роста импорта товаров составил 337,7 %. Увеличение
закупок за пределами Республики Беларусь машин, оборудования,
комплектующих, сырья было обусловлено необходимостью наращивания
объемов производства, экспорта.
5. Сельское хозяйство района специализируется на молочно-
мясном животноводстве при развитом производстве зерна.
За 2001-2005 годы в отрасли произошли позитивные изменения.
Проведено реформирование агропромышленного комплекса района.
Реорганизованы 3 убыточных хозяйства путем присоединения к финансово
устойчивым сельскохозяйственным, промышленным и иным организациям.
Проведена реорганизация всех обслуживающих предприятий.
Прирост валовой продукции сельского хозяйства за пятилетку
составил в сельскохозяйственных организациях - 36,2 %, среднегодовой
прирост - 5,2 %. Все сельскохозяйственные организации вышли на
безубыточную работу.
Значительный прирост валовой продукции сельского хозяйства
получен за счет увеличения объемов производства растениеводческой
продукции, в частности зерна и кормов.
В сельскохозяйственных организациях производится около 80 %
мяса и молока. Производство молока в расчете на 100 гектаров
сельскохозяйственных угодий возросло на 70 %. Реализация мяса - на
20,5 %. Рост обусловлен значительным повышением продуктивности
общественного скота. Среднегодовой удой молока от 1 коровы
увеличился на 54 %, среднесуточный привес крупного рогатого скота -
на 52 %.
6. Предприятиями и организациями района проводилась активная
работа по привлечению инвестиций в основной капитал. В результате
объем инвестиций увеличился только за 2005 год на 81,6 % к уровню
2004 года.
В 2005 году в структуре инвестиций в основной капитал по
источникам финансирования собственные средства предприятий и
организаций занимали 9,48 %, кредиты банков - 20,6 %,
республиканский бюджет - 21,5 %, местный бюджет - 12,5 %.
За счет всех источников финансирования введено в действие 12,8
тысячи квадратных метров (далее - тыс. кв. м) жилья. Обеспеченность
жильем в среднем на одного жителя района в 2005 году увеличилась до
25,3 кв. м.
7. В районе сохранялась устойчивая тенденция роста объемов
розничного товарооборота. Прирост розничного товарооборота составил
80,7 %, среднегодовой прирост - 16,1 %.
За пятилетку в значительной части проведено реформирование
предприятий торговли и общественного питания, обеспечена
сбалансированность спроса и предложения на рынке товаров, расширено
их предложение, в том числе за счет обновления ассортимента и
улучшения качества, оказания послепродажных услуг.
Доля государственной торговли в объеме розничного
товарооборота торговых организаций снизилась с 75 % в 2000 году до
45,6 % в 2005 году.
Увеличилась сеть организаций розничной торговли: на 1 января
2006 г. она составила 137 торговых объектов и 14 объектов
общественного питания.
В районе функционирует один смешанный рынок на 157 мест.
Обслуживание сельского населения в основном осуществляется
предприятиями розничной торговли потребительской кооперации и
индивидуальными предпринимателями.
8. Прирост объема платных услуг, оказанных населению через все
каналы реализации, за пятилетку составил 60,4 %.
Высокими темпами росли объемы услуг связи (темп роста за 2005
год - 118,8 %), физической культуры и спорта (156,7 %), туристских
(115,93 %) и услуг банков (201,2 %), транспортные услуги (169,2 %).
Почти в 2 раза выросли объемы бытовых услуг.
9. Развитие отраслей социальной сферы осуществлялось в
соответствии с отраслевыми мероприятиями по внедрению системы
государственных социальных стандартов обслуживания населения.
Развитие системы образования осуществлялось в соответствии с
президентской программой «Дети Беларуси». За 2001-2005 годы введена
в эксплуатацию пристройка Доропеевичской школы на 30 мест.
10. За пятилетку прирост количества основных телефонных
аппаратов в районе составил 7,6 тысячи штук (далее - тыс. шт.) при
задании 7,6 тыс. шт., в том числе на городских телефонных сетях -
4,0 тыс. шт., сельских - 3,6 тыс. шт. Количество телефонных
аппаратов у населения увеличилось на 6,4 тыс. шт. (задание - 6,4
тыс. шт.). Фактически каждая семья имеет квартирный телефон.
В районе установлена современная цифровая телефонная станция.
В городе Малорита создана опорная кольцевая сеть передачи
данных, необходимая для развития широкополосного доступа в сеть
Интернет.
11. Дальнейшее развитие получил негосударственный сектор
экономики. Количество субъектов малого предпринимательства района
составили 8 субъектов. Среднесписочная численность работников на
малых предприятиях за 2005 год составила 115 человек.
Численность работающих в малом и среднем бизнесе составляет
680 человек, или 4,4 % от трудоспособного населения.
Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)
предприятиями малого предпринимательства в 2005 году составила 5065
миллионов рублей и увеличилась за 2001-2005 годы в 7 раз.
12. За годы прошедшей пятилетки обеспечен выход на прогнозный
показатель регистрируемой безработицы. За 2005 год он снизился с 2,1
до 1,8 %. Численность безработных уменьшилась на 220 человек.
За счет различных источников финансирования в 2001-2005 годах
в области создано более 900 рабочих мест, в том числе 50 с
использованием средств государственного фонда содействия занятости.
13. За 2001-2005 годы номинальная средняя заработная плата в
целом по району возросла в 8,6 раза (с 38,3 тысячи рублей (далее -
тыс. руб.) в 2000 году до 328,6 тыс. руб. в 2005 году). Реальная
заработная плата за эти годы увеличилась в 2,0 раза.
В декабре 2005 года в районе обеспечен уровень заработной
платы, эквивалентный 216 долларам Соединенных Штатов Америки (далее
- долл. США), при задании 216 долл. США.
Основные итоги развития района в 2001-2005 годах приведены в
приложении 1 к Программе.
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РАЙОНА НА 2006-2010 ГОДЫ
14. Основной целью социально-экономического развития
Малоритского района на 2006-2010 годы является дальнейшее повышение
уровня и качества жизни населения на основе развития и эффективного
использования человеческого потенциала, технического перевооружения
и совершенствования структуры экономики, роста ее
конкурентоспособности.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
создание благоприятных условий и возможностей для
интеллектуального и физического развития человека;
обеспечение роста реальной заработной платы и снижение уровня
малообеспеченности;
повышение уровня конкурентоспособности экономики на основе
технико-технологического перевооружения и обеспечение значительного
роста инвестиций в развитие;
развитие сферы услуг, прежде всего образования,
здравоохранения, культуры как основы эффективного накопления и
использования человеческого потенциала, телекоммуникационных,
информационных, финансовых, страховых и других видов услуг;
повышение эффективности агропромышленного комплекса, развитие
социальной инфраструктуры села;
ускоренное развитие города Малориты.
Особое внимание со стороны государства в текущей пятилетке
будет уделено развитию города Малориты и населенных пунктов,
преобразуемых в агрогородки. Основной задачей является обеспечение
роста благосостояния населения на основе повышения уровня
комплексного развития производственных сил и конкурентоспособности
экономики.
В городе Малорите и агрогородках предусматривается создание
новых рабочих мест, ускоренное строительство жилья, объектов
физической культуры и спорта, развитие сферы услуг. Намечается
проведение целенаправленной политики стимулирования размещения новых
предприятий, филиалов и цехов действующих производств, а также
развитие малого предпринимательства.
Основные показатели социально-экономического развития района
на 2006-2010 годы приведены в приложении 2 к Программе.
15. Главной целью развития промышленного комплекса района
является более полное удовлетворение потребностей народного
хозяйства и населения района в продукции производственного
назначения и потребительских товаров на основе повышения
эффективности промышленного производства и конкурентоспособности
выпускаемой продукции на внешнем и внутреннем рынках, обеспечение
устойчивых темпов наращивания производства.
Важнейшим средством достижения этой цели является продолжение
создания высокотехнологического и конкурентоспособного по мировым
критериям промышленного производства.
Основные направления - разработка и внедрение новой
высокопроизводительной техники и прогрессивных ресурсосберегающих
технологий; совершенствование внешнеэкономической деятельности на
основе повышения конкурентоспособности отечественной продукции,
улучшения маркетинговой деятельности.
Немаловажная задача, стоящая перед промышленным комплексом, -
это активизация инвестиционной деятельности, в том числе за счет
привлечения внешних инвестиций с целью модернизации и технического
перевооружения производств, организации выпуска новой
конкурентоспособной продукции.
Значимое место в повышении конкурентоспособности продукции
будет уделено внедрению международных систем качества и технологий.
На 1 июля 2006 г. системы качества сертифицированы на 2 предприятиях
из 3. В связи с поставленной Правительством республики задачей по
обеспечению практически повсеместного внедрения системы менеджмента
качества в соответствии с международными стандартами данная работа
будет продолжена на предприятиях без ведомственной подчиненности.
Реализация государственных программ по развитию консервной
отрасли:
ОАО «Малоритский КОСК» планирует ввести технологическое
оборудование общей стоимостью 3400,0 тыс. долл. США, или 7,3
миллиарда рублей:
«Пресс Брюхер» для отжима соков (для получения качественных
соков неосветленных, выход 92-94 %);
комплексная линия по производству сока концентрированного
неосветленного и их расфасовке в бочкотару;
линия по розливу соков в ПЭТ-бутылку.
В промышленности строительных материалов:
комплексная разработка месторождения «Хотиславское» и развитие
мощностей по производству строительных материалов (поэтапное
освоение).
Основные показатели развития промышленного комплекса района
приведены в приложении 3 к Программе.
16. Главной задачей развития агропромышленного комплекса
остается формирование эффективного, конкурентоспособного,
устойчивого производства сельскохозяйственного сырья и продукции, ее
переработки с целью удовлетворения спроса внутреннего рынка и
увеличения поставок на экспорт.
Среднегодовой прирост валовой продукции сельского хозяйства в
2006-2010 годах составит 6,7-7,3 %, а в целом за пятилетку -
36,7-40,5 %.
Развитие агропромышленного комплекса района будет
осуществляться в соответствии с Программой возрождения и развития
села на 2005-2010 годы, утвержденной решением Малоритского районного
Совета депутатов от 17 июня 2005 г. № 67, и другими
государственными программами.
Приоритетными направлениями в развитии сельскохозяйственной
отрасли останутся:
совершенствование специализации сельскохозяйственного
производства;
развитие отраслей растениеводства и животноводства,
крупнотоварных форм организации производства;
повышение плодородия почв и продуктивности мелиорированных
земель;
развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных
хозяйств.
Ведущая роль в сельскохозяйственном производстве района
принадлежит животноводству. Потенциал отрасли животноводства при
достаточном обеспечении кормами позволит произвести в 2010 году в их
организациях молока - 96,9 тыс. тонн, мяса скота и птицы в живом
весе - 44 тыс. тонн.
Достижение указанных объемов производства будет осуществляться
при интенсивном развитии отрасли на базе сельскохозяйственных
организаций.
Намечены реконструкция и техническое переоснащение 5 крупных
молочнотоварных ферм, что позволит перейти на
высокопроизводительные, кормосберегающие и энергосберегающие
технологии содержания сельскохозяйственных животных.
Производство говядины будет осуществляться во всех
сельскохозяйственных организациях района при некотором росте
численности крупного рогатого скота за счет закупа молодняка у
населения.
Для оптимизации структуры растениеводства планируются:
расширение в структуре посевных площадей зернобобовых культур
до 1600 гектаров (далее - га);
увеличение посевных площадей рапса до 1400 га и доведение
объема производства маслосемян до 2450 тонн;
увеличение посевных площадей кормовых корнеплодов до 800 га и
доведение валового сбора до 31,2 тыс. тонн;
увеличение производства картофеля в сельскохозяйственных
организациях до 5000 тыс. га;
развитие системы кормопроизводства на основе рационального
сочетания посевов высокопродуктивных культур с учетом региональных
условий;
совершенствование структуры посевов многолетних трав,
доведение посевов бобовых до 52 %, бобово-злаковых смесей - до 26 %;
сохранение на уровне 6 тыс. га посевных площадей кукурузы на
силос;
расширение посевов зерновых культур в смеси с горохом,
люпином;
увеличение посевов однолетних трав (преимущественно бобовых и
крестоцветных) до 2,6 тыс. га.
К 2010 году производство основных видов растениеводческой
продукции во всех категориях хозяйств достигнет: зерна - 33,7 тыс.
тонн, картофеля - 5 тыс. тонн, сахарной свеклы - 3 тыс. тонн,
маслосемян рапса - 2,5 тыс. тонн.
Особая роль отводится крестьянским (фермерским) и личным
подсобным хозяйствам. Для их организации будут выделяться гражданам
земельные участки, пригодные для выращивания сельскохозяйственных
культур, не требующие, как правило, дополнительных затрат на
улучшение плодородия, а также сенокосы и пастбища для частного скота
в установленном законодательством порядке. Также для их поддержки
предусматривается создать в агрогородках коммунально-бытовые
структуры для оказания услуг по возделыванию сельскохозяйственных
культур и уборке урожая, заготовке кормов, обеспечению топливом,
реализации выращенной продукции.
Основные показатели развития агропромышленного комплекса района
приведены в приложении 4 к Программе.
17. Основное условие дальнейшего развития экономического
потенциала народного хозяйства района - дальнейшее наращивание
объема инвестиций в основной капитал, как за счет максимального
использования собственных средств субъектов хозяйствования, так и
путем привлечения инвестиций в экономику региона за счет всех
источников финансирования.
В 2006 году благодаря принятым мерам ожидается значительное
улучшение финансового положения предприятий и организаций района,
что позволит направлять больше собственных средств и получать
долгосрочные кредиты на инвестиционные цели. К 2010 году
прогнозируется увеличение до 60 % удельного веса собственных средств
и кредитов предприятий и организаций района в общем объеме
инвестиций.
Ежегодный прирост инвестиций в основной капитал составит около
15 %.
В консервной отрасли с целью расширения выпуска плодоовощной
продукции планируется дальнейшее техническое перевооружение ОАО
«Малоритский КОСК».
В жилищном строительстве планируется ввести в эксплуатацию
более 699 тыс. кв. м общей площади жилья. Основными источниками
финансирования будут кредиты банков и средства населения.
В целях привлечения инвестиций в развитие района в 2006 году
намечается создание и распространение электронного банка данных
неиспользуемых объектов, вовлекаемых в оборот под создание рабочих
мест.
Основные показатели по привлечению инвестиций и развитию
строительного комплекса района приведены в приложении 5 к Программе.
18. Приоритетными направлениями в области развития связи
станут развитие сетей стационарной и подвижной электрической связи
(далее - электросвязи), повышение надежности их функционирования,
техническое перевооружение и совершенствование технической
эксплуатации средств электросвязи, внедрение новых перспективных
технологий электросвязи и информационных технологий, расширение
номенклатуры услуг, оказываемых населению.
За пятилетку емкость городских телефонных сетей прогнозируется
увеличить на 935 номеров, или на 12,6 % к уровню 2005 года, сельских
- на 535 номеров, или на 15,1 %.
Количество основных телефонных аппаратов у населения в 2010
году составит 8,5 тыс. аппаратов и увеличится по сравнению с 2005
годом на 4,1 тыс. аппаратов, или на 15,1 %.
Планируется дальнейшее развитие сельской телефонной связи. В
соответствии с Государственной программой возрождения и развития
села на 2005-2010 годы предусмотрено к 2010 году обеспечить все
населенные пункты сельской местности стационарной или сотовой
связью. Приоритетом развития связи в сельской местности станет
обеспечение доступности и качества услуг связи.
К концу 2010 года обеспеченность телефонными аппаратами на 100
жителей составит в целом по району 32,3 телефона, в том числе в
городе - 41 телефон, в сельской местности - 26,2 телефона.
Основные показатели развития транспорта и связи в районе
приведены в приложении 6 к Программе.
19. Основной задачей развития торговли на текущую пятилетку по-
прежнему будет стабильное обеспечение населения высококачественными
товарами широкого ассортимента, а также увеличение сопутствующих
услуг.
Для этого предусматриваются следующие меры:
внедрение передовых форм и методов торговли, повышение
качества обслуживания;
совершенствование взаимодействия предприятий торговли и
промышленности;
поддержка малого и среднего бизнеса в сфере торговли.
Сеть магазинов по району увеличится на 15 единиц и в 2010 году
составит 152 магазина.
Будет развиваться фирменная торговля. Число фирменных
магазинов и секций в объектах торговли составит 9 единиц.
С целью выравнивания уровня торгового обслуживания городского
и сельского населения будет продолжена работа по организации
торгового обслуживания жителей малых населенных пунктов, где
отсутствует стационарная торговая сеть, путем восстановления работы
ранее закрытых магазинов, организации развозной торговли.
Прогнозируется, что в 2010 году розничный товарооборот через
все каналы реализации по району вырастет по сравнению с уровнем 2005
года на 57,4 %.
Число объектов общественного питания планируется увеличить за
пятилетку на 4 единицы, и в 2010 году их будет насчитываться 18
объектов.
В целях улучшения обслуживания населения г. Малориты,
обеспечения их товарами в широком ассортименте планируется создание
в них 8 магазинов и 4 объектов общественного питания, в том числе в
системе потребительской кооперации будет открыто 4 магазина и 2
предприятия общественного питания.
В соответствии с прогнозными расчетами объем платных услуг,
оказываемых населению, за 2006-2010 годы возрастет на 52,4 %.
Предусматривается значительное увеличение услуг за счет
обновления ассортимента выпускаемых изделий, оказания новых видов
услуг, повышения эффективности использования действующих мощностей.
Объем реализации бытовых услуг через все каналы реализации
возрастет не менее чем в 1,7 раза, в том числе в сельской местности
- не менее чем в 1,6 раза.
В сельских населенных пунктах предусматриваются дальнейшее
восстановление, модернизация и открытие новых комплексных приемных
пунктов (далее - КПП), расширение выездного обслуживания. Жители
сельской местности будут обеспечены сетью КПП из расчета 1 пункт на
1740 человек. На селе предусматривается функционирование и
совершенствование работы 9 КПП.
Намечается организовать оказание новых видов услуг, в большей
мере ориентированных на сельских жителей, что будет способствовать
выравниванию уровня развития сферы обслуживания в городской и
сельской местности.
Актуальным направлением в развитии сферы услуг станет
активизация внебюджетной деятельности учреждениями социальной сферы,
внедрение новых видов платных услуг, поиск и привлечение инвестиций
для реализации наиболее перспективных проектов в сфере транспорта,
связи, науки, образования и т.д.
Реализация намеченных мероприятий создаст дополнительные
возможности для эффективного наращивания социально-экономического
потенциала района, улучшения обслуживания населения, роста экспорта
услуг, снижения безработицы и создания новых рабочих мест.
Основные показатели развития сферы торговли и услуг района
приведены в приложении 7 к Программе.
20. За 2006-2010 годы экспорт товаров в районе увеличится на
57,4 %, импорт сократится от уровня 2005 года на 81,6 %.
С целью увеличения объемов экспорта, повышения эффективности
экспортных операций, рентабельности экспортных поставок перед
субъектами хозяйствования района стоят задачи по:
созданию товаропроводящей сети;
организации прямых поставок потребителю, максимальному
сокращению необоснованного посредничества;
вхождению в крупные зарубежные оптово-сбытовые сети;
увеличению экспортных поставок с использованием собственной
транспортной составляющей либо с использованием транспортных и
страховых услуг отечественных организаций;
участию в создании торговых центров за рубежом в кооперации с
другими предприятиями;
внедрению технологий электронной торговли.
Несмотря на то что Российская Федерация (далее - РФ) в
2006-2010 годах останется главным рынком для продукции предприятий
района, с целью расширения географии сбыта предпринимаются меры по
диверсификации экспорта за счет поставок в Украину.
На рынке РФ политика сбыта предприятий района будет строиться
на освоении ниш в новых регионах, выходе на потребителей без участия
посреднических структур в крупных российских центрах.
Основные параметры развития внешней торговли района приведены
в приложении 8 к Программе.
21. Приоритетными направлениями развития образования в
2006-2010 годах будут: развитие новых форм дошкольного образования,
повышение качества образования, и прежде всего на селе, создание
эффективных механизмов взаимодействия системы профессионального
образования с организациями - заказчиками кадров, укрепление связей
высшего образования с фундаментальной и прикладной наукой.
Будет проводиться целенаправленная работа по обновлению
структуры и содержания образования, учебных программ, систем научно-
методического обеспечения во всех его звеньях, материально-
технической и учебной базы, внедрению новых информационных
образовательных технологий и компьютеризации.
За счет пристроек и ввода в эксплуатацию школ в деревнях
Гвозница, Луково, Замшаны на 230 мест обеспеченность населения
общеобразовательными школами увеличится на 6,1 %.
Главной целью развития здравоохранения останется сохранение и
улучшение здоровья населения на основе повышения доступности и
качества медицинской помощи.
В сфере здравоохранения района планируется продолжить работу
по оптимизации коечного фонда, реорганизации учреждений
здравоохранения, развитию амбулаторно-поликлинического звена,
введению стандартов лечения.
На 2006-2008 годы планируются переоснащение и реконструкция
операционного зала и реанимационных мест в центральной районной
больнице.
Основные показатели развития отраслей социальной сферы района
приведены в приложении 9 к Программе.
22. Согласно демографическому прогнозу за 2006-2010 годы
среднегодовая численность населения района сократится на 1,9 тыс.
человек и в 2010 году составит 25,7 тыс. человек. Убыль населения
произойдет вследствие превышения числа умерших над родившимися.
Численность трудовых ресурсов с 2007 года будет уменьшаться в
связи с вступлением в трудоспособный возраст малочисленного
поколения родившихся в 90-х годах прошлого века.
Число занятых в экономике составит в 2010 году 7,6 тыс.
человек. Прогнозируемые темпы роста в основных отраслях экономики
повлекут за собой увеличение количества занятых. Так, численность
занятых в сфере производства товаров уменьшится на 7,0 %, в отраслях
сферы услуг - на 1,7 %.
На 2006 год и в перспективе до 2010 года стоит задача не
допустить роста и принять меры по дальнейшему снижению уровня
регистрируемой безработицы в районе.
На развитие рынка труда в 2006-2010 годах окажут воздействие
следующие факторы: прирост трудоспособного населения до 2007 года и
его абсолютное сокращение в последующий период, сохранение тенденции
превышения предложения рабочей силы над спросом, недостаточный
уровень развития сферы малого бизнеса, сохранение низкой
конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан
(молодежи без опыта работы, женщин, имеющих малолетних детей,
инвалидов, лиц предпенсионного возраста и др.).
Особое внимание будет уделено развитию города Малориты и
обеспечению занятости.
Реализация активных мер содействия занятости позволит
сохранить уровень регистрируемой безработицы в районе на 1 января
2007 г. - 1,8 % к численности экономически активного населения, в
последующие годы - в пределах 1,8-1,9 %.
При условии развития предприятия по разработке месторождения
«Хотиславское» сокращение безработных прогнозируется до 0,9-1 %.
Планируется дальнейший рост оплаты труда как основного
источника денежных доходов и важнейшего стимула трудовой активности
населения. Прогнозируется, что за 2006-2010 годы заработная плата в
районе возрастет в 1,74 раза и в 2010 году составит 583,0 тыс.
рублей. Темп роста реальной заработной платы составит 46,9 %.
Основные показатели по трудовым ресурсам, занятости населения
района приведены в приложении 10 к Программе.
23. В районе реализуется Программа государственной поддержки и
развития малого предпринимательства на 2006-2010 годы, утвержденная
решением Малоритского районного Совета депутатов от 30 марта 2006 г.
№ 89, в рамках которой разработаны основные мероприятия,
направленные на поддержку малого бизнеса. Количество малых
предприятий в 2010 году увеличится до 18 единиц, доля промышленного
производства малых предприятий в общем объеме производства района
вырастет до 13 %, среднесписочная численность работающих в сфере
малого предпринимательства от числа занятых в народном хозяйстве
района - до 7 %.
Общая численность работающих в негосударственном секторе в
2010 году прогнозируется на уровне 840 человек, прирост за 5 лет
составит 23,5 %.
Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) малых
предприятий увеличится в 2010 году до 8,4 миллиарда рублей, или на
64,9 %.
Основные показатели развития малого предпринимательства в
районе приведены в приложении 11 к Программе.
24. В целях повышения эффективности использования
государственной собственности активизируется работа по вовлечению в
оборот незадействованных площадей.
По состоянию на 1 января 2006 г. в районной коммунальной
собственности находилось 18,3 тыс. кв. м неиспользуемых площадей.
Утвержден перечень объектов государственной собственности
города Малориты, подлежащих передаче в 2006 году в безвозмездное
пользование под гарантию создания новых рабочих мест. В перечень
вошло 59 объектов общей площадью более 17,5 тыс. кв. м, что позволит
сократить количество незадействованных объектов коммунальной
собственности на 90,0 %.
В 2006 году будет проведена инвентаризация и составлен
перечень неиспользуемых объектов по организациям всех форм
собственности для предложения их под создание новых рабочих мест.
Основные показатели по вовлечению в оборот незадействованных
площадей в малых и средних городах области приведены в приложении 12
к Программе.
25. Выбросы от передвижных источников прогнозируются
стабильными. Предполагаемое увеличение объема выбросов за счет роста
числа автомобилей будет компенсироваться улучшением качества
моторного топлива и обновлением автомобильного парка.
Ожидаемый рост объема забора воды из природных водных объектов
к 2010 году должен стабилизироваться за счет сокращения
непроизводительных потерь.
Рост объемов использования водных ресурсов планируется не
более чем на 0,2 % за счет сокращения количества воды, используемой
для производства единицы продукции.
Рост сброса сточных вод в природные водные объекты связан с
наладкой приборного учета количества сточных вод, поступающих на
очистные сооружения, а также планируется в 2009 году ввод очистных
сооружений в городе Малорите (увеличение мощности до 4,0 тыс. куб. м
в сутки).
В районе имеется ряд особо охраняемых природных территорий:
заказник республиканского значения «Луково» (площадь - 1,5 тыс. га),
заказник местного значения «Гусак» и «Хмелевка» (площадь - 4,6 и 0,6
тыс. га), заказник республиканского значения «Ореховский» (площадь -
1,6 тыс. га).
Основные показатели природопользования и охраны окружающей
среды района приведены в приложении 13 к Программе.
ГЛАВА 3
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
26. Главными результатами реализации Программы станут
активизация инновационного развития экономики, создание необходимых
условий для обеспечения устойчивого эффективного ее развития и
реализации социально-экономических приоритетов страны.
Это позволит повысить уровень и качество жизни населения.
Реальная заработная плата увеличится на 46,0-48,0 %,
номинальная заработная плата к концу 2010 года составит более 583,0
тыс. руб.
Производство потребительских товаров увеличится на 50,4-56,7
%, объем оказываемых населению платных услуг и розничный
товарооборот - в 1,5 раза.
Будет введено в эксплуатацию более 69,9 тыс. кв. м жилья, в
результате обеспеченность населения общей площадью жилых домов
увеличится до 29,8 кв. м на человека.
Средний уровень безработицы населения сохранится в пределах
1,8-1,9 % с сокращением к 2010 году до 0,9-1 % к экономически
активному населению.
Будут созданы благоприятные условия для развития человеческого
потенциала на основе приоритетного развития систем образования,
здравоохранения, культуры, спорта и туризма, повышения уровня
финансового обеспечения этих отраслей.
В промышленности будет завершена работа по расширению и
реконструкции, реструктуризации важнейших экспортно-ориентированных
и импортозамещающих производств, а также традиционных жизненно
важных объектов экономики на основе внедрения современных технологий
и техники, созданы новые прогрессивные производства по выпуску новой
продукции. В районе появится предприятие по выпуску строительных
материалов.
Совершенствование системы государственного регулирования
экономики и более широкое использование рыночных механизмов
хозяйствования позволит обеспечить устойчивые темпы экономического
роста и повысить эффективность функционирования экономики района.
Объем инвестиций в основной капитал за 2006-2010 годы возрастет в
1,59 раза, продукции промышленности - в 1,4-1,5 раза, сельского
хозяйства - в 1,4 раза, экспорт товаров и услуг - в 1,5-1,6 раза.
Реализация намеченных программой мер будет способствовать
выравниванию уровней и повышению комплексности социально-
экономического развития района. В городе Малорите и сельских
поселениях района планируется увеличить количество индивидуальных
предпринимателей на 15,2 %, снизить уровень безработицы до 0,9-1 %,
создать более 850 новых рабочих мест.
Первоочередные меры по достижению целевых параметров социально-
экономического развития района приведены в приложении 14 к
Программе.
Приложение 1
к Программе
социально-экономического
развития Малоритского района
на 2006-2010 годы
Выполнение основных показателей социально-экономического развития
Малоритского района на 2001-2005 годы
-----------------------T---------------------------------T---------------¬
¦ ¦ 2001-2005 годы, проценты ¦ 2005 год ¦
¦ +------------------------T--------+-------T-------+
¦ ¦ показатели программы ¦выполне-¦к уров-¦к уров-¦
¦ ¦ ¦ние по- ¦ню 1990¦ню 1995¦
¦ ¦ ¦казате- ¦года, %¦ года, ¦
¦ +----------T-------------+лей про-¦ ¦ раз ¦
¦ ¦областной ¦ районный ¦ граммы ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+-------------+--------+-------+-------+
¦Продукция промышленно-¦ 128-132 ¦ 131,6 ¦ 150,8 ¦ 295,7 ¦ 3,5 ¦
¦сти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+-------------+--------+-------+-------+
¦Производство потреби-¦ 137-143 ¦ 132,3 ¦ 143,3 ¦ 221,6 ¦ 3,7 ¦
¦тельских товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+-------------+--------+-------+-------+
¦Продукция сельского¦117,4-120 ¦ 113,2-116,8 ¦ 122,3 ¦ 64,1 ¦ 132 ¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+-------------+--------+-------+-------+
¦Экспорт товаров ¦ 143-148 ¦ 143,0 ¦ 265,7 ¦ - ¦ 0,9 ¦
+----------------------+----------+-------------+--------+-------+-------+
¦Импорт товаров ¦ 140-143 ¦ 88,3 ¦14,6 раз¦ - ¦ 0,8 ¦
+----------------------+----------+-------------+--------+-------+-------+
¦Розничный товарооборот¦148,8-156 ¦ 155,4 ¦ 180,7 ¦ 162,3 ¦ 3,4 ¦
+----------------------+----------+-------------+--------+-------+-------+
¦Платные услуги населе-¦156-163,4 ¦ 165,0 ¦ 160,4 ¦ 46,6 ¦ 1,8 ¦
¦нию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+-------------+--------+-------+-------+
¦Бытовые услуги населе-¦ 147-153 ¦ 113,3 ¦ 185,3 ¦ 67,5 ¦ 2,1 ¦
¦нию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+-------------+--------+-------+-------+
¦Ввод в действие общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦площади: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилых домов, тыс. кв.¦ 1860 ¦ 59,0 ¦ 59,7 ¦ 104,1 ¦ 2,2 ¦
¦м (за период) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+-------------+--------+-------+-------+
¦в % к 2000 году ¦ 62,7 ¦ 102,5 ¦ 111,5 ¦ х ¦ х ¦
+----------------------+----------+-------------+--------+-------+-------+
¦Инвестиции в основной¦ 100,2 ¦ 100,2 ¦ 176,3 ¦ 76,4 ¦ 2,2 ¦
¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+-------------+--------+-------+-------+
¦Реальная заработная¦ 185-195 ¦ 175 ¦ 195 ¦ 178 ¦ 3,3 ¦
¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+-------------+--------+-------+-------+
¦Показатель по энергос-¦ -26,0 ¦ -26,0 ¦ -40,3 ¦ х ¦ х ¦
¦бережению, % (за пери-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦од) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+----------+-------------+--------+-------+--------
Приложение 2
к Программе
социально-экономического
развития Малоритского района
на 2006-2010 годы
Основные показатели социально-экономического развития Малоритского
района на 2006-2010 годы
----------------------T-------T----------------------------------------------------T----------
Показатель ¦Единица¦ Годы ¦ Индексы
¦измере-¦ ¦ измене-
¦ ния ¦ ¦ния, про-
¦ ¦ ¦ центов
¦ +-----T------T------T-----T------T-----T------T------+----T-----
¦ ¦2000 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦2006 ¦ 2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2005¦2010
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ к
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000¦2005
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году¦году
¦ +-----+------+------+-----+------+-----+------+------+ ¦
¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦
----------------------+-------+-------------------+--------------------------------+----+-----
Среднегодовая числен- тыс. 28,9 28,0 27,6 27,2 26,9 26,5 26,1 25,7 95,5 94,6
ность постоянного на- человек
селения:
город то же 11,5 11,5 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,4 98,2 100,9
село " 17,4 16,5 16,3 15,9 15,6 15,2 14,8 14,3 93,6 87,7
Трудовые ресурсы (в " 15,8 15,3 15,4 14,8 14,4 14,2 14,0 14,2 97,4 92
среднегодовом исчис-
лении)
Занято в экономике " 7,8 7,9 8,0 8,1 7,8 7,6 7,4 7,6 102,5 95
Продукция промышлен- % 110,5 113,3 112,7 107,5 108,5 108,5 108,5 108,5 146,7 148,9
ности*
Производство потреби- " 116,0 110,0 103,6 107,5 108,5 108,5 108,5 109,5 145,3 150,4
тельских товаров
Продукция сельского " 93,5 117,8 107 104,6 106,0 106,0 106,5 107,0 162,9 134,4
хозяйства
Инвестиции в основной " - 152,5 178,8 134,1 102,5 115,0 115,0 116,0 в 210,7
капитал 4,2
раза
Доля иностранных ин- " - - - - - - - - - -
вестиций в общем объ-
еме инвестиций
Экспорт товаров " 85,8 136,8 274,6 110,5 109,0 109,0 109,0 110,0 262,2 157,4
Импорт товаров " 75,1 142,7 337,7 60,0 108,0 108,0 108,0 108,0 в 17 81,6
раз
Экспорт услуг " - - - - - - - - - -
Импорт услуг " - - - - - - - - - -
Номинальная начислен- тыс. 38,3 243 328,6 406 450 495 540 583 в 177,5
ная заработная плата руб. 8,5
на конец года раза
Розничный товарообо- % 99,5 107,9 126,2 109,0 109,0 109,5 109,5 1109,5 180,7 157,4
рот
Платные услуги насе- " 95,2 114,1 114,5 107,5 108,5 109,0 109,0 110,0 156,3 152,4
лению
Ввод в эксплуатацию тыс. 11,6 19,4 12,8 16 12,5 13 13,7 14,7 110,3 114,8
жилья за счет всех кв. м
источников финансиро-
вания
----------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________
*С учетом индекса физического объема продукции промышленности.
Приложение 3
к Программе
социально-экономического
развития Малоритского района
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития промышленности Малоритского района
--------------------T--------T------T------------------------------T----------
Показатель ¦Единица ¦Отчет ¦ Прогноз ¦ Индексы
¦измере- ¦ ¦ ¦ измене-
¦ ния ¦ ¦ ¦ния, про-
¦ ¦ ¦ ¦ центов
¦ +------+-----T-----T-----T-----T------+2010 год
¦ ¦ 2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦ к 2005
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ году)
--------------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------
Объем производства % к пре- 111,3 107,5 108,5 108,5 108,5 108,5 148,9
продукции дыдущему
году
В том числе г. Ма- то же 111,3 107,5 108,5 108,5 108,5 108,5 148,9
лорита
В разрезе предпри-
ятий:
ОАО "Малоритский " 106,0 108,0 109,0 107,6 109,1 109,3 151,0
КОСК"
ГЛХП "Малоритский " 110,6 108,0 108,5 108,5 108,5 108,5 149,6
лесхоз"
РММ УП "Брествод- " - 107,5 108,5 108,5 108,5 108,5 148,9
строй"
Среднесписочная тыс. че- 0,245 0,242 0,233 0,234 0,235 0,236 96,3
численность ППП ловек
В том числе г. Ма- " 0,245 0,242 0,233 0,234 0,235 0,236 96,3
лорита
Среднегодовая сто- млн. 18103,0 18600 19200 19700 19900 20 000 110,4
имость основных руб.
производственных
фондов (ОПФ)
В том числе актив- " 9105,8 9 300 9 600 9 850 9 950 10 000 109,8
ной части
Рост производитель- % 104,1 106,1 106,4 106,8 106,9 107,1 138,0
ности труда
Снижение доли мате- " 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,2
риальных затрат в
себестоимости про-
дукции
Уровень рентабель- " 11,7 12,0 12,5 13,0 13,5 13,6 116,2
ности продукции
Отраслевая структу-
ра промышленности:
электроэнергетика "
топливная "
черная металлургия "
химическая и нефте- "
химическая
машиностроение и "
металлообработка
лесная, деревообра- " 110,6 108,0 108,5 108,5 108,5 108,5 149,6
батывающая и целлю-
лозно-бумажная
промышленность "
строительных мате-
риалов
легкая "
пищевая (включая % 106,0 108,0 109,0 107,6 109,1 109,3 151,0
мукомольно-крупя-
ную)
Производство потре- % к пре- 107,0 107,5 108,5 108,5 108,5 109,5 150,4
бительских товаров дыдущему
(включая алкоголь- году
ные напитки)
В том числе г. то же 107,0 107,5 108,5 108,5 108,5 109,5 150,4
Малорита
В разрезе предпри-
ятий:
ОАО "Малоритский " 106,2 108,0 108,5 108,5 108,6 109,4 151,0
КОСК"
ГЛХП "Малоритский " 105,0 107,5 108,5 108,5 108,5 109,5 150,3
лесхоз"
продовольственные " 106,2 108,0 108,5 108,5 108,6 109,4 151,0
товары (без алкого-
льных напитков)
непродовольственные " 105,0 107,5 108,5 108,5 108,5 109,5 150,3
товары
из них товары лег- "
кой промышленности
------------------------------------------------------------------------------
Приложение 4
к Программе
социально-экономического
развития Малоритского района
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития агропромышленного комплекса
Малоритского района
-----------------------T--------T------T-----T----T-----T-----T------T-------
Показатель ¦Единица ¦ 2005 ¦2006 ¦2007¦2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦Индек-
¦измере- ¦ год ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦сы из-
¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мене-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния,
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ про-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центов
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2010
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год к
¦ +------+-----+----+-----+-----+------+ 2005
¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦году)
-----------------------+--------+------+-----------------------------+-------
Сельское хозяйство
Производство продукции млн. 32413 34034 36076 38240 40725 43576 134,4
сельского хозяйства в руб.
хозяйствах всех кате-
горий в сопоставимых
ценах
В том числе:
растениеводства " 14949 15928 17119 18397 19849 21064 140,9
животноводства " 17464 18105 18957 19844 20877 22513 128,9
Производство продукции " 47379 49747 52732 55896 59529 63696 134,4
сельского хозяйства в
сельхозпредприятиях
Численность занятых в АПК
Сельское хозяйство тыс. че- 2 421 2 437 2501 2505 2 508 103,7
ловек
Перерабатывающая про- " 2 510
мышленность
Обслуживающая сфера "
Инвестиции в основной млн. 13400 15832 15300 16200 17200 18300 136,6
капитал руб.
Кроме того, иностран- млн. - - - - - - -
ные инвестиции долл.
США
Наличие сельскохозяйс- единиц 13 13 13 13 13 13 100
твенных организаций
всех форм собственнос-
ти
Наличие фермерских хо- " 10 9 9 9 9 9 90,0
зяйств
зерно тыс. 26,9 29,5 29,6 29,8 29,9 30,0 111,4
тонн
в том числе:
пшеница " 0,144 - - - - - -
ячмень пивоварен- " 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 252,8
ный
картофель " 2,7 5,0 5,0 5,1 5,1 5,1 184,9
льноволокно " - - - - - - -
сахарная свекла " 6,9 5,5 2,8 2,8 2,8 2,8 40,4
маслосемена рапса " 0,5 0,5 1,3 1,3 1,3 1,4 259,6
овощи " 1,7 3,1 3,1 3,3 3,5 3,5 203,6
плоды и ягоды " - - - - - - -
скот и птица (выра- " 2,6 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 113,5
щивание)
скот и птица (реали- " 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 113,6
зация)
молоко " 29,8 31,4 33,0 34,4 35,2 37,5 125,8
яйцо млн. шт.
экспорт
зерно тыс.
тонн
картофель "
льноволокно "
овощи "
плоды и ягоды "
мясо и мясопродукты "
молоко и молокопро- "
дукты
яйцо млн. шт.
Рентабельность реали- % 1,5 2,2 2,8 3,7 4,3 5,0 333,3
зуемой продукции се-
льского хозяйства
Рост производительнос- " 105,6 106,0 108,8 111,9 115,3 118,7 112,4
ти труда
Перерабатывающая промышленность
Объем производства млн. - - - - - - -
продукции руб.
Среднегодовая числен- тыс. че- - - - - - - -
ность ППП ловек
Производство основных
видов продукции в на-
туральном выражении:
мясо и мясопродукты тыс. - - - - - - -
I категории тонн
масло животное "
сыр жирный "
цельномолочная про- "
дукция
масло растительное "
консервы плодоовощ- муб.
ные
-----------------------------------------------------------------------------
Приложение 5
к Программе
социально-экономического
развития Малоритского района
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития строительного комплекса Малоритского
района
--------------------------------T-----------T------T------------------------------------T------------
Показатель ¦Единица из-¦Отчет ¦ Прогноз ¦Индексы из-
¦ мерения ¦ ¦ ¦ менения,
¦ +------+-------T------T-------T------T------+ процентов
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2010 год к
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦2005 году)
--------------------------------+-----------+------+-------+------+-------+------+------+------------
Строительство (подрядная деятельность)
Объем строительно-монтажных ра- млн. руб. 10 900 12 700 14 000 15 000 16 000 17 000 156,0
бот и капитального ремонта зда-
ний и сооружений всех форм соб-
ственности
В том числе г. Малорита " 8 200 9 500 10 500 11 000 11 500 12 000 146,3
Среднегодовая численность заня- тыс. чело- 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 120,0
тых век
Инвестиции в основной капитал - млн. руб. 38 429 51 530 52 810 60 730 69 800 80 970 210,7
всего
Из общего объема инвестиций в
основной капитал:
объекты производственного на- " 18 602 25 200 25 900 29 800 34 500 41 000 220,4
значения
удельный вес % 48,4 48,9 49,0 49,4 40,2 50,6 -
из них по отраслям экономики:
промышленность млн. руб.
сельское хозяйство " 9 871 13 000 13 000 13 000 13 500 15 000 152,0
строительство " 1 550 3 500 3 500 5 500 7 500 8 500 548,4
транспорт и связь " 991 2 000 2 000 3 000 4 500 6 000 605,4
прочие отрасли " 900 1 700 2 400 2 500 3 000 4 000 444,4
объекты непроизводственного на- " 19 827 26 330 26 910 30 930 35 300 39 970 201,6
значения
удельный вес % 51,6 51,1 51,0 50,9 50,6 49,4
из них:
жилищное строительство млн. руб. 8 700 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 114,9
коммунальное хозяйство " 11 127 16 330 16 910 20 930 25 300 29 979 269,3
Объем инвестиций за счет:
консолидированного бюджета " 10 673 13 560 13 700 17 000 20 000 25 000 234,2
из него за счет:
республиканского бюджета " 6 746 8 500 8 600 10 000 12 000 16 000 237,2
местных бюджетов " 3 927 5 060 5 100 7 000 8 000 9 000 229,2
Прочие источники " 6 562 8 800 9 000 10 000 12 000 15 000 228,6
собственных средств предприятий " 3 964 5 000 6 110 7 000 10 000 11 000 277,5
и организаций (без учета креди-
тов)
иностранных инвестиций " 4 740 300 - - - - -
средств населения (без учета " 999 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100,1
кредитов)
кредитов банков " 11 491 22 870 23 000 25 730 26 800 28 970 252,1
из них:
на производственное строите- " 5 591 14 370 14 500 17 230 18 300 20 470 366,1
льство
на жилищное строительство " 5 900 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 144,1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 6
к Программе
социально-экономического
развития Малоритского района
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития транспорта и связи Малоритского района
-------------------------T-------T-----T---------------------------T--------
Показатель ¦Единица¦Отчет¦ Прогноз ¦Индексы
¦измере-¦ ¦ ¦измене-
¦ ния ¦ ¦ ¦ ния,
¦ ¦ ¦ ¦процен-
¦ ¦ ¦ ¦ тов
¦ ¦ ¦ ¦ (2010
¦ +-----+----T-----T----T-----T-----+ год к
¦ ¦2005 ¦2006¦2007 ¦2008¦2009 ¦2010 ¦ 2005
¦ ¦ год ¦год ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ году)
-------------------------+-------+-----+----+-----+----+-----+-----+--------
Транспорт
Объем перевозок грузов млн. т - - - - - - -
транспортом общего поль-
зования
Грузооборот транспорта млн. - - - - - - -
общего пользования т-км
Объем перевозок пассажи- млн. - - - - - - -
ров транспортом общего пас.
пользования
Пассажирооборот транс- млн. - - - - - - -
порта общего пользования пас.-км
Протяженность автомоби- тыс. км 477 477 477 477 477 477 100,0
льных дорог общего поль-
зования
Из них с твердым покры- " 452 457 461 465 470 477 105,5
тием
Среднегодовая числен- человек - - - - - - -
ность занятых в основной
деятельности
Рентабельность реализо- % - - - - - - -
ванной продукции (работ,
услуг)
Рост производительности " - - - - - - -
труда
Связь
Емкость городских теле- тыс. 4,1 4,1 4,3 4,3 4,3 4,3 104,9
фонных сетей (ГТС) г. номеров
Малорита
Емкость сельских теле- то же 3,782 3,816 3,848 3,945 4,009 4,041 106,8
фонных сетей (СТС)
Обеспеченность телефон- ед. 28,8 29,6 30,5 30,8 31,0 31,2 108,3
ными аппаратами на 100
жителей - всего
В том числе:
г. Малорита " 37,3 37,7 39,2 39,2 39,2 39,2 105,1
село " 22,7 24,0 24,1 24,7 25,2 25,4 111,9
Среднегодовая числен- человек 69 65 65 65 65 65 94,2
ность занятых в основной
деятельности
Рентабельность реализо- % - - - - - - -
ванной продукции (работ,
услуг)
----------------------------------------------------------------------------
Приложение 7
к Программе
социально-экономического
развития Малоритского района
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития торговли и сферы услуг Малоритского
района
------------------------------------T-----------T------T---------------------------------T-----------
Показатель ¦Единица из-¦Отчет ¦ Прогноз ¦ Индексы
¦ мерения ¦ ¦ ¦изменения,
¦ ¦ ¦ ¦процентов
¦ ¦ ¦ ¦(2010 год
¦ ¦ ¦ ¦к 2005 го-
¦ ¦ ¦ ¦ ду)
¦ +------+-------T------T-----T------T-----+
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦2010 ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
------------------------------------+-----------+------+-------+------+-----+------+-----+-----------
Общий объем розничного товарооборо- % к преды- 126,2 109,0 109,0 109,5 109,5 110,5 157,4
та через все каналы реализации дущему году
В том числе:
продовольственные товары млрд. руб. 30,5 36,4 40,0 43,6 47,6 52,3 171,5
удельный вес в розничном товаро- % 57,1 59,5 60,0 60,0 60,0 60,0 105,1
обороте
непродовольственные товары млрд. руб. 23,0 24,8 26,7 29,1 31,7 34,9 151,7
% 42,9 40,5 40,0 40,0 40,0 40,0 93,2
Розничный товарооборот торговых ор- % к преды- 127,0 109,0 109,0 109,5 109,5 110,5 157,4
ганизаций, включая общественное пи- дущему году
тание
удельный вес по формам собственно-
сти:
государственная % 24,8 25 25 25 25 25
частная " 75,2 75 75 75 75 75
из нее потребкооперация " 45,6 50 55 55 55 55
иностранная " - - - - - - -
Объем розничного товарооборота " 128,0 109,0 109,0 109,0 109,0 110,0 155,3
г. Малориты
Розничный товарооборот в расчете на тыс. руб. 1963,3 2270,0 2480,0 2670,0 2940,0 3230,0 164,5
душу населения
Объем реализации платных услуг че- % к преды- 114,4 107,5 108,0 108,0 108,0 109,0 147,6
рез все каналы реализации - всего дущему году
В том числе по г. Малорите то же 115,0 108,5 109,0 109,5 110,0 110,5 156,7
в том числе на душу населения тыс. руб. 268,2 292,0 319,5 350,2 384,0 425,1 158,5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 8
к Программе
социально-экономического
развития Малоритского района
на 2006-2010 годы
Объем внешней торговли товарами и услугами Малоритского района
------------------------------------T----------T-------T---------------------------------T-----------
Показатель ¦ Единица ¦ Отчет ¦ Прогноз ¦ Индексы
¦измерения ¦ ¦ ¦изменения,
¦ ¦ ¦ ¦процентов
¦ +-------+-------T------T-----T------T-----+(2010 год
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦2010 ¦к 2005 го-
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ду)
------------------------------------+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+-----------
Объем внешней торговли товарами - млн. долл. 3,1 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 87,1
всего США
экспорт товаров - всего то же 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 157,4
импорт товаров - всего " 2,6 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 81,6
сальдо " -2,1 -1,0 -0,7 -1,2 -1,3 -1,2
страны СНГ
в том числе:
объем внешней торговли товарами " 0,9 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 100,0
экспорт товаров " 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 140,0
импорт товаров " 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 50,0
сальдо " 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
в том числе Россия:
объем внешней торговли товарами " 0,9 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 100,0
экспорт товаров " 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 140,0
импорт товаров " 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 50,0
сальдо " 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
страны вне СНГ
объем внешней торговли товарами " 2,2 1,4 1,6 1,6 1,7 1,8 81,0
экспорт товаров " - - - - - - -
импорт товаров " 2,2 1,4 1,6 1,6 1,7 1,8 81,0
сальдо " -2,2 -1,4 -1,6 -1,6 -1,7 -1,8
Объем внешней торговли услугами " - - - - - - -
экспорт услуг - всего " - - - - - - -
импорт услуг - всего " - - - - - - -
сальдо " - - - - - - -
страны СНГ " - - - - - -
в том числе:
объем внешней торговли услугами " - - - - - - -
- " - - - - - - -
импорт услуг " - - - - - - -
сальдо " - - - - - - -
в том числе Россия:
объем внешней торговли услугами " - - - - - - -
экспорт услуг " - - - - - - -
импорт услуг " - - - - - - -
сальдо " - - - - - - -
страны вне СНГ
объем внешней торговли услугами " - - - - - - -
экспорт услуг " - - - - - - -
импорт услуг " - - - - - - -
сальдо " - - - - - - -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 9
к Программе
социально-экономического
развития Малоритского района
на 2006-2010 годы
Показатели социального развития Малоритского района
-------------------------------------T-----------T-----T---------------------------------T-----------
Показатель ¦Единица из-¦Отчет¦ Прогноз ¦ Индексы
¦ мерения ¦ ¦ ¦изменения,
¦ ¦ ¦ ¦процентов
¦ ¦ ¦ ¦(2010 год
¦ ¦ ¦ ¦к 2005 го-
¦ ¦ ¦ ¦ ду)
¦ +-----+-------T------T-----T-----T------+
¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
-------------------------------------+-----------+-----+-------+------+-----+-----+------+-----------
Уровень жизни населения
Номинальная начисленная заработная тыс. руб. 328,6 406 450 495 540 583 177
плата на конец года
Образование
Обеспеченность населения общеобразо- мест 1698 1734 1761 1775 1783 1783 105
вательными школами на 1000 учащихся
В том числе г. Малорита " 1689 1710 1734 1734 1734 1734 102,7
Обеспеченность населения детскими " 1060 1059 1059 1059 1059 1059 100
дошкольными учреждениями на 1000 де-
тей
В том числе г. Малорита " 961 961 961 961 961 961 100,0
Ввод в эксплуатацию за счет всех ис-
точников финансирования:
общеобразовательных школ " - - - 56 29 -
детских дошкольных учреждений " - 20 - 15 - -
Здравоохранение
Обеспеченность населения больничными коек 72 73 73 74 74 75 104
койками на 10 тыс. чел.
В том числе г. Малорита " 37 38 37 38 38 39 105
Обеспеченность амбулаторно-поликли- посещений 101 102 102 103 103 104 103
ническими учреждениями на 10 тыс. в смену
чел.
В том числе г. Малорита то же 52 53 52 53 53 54 104
Численность врачей чел. на 10 18 18 17 17 16 16 89
000 населе-
ния
Численность лечащихся и отдыхающих в тыс. чел. - - - - - - -
санаторно-курортных учреждениях
Республики Беларусь
Ввод в эксплуатацию:
больниц коек - - - - - - -
амбулаторно-поликлинических учреж- посещений в - - - - - - -
дений смену
Жилищная сфера
Общий объем инвестиций за счет всех млрд. руб. 8,7 17,2 11,8 13,4 15,2 17,3 198,9
источников финансирования
Ввод в эксплуатацию общей площади тыс. кв. м 12,8 16,0 12,5 13,0 13,7 14,7 114,8
жилых домов
В том числе в сельской местности " 6,2 6,2 7,0 7,0 7,4 7,9 127,4
Обеспеченность населения общей пло- кв. м/чел. 25,3 26,1 27,0 27,9 28,8 29,8 117,8
щадью жилых домов
В том числе:
г. Малорита " 24,1 24,7 25,6 26,1 26,6 26,9 111,6
в сельской местности " 26,1 27,1 28,0 29,2 30,5 32,1 123,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 10
к Программе
социально-экономического
развития Малоритского района
на 2006-2010 годы
Трудовые ресурсы Малоритского района
------------------------------------T------------T-----T---------------------------------T-----------
Показатель ¦Единица из- ¦Отчет¦ Прогноз ¦ Индексы
¦ мерения ¦ ¦ ¦изменения,
¦ ¦ ¦ ¦процентов
¦ +-----+------T-----T------T------T------+(2010 год
¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦к 2005 го-
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ду)
------------------------------------+------------+-----+------+-----+------+------+------+-----------
Трудовые ресурсы (в среднегодовом тыс. человек 15,4 14,8 14,4 14,2 14 14,2 92
исчислении)
В том числе г. Малорита " 7,2 7,4 7,3 7,2 7,0 6,8 91,9
Экономически активное население " 14,7 14,2 13,9 13,7 13,5 13,7 93
Занято в экономике " 8 8,1 7,8 7,6 7,4 7,6 95
В том числе г. Малорита " 4,7 4,8 4,6 4,8 4,8 4,8 102,1
в процентах к экономически активно- % 54 57 56 55 55 55
му населению
в том числе:
сфера производства товаров тыс. человек 5,1 5,2 4,95 4,75 4,55 4,75 93
удельный вес к занятым в экономике % 64 64 63 62 61 62
из них:
промышленность " 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 125
сельское хозяйство " 2,9 2,8 2,4 2,2 2,0 2,0 69
строительство " 0,52 0,55 0,6 0,65 0,7 0,8 154
сфера услуг тыс. человек 2,9 2,9 2,85 2,85 2,85 2,85 98
удельный вес к занятым в экономике % 36 36 36 37 38 37
из них:
здравоохранение " 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,48 96
образование " 1,51 1,5 1,5 1,5 1,5 1,45 93
социальное обеспечение " 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 100
жилищно-коммунальное хозяйство " 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,35 117
Занято в сфере предпринимательства тыс. человек 0,552 0,571 0,581 0,586 0,591 0,601 108,9
Уровень безработицы (к экономически % 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 100
активному населению)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 11
к Программе
социально-экономического
развития Малоритского района
на 2006-2010 годы
Предпринимательство, малый и средний бизнес Малоритского района
-----------------------------------T----------T------T-----------------------------------T-----------
Показатель ¦ Единица ¦Отчет ¦ Прогноз ¦ Индексы
¦измерения ¦ ¦ ¦изменения,
¦ ¦ ¦ ¦процентов
¦ +------+-------T-----T------T------T-------+(2010 год
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦к 2005 го-
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ду)
-----------------------------------+----------+------+-------+-----+------+------+-------+-----------
Выручка от реализации продукции млн. руб. 5065 7050 7480 7700 7900 8350 164,8
(работ, услуг) в негосударственном
секторе
Доля малого и среднего предприни- % 7,6 8,2 10,0 11,0 12,0 13,0 171,0
мательства в общем объеме выручки
от реализации товаров, продуктов и
услуг
Количество малых предприятий единиц 8 11 13 15 17 18 225,0
В том числе г. Малорита " 8 11 13 15 17 18 225,0
Среднесписочная численность работ- человек 115 160 170 175 180 190 165,2
ников на них
Количество индивидуальных предпри- " 351 370 380 385 390 400 114,0
нимателей
В том числе г. Малорита " 351 370 380 385 390 400 114,0
Численность работающих в малом и " 680 760 785 800 815 840 123,5
среднем бизнесе
В том числе г. Малорита " 351 370 380 385 390 400 114,0
Удельный вес занятых в сфере мало- % 4,5 5,0 5,5 6,0 6,3 6,8 151,1
го и среднего предпринимательства
в общей численности экономически
активного населения
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 12
к Программе
социально-экономического
развития Малоритского района
на 2006-2010 годы
Вовлечение в хозяйственный оборот незадействованных площадей в г.
Малорите на 2006-2010 годы
-----------T----------------------------T---------------------------¬
¦Наименова-¦Перечень неиспользуемых объ-¦Работа по вовлечению в хо- ¦
¦ние города¦ ектов ¦ зяйственный оборот неза- ¦
¦ ¦ ¦ действованных площадей на ¦
¦ ¦ ¦ 2006-2010 годы ¦
+----------+----------------------------+---------------------------+
¦г. Малори-¦Объекты, предлагаемые для¦Ежемесячная публикация в¦
¦та ¦передачи в безвозмездное по-¦районной газете "Голас ча-¦
¦ ¦льзование под обязательства¦су", на Интернет-сайте об-¦
¦ ¦по созданию рабочих мест ¦лисполкома, на информацион-¦
¦ ¦ ¦ных стендах ¦
¦ +----------------------------+---------------------------+
¦ ¦56 объектов бывших военных¦Износ 98,3 %, на расстоянии¦
¦ ¦городков № 3 и 4 (лесной¦9 км от г. Малорите (в слу-¦
¦ ¦массив д. Замшаны) ¦чае невостребованности -¦
¦ ¦ ¦снос) ¦
¦ +----------------------------+---------------------------+
¦ ¦Неиспользуемые объекты: ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1. Здание цеха ремонта мебе-¦100 % износ, 2006 год -¦
¦ ¦ли, г. Малорита ¦списание и разборка ¦
¦ +----------------------------+---------------------------+
¦ ¦2. Здание бани для рабочих,¦100 % износ, 2006 год -¦
¦ ¦г. Малорита ¦списание и разборка ¦
¦ +----------------------------+---------------------------+
¦ ¦3. Корпус сушилок, г. Мало-¦100 % износ, 2006 год -¦
¦ ¦рита ¦списание и разборка ¦
L----------+----------------------------+----------------------------
Приложение 13
к Программе
социально-экономического
развития Малоритского района
на 2006-2010 годы
Природопользование Малоритского района
---------------------------------T----------T-------T-----------------------------------T------------
Показатель ¦ Единица ¦ Отчет ¦ Прогноз ¦Индексы из-
¦измерения ¦ ¦ ¦ менения,
¦ ¦ ¦ ¦ процентов
¦ ¦ ¦ ¦(2010 год к
¦ ¦ ¦ ¦2005 году)
¦ +-------+------T------T------T-------T------+
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
---------------------------------+----------+-------+------+------+------+-------+------+------------
Минеральные ресурсы
Эксплуатационные запасы важней-
ших видов полезных ископаемых
(промышленных категорий А + В + С):
1
по видам полезных ископаемых*
песок силикатный млн. т 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 100
мел (млн. м3) 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 100
Объем добычи полезных ископа-
емых:
по видам полезных ископаемых**
мел млн. м - - - - 0,4 0,4 -
песок силикатный (млн. т) - - 0,4 0,4 0,4 0,4
Земельные ресурсы
Общая земельная площадь тыс. га 137,4 137,4 137,4 137,4 137,4 137,4 100
В том числе сельскохозяйствен- " 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 100
ные земли
из них пахотные земли " 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 100
Площадь сельскохозяйственных га 2,1 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 104,8
угодий на 1 жителя области
Площадь пахотных земель на 1 жи- " 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 111,1
теля области
Общая площадь нарушенных земель тыс. га 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 100,0
Площадь рекультивированных зе- тыс. 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 111,1
мель га/год
Удельный вес радиоактивно за- % 0,08 0,08 0,08 0,8 0,8 0,8 100,0
грязненных территорий
Лесные ресурсы
Лесные и прочие лесопокрытые тыс. га 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 100
земли
Расчетная лесосека по главному млн. м3 40,2 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 139
пользованию
Объем рубок по главному пользо- тыс. м3 35,6 48 48 48 48 48 135
ванию лесом
Лесовосстановление - всего тыс. га 0,55 0,64 0,6 0,6 0,4 0,4 72
Лесовосстановление к площади вы- % 300 256 250 250 160 160 53
рубки
Авиационная охрана лесов от по- тыс. га 75,5 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 101
жаров
Наличие и организация особо охраняемых территорий
Из них:
заповедники ед./тыс. - - - - - - -
га
национальные парки " - - - - - - -
заказники республиканского зна- " 1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 100/100
чения
заказники местного значения " 2/5,2 2/5,2 2/5,2 2/5,2 2/5,2 2/5,2 100/100
Водные ресурсы
Объем забора воды из природных млн. м3 2,17 2,19 2,2 2,2 2,2 2,2 101,4
водных объектов
Объем использования воды " 2,17 2,19 2,2 2,2 2,2 2,2 101,4
Объем сброса сточных вод в по- " 0,67 1,92 2,0 2,0 2,0 2,0 298,5
верхностные водные объекты
В том числе загрязненных и не- " - - - - - - -
достаточно очищенных
Атмосферный воздух
Выбросы загрязняющих веществ от: тыс. т 0,86 1,12 1,2 1,2 1,2 1,2 139,5
стационарных источников
передвижных источников " - - - - - - -
Ввод в действие природоохранных объектов за счет всех источников финансирования
Сооружения для очистки сточных тыс. м3 в - - - - - - -
вод сутки
Системы оборотного водоснабжения " - - - - - - -
Установки для улавливания и " - - - - - - -
обезвреживания вредных веществ
из отходящих газов
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________
*Данные приводятся по следующим видам полезных ископаемых:
нефть, соль калийная, соль поваренная, мел и мергель, глина (всех
видов), доломит, пески и песчано-гравийная смесь, торф, сапропели,
камень строительный и облицовочный.
**Данные приводятся по следующим видам полезных ископаемых:
нефть, соль калийная, соль поваренная, мел и мергель, глина (всех
видов), доломит, пески и песчано-гравийная смесь, торф, сапропели,
камень строительный и облицовочный.
Приложение 14
к Программе
социально-экономического
развития Малоритского района
на 2006-2010 годы
Первоочередные меры по достижению целевых параметров социально-
экономического развития Малоритского района на 2006-2010 годы
---------------------------------------T----------------T-----------
Содержание мер ¦ Исполнители ¦Срок испол-
¦ ¦ нения
---------------------------------------+----------------+-----------
1. Разработка ежегодных прогнозов со- Отдел экономики Ежегодно
циально- экономического развития райо-
на, доведение прогнозных показателей
каждому подведомственному предприятию
2. Промышленность, внешняя торговля Отдел экономики, 2006-2010
промышленные годы
предприятия
2.1. модернизация, совершенствование То же "
отраслевой и технологической структуры
производства, создание и развитие но-
вых производств и технологий
2.2. доведение степени износа активной " "
части основных производственных фондов
предприятий до уровня не более 60 %
2.3. обеспечение уровня запасов гото- " "
вой продукции на складах промышленных
организаций к среднемесячному объему
производства не выше доведенных норма-
тивов
2.4. развитие собственной товаропрово- " "
дящей сети, поиск новых сегментов рын-
ка
2.5. развитие мероприятий по повышению " Ежегодно
качества производимой продукции, сер-
тификации систем управления качеством
на базе международных стандартов
2.6. разработка мероприятий по сниже- Отдел экономики 2006-2010
нию материалоемкости и общих затрат на годы
производство промышленной продукции
2.7. страновая и товарная диверсифика- Управление по "
ция экспорта сельскому хо-
зяйству и продо-
вольствию райис-
полкома
3. Сельское хозяйство То же "
3.1. реконструкция и техническое пере- " "
оснащение 8 молочнотоварных ферм
3.2. обеспечение в 7 хозяйствах района " 2010 год
среднегодового удоя от одной коровы не
менее 4000 килограммов
3.3. обеспечение к 2010 году заготовки " 2006-2010
всех кормов в расчете на условную го- годы
лову скота на зимнестойловое содержа-
ние не менее 26 центнеров кормовых
единиц, из них травяных - не менее 19
центнеров кормовых единиц
3.4. реализация мер, которые позволят Отдел экономики "
повысить продуктивность пахотных мели- райисполкома,
орированных земель до 35-40 центнеров предприятия и
кормовых единиц с гектара, сенокосно- организации
пастбищных - до 25 центнеров кормовых
единиц с гектара
3.5. увеличение к 2010 году внесения Отдел экономики Ежегодно
органических удобрений в объеме не ме- райисполкома,
нее 270 тысяч тонн в год (15,0 тонны организации
на гектар пашни), минеральных - до
8192 тонн действующего вещества, в том
числе азотных - до 3144, фосфорных -
до 1247 и калийных - до 3801 тонны
действующего вещества (не менее 263
килограммов на гектар пашни)
4. Инвестиции, строительство, жилищно- "
коммунальное хозяйство
4.1. разработка и утверждение районной Отдел экономики Ежекварта-
инвестиционной программы, обеспечива- райисполкома льно
ющей выполнение доведенных годовых за-
даний
4.2. разработка мероприятий по привле- Отдел строите- 2006-2010
чению иностранных инвестиций в основ- льства, архитек- годы
ной капитал организациями района туры и жилищно-
коммунального
хозяйства райис-
полкома
4.3. обеспечение информационного на- То же "
полнения базы данных инвестиционных
проектов на сайтах Минэкономики, МИДа,
облисполкома
4.4. включение многодетных семей в ор- " "
ганизации граждан-застройщиков (доле-
вое строительство) или в списки на по-
лучение льготных кредитов для рекон-
струкции или приобретения жилых поме-
щений (в том числе на вторичном рынке
жилья) в целях гарантированного предо-
ставления жилья
4.5. обеспечение финансирования и опе- Финансовый отдел "
режающего строительства объектов инже- райисполкома,
нерно-транспортной инфраструктуры для КУМПП ЖКХ "Мало-
районов жилой застройки, в том числе ритское ЖКХ"
индивидуальной, необходимых для ввода
в эксплуатацию в 2006-2010 годах общей
площади жилых домов в установленных
объемах
4.6. соблюдение устанавливаемого еже- Управления и от- "
годно индекса роста цен строительными делы райисполко-
предприятиями и организациями ма, предприятия
и организации
4.7. обеспечение финансовой стабилиза- То же "
ции КУМПП ЖКХ "Малоритское ЖКХ"
4.8. обеспечение ежегодного показателя " "
по энергосбережению не менее минус
5-5,5 %
4.9. перевод котельных на местные виды Малоритский фи- "
топлива - к 2010 году достичь доли лиал РУП "Белте-
местных видов топлива в топливном ба- леком"
лансе 25 %
5. Транспорт и связь Отдел экономики "
райисполкома,
Малоритский фи-
лиал РУП "Белте-
леком"
5.1. дальнейшее развитие сетей стаци- То же "
онарной и подвижной электросвязи РУП
"Белтелеком" с достижением в 2010 году
телефонной плотности 37,4 телефонного
аппарата на 100 жителей
6. Потребительский рынок Малоритское рай- "
по, индивидуаль-
ные предпринима-
тели
6.1. реализация Программы развития То же "
внутренней торговли Республики Бела-
русь на 2006-2010 годы
6.2. расширение торговыми предприяти- " "
ями ассортимента продаваемой продукции
преимущественно за счет отечественного
производства при высоком уровне обслу-
живания, а также увеличение сопутству-
ющих услуг
6.3. проведение выставок-ярмарок, яр- " "
марок-распродаж не проданных в сезон
товаров, осенних ярмарок по продаже
населению овощей и фруктов, а также
выставок-продаж, школьных базаров, де-
густаций, рекламных акций с участием
товаропроизводителей
6.4. обеспечение рационального исполь- Отдел экономики "
зования создаваемых на межсезонный пе- райисполкома,
риод запасов продуктов животноводства КУП "Малоритский
и растениеводства в целях бесперебой- РКБО"
ного обеспечения населения данной про-
дукцией в осенне-зимний период
6.5. реализация Комплексной программы То же "
развития сферы услуг в Республике Бе-
ларусь на 2006-2010 годы, Программы
развития бытового обслуживания населе-
ния в Республике Беларусь на 2006-2010
годы
6.6. обновление прокатного фонда для " "
организаций бытового обслуживания на-
селения, оказывающих услуги в сельской
местности (средства малой механизации,
садово-огородного и спортивного инвен-
таря)
6.7. предоставление в аренду субъектам " "
хозяйствования частной формы собствен-
ности неиспользуемых или неэффективно
используемых объектов государственной
собственности, в том числе передача в
безвозмездное пользование под обязате-
льства создания новых рабочих мест в
сфере бытового обслуживания
7. Физическая культура, спорт и туризм Отдел по физиче- 2008 год
ской культуре, 2009 год
спорту и туризму
райисполкома
7.1. совершенствование системы управ- То же "
ления региональным туризмом
7.2. развитие туристической индустрии Районный отдел "
на уровне мировых стандартов образования рай-
исполкома
8. Образование То же "
8.1. обеспечение полного охвата уча- " "
щихся старшей ступени общеобразовате-
льной школы различными формами профи-
льного обучения
8.2. ввод в эксплуатацию общеобразова- " "
тельных школ (СШ):
пристройка к СШ в д. Луково (80 мест)
реконструкция жилого дома под СШ д.
Гвозница
--------------------------------------------------------------------
|