РЕШЕНИЕ ОРШАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
13 декабря 2006 г. № 176
О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА КОПЫСЬ НА 2006-2010 ГОДЫ
В целях реализации Программы социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2006-2010 годы, утвержденной Указом
Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. № 384, Программы
социально-экономического развития Витебской области на 2006-2010
годы, утвержденной решением Витебского областного Совета депутатов
от 12 октября 2006 г. № 201, Оршанский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического
развития городского поселка Копысь на 2006-2010 годы.
2. Предприятиям, организациям района, отделам и управлениям
Оршанского районного исполнительного комитета обеспечить выполнение
задач и параметров развития по отраслям экономики в соответствии с
Программой социально-экономического развития городского поселка
Копысь на 2006-2010 годы.
Председатель Г.А.Синявский
СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета экономики
Витебского областного
исполнительного комитета
Г.И.Гребнев
13.12.2006
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Оршанского районного
Совета депутатов
13.12.2006 № 176
ПРОГРАММА
социально-экономического развития городского поселка Копысь на
2006-2010 годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Программа социально-экономического развития городского
поселка Копысь на 2006-2010 годы (далее - Программа) разработана в
соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О
государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Республики Беларусь» (Ведамасцi
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 20, ст. 222).
В Программе даны оценка достигнутого уровня социально-
экономического развития городского поселка, характеристика
экономического потенциала и имеющихся ресурсов развития, определены
цели и задачи, основные направления и приоритеты социально-
экономического развития территории на 2006-2010 годы, средства и
мероприятия, необходимые для их реализации.
Программа направлена на решение социальных проблем, улучшение
условий труда и жизни населения с целью создания благоприятного и
привлекательного для человека места проживания. Разработанные
мероприятия ориентированы на обеспечение взаимосвязанного развития
городского поселка Копысь (далее - г.п. Копысь) и Оршанского района
при рациональном использовании имеющихся трудовых, природных,
производственных ресурсов, накопленного историко-культурного
наследия.
ГЛАВА 2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА КОПЫСЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
2. Г.п. Копысь расположен в южной части Оршанского района.
Расстояние до районного центра - 35 километров (далее - км), до
города Витебска - 115 км.
Приоритетными направлениями социально-экономического развития
г.п. Копысь в прошедшей пятилетке были обеспечение устойчивого
развития экономики с учетом ее социальной направленности, дальнейшее
совершенствование механизма внедрения и закрепления стандартов по
обслуживанию населения, проведение благоустройства населенного
пункта.
Численность населения поселка на 1 января 2006 г. составила
800 человек (далее - чел.). Численность занятых в экономике
составила 390 чел., число зарегистрированных безработных - 9 чел.
(уровень безработицы в поселке - 2,4 процента (далее - %), по
области - 2 %).
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата
работников в 2005 году составила 318 тысяч рублей (далее -
тыс. руб.) (по области - 430,9 тыс. руб.), средний размер
начисленной среднемесячной пенсии по возрасту - 224,3 тыс. руб. (по
области - 241,5 тыс. руб.). Численность пенсионеров, состоящих на
учете в органах социальной защиты, составляла 253 чел., в том числе
пенсионеров по возрасту - 221 чел. (87,3 %).
3. Промышленность г.п. Копысь представлена цехом по
производству гончарной продукции и керамики открытого акционерного
общества «Оршастройматериалы» (далее - ОАО «Оршастройматериалы»). В
2005 году здесь работало 24 чел.
В г.п. Копысь имеется три магазина районного потребительского
общества с общей торговой площадью 197 квадратных метров (далее -
кв. м), одно кафе на 15 посадочных мест. В 2005 году объем
розничного товарооборота достиг 530 миллионов (далее - млн.) руб.
Комплексным приемным пунктом коммунального унитарного
предприятия бытового обслуживания населения Оршанского райисполкома
(далее - КУП БОН Оршанского райисполкома) оказываются 19 видов
бытовых услуг. В 2005 году объем бытовых услуг составил 3 млн. руб.
В течение 2001-2005 годов розничный товарооборот по поселку
вырос на 65,4 %, объем платных услуг - на 74,5 %.
В г.п. Копысь функционирует участковая больница на 20 койко-
мест и врачебная амбулатория, имеется аптека. Численность врачей -
один чел., численность среднего медицинского персонала - 13 чел.
В системе образования действуют: общеобразовательная школа на
320 ученических мест и детское дошкольное учреждение на 83 места.
По данным за 2005 год, обеспеченность учащихся
общеобразовательными школами соответствует социальным стандартам.
4. В г.п. Копысь имеется 422 жилых строения, в том числе: 3
многоквартирных дома, 419 домов усадебного типа. Жилищный фонд
поселка в 2005 году составлял 14,5 тыс. кв. м общей площади. В
среднем на одного жителя приходилось 17,5 кв. м (средний показатель
по области - 23,2 кв. м). Обеспеченность жилищного фонда
водопроводом, канализацией и центральным отоплением составляет
9,7 %. На учете на получение жилья и улучшение жилищных условий
состояло 10 семей.
Важной предпосылкой для дальнейшего поступательного развития
поселка являются природные ресурсы Оршанского района.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 101 646
гектаров (далее - га) (61,6 % от всей площади района), в том числе
пахотных земель - 73 347 га. Кадастровая оценка сельскохозяйственных
земель - 30 баллов (среднеобластной показатель - 24,8 балла), балл
плодородия почв - 30 (по области - 25,8 балла). Основной фонд
сельскохозяйственных угодий формируют дерново-подзолистые
заболоченные и дерново-подзолистые почвы (на них приходится
соответственно 58,7 и 34,3 % от суммарной площади почв
сельскохозяйственных угодий). По гранулометрическому составу почвы
сельскохозяйственных угодий преимущественно суглинистые (72,9 %) и
супесчаные (23,3 %).
Суммарный объем запасов торфа составляет около 1 млн. тонн
(далее - т), сапропелей - свыше 9 млн. кубических метров (далее -
куб. м). Разведанные запасы доломитов - более 43 млн. куб. м,
строительных песков - свыше 20 млн. куб. м., гравийно-песчаных
пород - 6,4 млн. куб. м, глин - 3,3 млн. куб. м.
Площадь покрытых лесом земель в Оршанском районе около 38
тыс. га (22,3 % от общей площади земель). Климат обеспечивает
хорошие условия для произрастания хвойных и мягколиственных
древесных пород. Суммарные запасы древесины в Оршанском районе
составляют 8879 тыс. куб. м (3,3 % от запасов области).
В границах района протекают реки: Днепр, Адров, Леща, Оршица и
другие, имеется 6 озер общей площадью 4,67 кв. км, а также
водохранилище Крапивинка площадью 1,08 кв. км. Район обеспечен
запасами пресных подземных вод для организации устойчивого
хозяйственно-питьевого водоснабжения.
5. Таким образом, г.п. Копысь располагает определенным
экономическим, трудовым и природным потенциалом для дальнейшего
развития. В то же время существует ряд нерешенных проблем, основными
из которых являются:
неразвитая экономика поселка, недостаток собственных
инвестиционных ресурсов для открытия новых производств;
необходимость капитального ремонта и переоснащения
структурообразующих объектов социальной сферы;
незначительная доля малого бизнеса в экономике поселка.
Решение обозначенных социально-экономических проблем будет
способствовать устойчивому развитию поселка и росту уровня жизни
населения в перспективном периоде.
Основные показатели социально-экономического развития
г.п. Копысь в 2005 году и выполнение социальных стандартов отражены
согласно приложениям 1, 2.
6. Главная цель социально-экономического развития
г.п. Копысь - дальнейшее повышение уровня и качества жизни. Для ее
достижения необходимо обеспечить:
рациональную структуру занятости и рост реальных денежных
доходов населения;
стабильное развитие экономики поселка;
работу органов управления в интересах человека;
развитие сферы услуг;
дальнейшее совершенствование социальной инфраструктуры и
благоустройство поселка;
осуществление мер по улучшению демографической ситуации;
сохранение и рациональное использование историко-культурного
наследия, развитие туризма.
Основные показатели социально-экономического развития и
инвестиции г.п. Копысь на 2006-2010 годы предусматриваются согласно
приложениям 3, 4, 5.
ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ г.п. КОПЫСЬ
7. В рамках реализации инвестиционных проектов,
предусматривающих создание новых рабочих мест в населенных пунктах с
уровнем безработицы, превышающим средний по району и области, в
г.п. Копысь осуществляется проект по реконструкции
деревообрабатывающего производства открытого акционерного общества
«Оршанский комбинат строительных материалов» (далее - ОАО «Оршанский
КСМ»). На конец 2006 года намечен ввод первой очереди по
производству европоддонов мощностью 250 тыс. штук (далее - шт.). В
2007 году планируется ввести вторую очередь по производству клееных
щитов и погонажных изделий мощностью 3000 куб. м в год. Реализация
проекта позволит создать свыше 30 новых рабочих мест. В дальнейшем
предполагается наладить экспорт продукции предприятия (европоддонов,
клееных щитов) в страны дальнего зарубежья. Предполагаемый объем
инвестиций по этому проекту составляет свыше 20 миллиардов (далее -
млрд. ) руб.
В 2006 году планируется ввод в действие цеха производства
твердых сыров открытого акционерного общества «Оршанский молочный
комбинат» (будет создано 49 новых рабочих мест; необходимые
инвестиции - более 10 млрд. руб.). Также будет проводиться
расширение цеха художественной керамики ОАО «Оршастройматериалы».
Основные показатели развития промышленности г.п. Копысь
предусматриваются согласно приложению 6.
8. Поселок не имеет собственных транспортных организаций.
Транспортное обслуживание производится автотранспортными
предприятиями города Орши. В ближайшие годы приоритетными
направлениями развития данной отрасли являются повышение доступности
и качества транспортных услуг, рост уровня безопасности. Намечается
расширение транспортного сообщения с районным центром.
В текущем пятилетии предусматривается создание современных и
модернизация существующих сетей связи. Одним из приоритетных
направлений станет развитие электросвязи. Обеспеченность населения
квартирными телефонными аппаратами общего пользования возрастет на
4,8 % и достигнет уровня 98,9 единицы на 100 семей.
В целях повышения конкурентоспособности услуг почтовой связи
предполагается автоматизация технологических процессов и внедрение
новых видов услуг, основанных на использовании современных
информационных технологий, расширение сегмента распространения
печатных средств массовой информации, развитие услуг ускоренной
почты и др.
Основные показатели развития транспорта и связи г.п. Копысь
предусматриваются согласно приложению 7.
9. Развитие жилищной сферы предусматривает создание
благоустроенного жилищного фонда, способного удовлетворять
потребности граждан. Возросшие требования к комфортности жилья
определяют необходимость повышения качества и улучшения планировки
домов и квартир, насыщенность их оборудованием и приборами,
надежность тепловой и звуковой изоляции, относительно небольшие
затраты на ремонт и содержание.
В течение 2006-2010 годов планируется построить 3
многоквартирных дома и 6 жилых домов усадебного типа общей площадью
3 тыс. кв. м.
Основные показатели развития жилищно-коммунального хозяйства
г.п. Копысь предусматриваются согласно приложению 8.
10. В ближайшие годы первостепенное внимание в развитии
торговой сферы будет уделено вопросам приобретения современного
холодильного оборудования. Малый бизнес в торговле по-прежнему будет
представлен индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
торговлю на рынке г.п. Копысь.
Розничный товарооборот в целом по поселку за пятилетку
вырастет на 76 % и составит свыше 935 млн. руб.
На 2008 год планируется строительство павильона, в котором
будет осуществляться торговля сувенирной продукцией.
Развитие общественного питания будет направлено на внедрение
прогрессивных форм обслуживания и нового оборудования.
Предполагается строительство ресторана на 50 посадочных мест в
районе Петровского вала.
В прогнозируемый период предстоит обеспечить высокие темпы
развития платных услуг (их объем должен вырасти более чем в 2 раза).
Данный сектор экономики призван обеспечить потребности населения в
широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам. Получат
развитие услуги по ремонту телерадиоаппаратуры, ремонту и пошиву
швейных изделий, прокату, а также услуги в сфере образования,
здравоохранения, культуры, спорта и туризма. Организациями жилищно-
коммунального хозяйства планируется внедрение новых видов услуг
(обработка приусадебных участков, распиловка и колка дров,
изготовление и реализация населению железобетонных изделий и др.)
В сфере развития услуг в существующем комплексном приемном
пункте планируется создание рабочего места фотографа. Будет обновлен
прокатный фонд. В гостинице планируется открытие парикмахерской.
Основные показатели развития торговли и платных услуг для
населения г.п. Копысь предусматриваются согласно приложению 9.
11. Основной целью развития сферы здравоохранения является
повышение качества оказываемой медицинской помощи за счет внедрения
и более широкого использования высокоэффективных методов диагностики
и лечения.
Перед учреждениями физической культуры, спорта и туризма стоит
задача по привлечению наибольшего количества жителей, прежде всего
детей и молодежи, к регулярным занятиям спортом.
Основные показатели развития здравоохранения и физической
культуры г.п. Копысь предусматриваются согласно приложению 10.
12. Основной целью развития системы образования г.п. Копысь
будет ее приведение в соответствие с современными требованиями. В
2009 году планируется проведение ремонта средней школы и детского
сада с благоустройством прилегающей территории. Продолжится работа
по укреплению материально-технической базы кабинетов информатики и
внедрению информационных технологий.
Основные показатели развития образования г.п. Копысь
предусматриваются согласно приложению 11.
13. В области развития культуры поселка предусматривается
сохранение и развитие сети учреждений культуры, активизация
культурно-досуговой деятельности, обеспечение доступности и
разнообразия услуг для различных групп населения.
В г.п. Копысь работает Дом культуры и библиотека. Для Дома
культуры запланировано приобретение автобуса, для библиотеки -
приобретение оргтехники.
Основные показатели развития культуры и искусства г.п. Копысь
предусматриваются согласно приложению 12.
14. Г.п. Копысь и его окрестности являются весьма
привлекательными для развития туризма. В поселке сохранился до
настоящего времени Петровский вал времен Северной войны (он был
достроен под руководством русского царя Петра Первого). Неподалеку,
в деревне Левки, находится музей поэта Янки Купалы.
Активизация туристической деятельности определена одним из
приоритетов дальнейшего развития г.п. Копысь.
Основным в 2006-2010 годах будет туристический маршрут -
Орша-Левки-Копысь-Александрия. С этой целью планируется:
строительство музея деревянного зодчества и народного
искусства;
строительство музея истории;
благоустройство Петровского вала, устройство подвесного моста
через реку (далее - р.) Днепр;
благоустройство дендропарка с обустройством зоны отдыха,
созданием музея меда и строительством домика лесника;
строительство мотеля-кемпинга с постоялым двором и стоянкой
для автотранспорта;
обустройство места отдыха на берегу р. Днепр возле Петровского
вала;
создание 10-15 сельских усадеб для обслуживания и проживания
туристов;
оборудование зоны отдыха в районе стадиона г.п. Копысь;
оборудование стоянки машин;
обустройство водного маршрута на участке от города Орши до
г.п. Копысь;
приведение русла в судоходное состояние со строительством
причалов;
оборудование набережной в районе Петровского вала с причалом в
виде фрегата XVII века (на нем предполагается открыть ресторан на 50
мест);
приобретение 2 судов с низкой осадкой вместимостью до 100
человек, 20 туристских байдарок;
создание экскурсионного бюро по обслуживанию туристов;
приобретение для организации перевозок по туристическим
маршрутам 2 автобусов «МАЗ», 3 микроавтобусов, 50 велосипедов;
реконструкция здания ОАО «Оршастройматериалы» под музейный
комплекс с благоустройством территории, созданием садакамней и Дома
ремесел;
капитальный ремонт музея имени Янки Купалы, гостиницы, бани и
благоустройство прилегающей территории.
Также планируется открытие трехдневного маршрута
Орша-Копысь-озеро Девинское.
Создание нового туристического комплекса предполагает, прежде
всего, разработку туристических маршрутов культурно-просветительной,
спортивно-оздоровительной и экологической направленности, их
обустройство в зависимости от тематики и продолжительности.
Культурно-просветительные экскурсии могут включать регулярные
поездки учащихся школ в целях углубленного изучения культурно-
исторического наследия Оршанского края, туры продолжительностью в 1
день, маршруты выходного дня (2-3 дня).
Для привлечения туристов целесообразно проведение массовых
празднеств, фестивалей, народных гуляний с воссозданием обрядов,
использованием национальной кухни, продажей сувенирной продукции.
Организация спортивно-оздоровительного туризма связана, прежде
всего, с обустройством туристических маршрутов. На территории района
существуют потенциальные условия для организации данных маршрутов
различной продолжительности и сложности: пеший поход
продолжительностью 1-3 дня, велосипедная поездка (1-3 дня), лыжный
поход. Возможна комбинация способов передвижения. Данный вид туризма
ориентирован, прежде всего, на молодежь и физически здоровых людей
среднего возраста.
Значительны возможности развития экологического туризма. Он
может включать: туристические походы с проживанием в палатках и
приготовлением пищи на костре, эколого-познавательные туры для
разных возрастных групп населения.
Достаточно благоприятные климатические условия, разнообразие
природных ландшафтов, запасы охотничьей фауны создают хорошую основу
для развития высокоэффективного охотничьего хозяйства. Весьма
перспективно проведение охотничьих туров с иностранными туристами.
Перспективным направлением является сельский туризм
(организация сельского подворья с проживанием туристов в частных
домах, знакомство их с элементами сельского труда, приготовлением
национальных блюд), который широко распространен в Европе.
Предпосылки для развития сельского туризма имеются: растущий
уровень урбанизации и потребность граждан в смене обстановки и
образа жизни в период отпусков, относительно невысокая стоимость
отдыха в сельской местности, возможность питаться экологически
чистыми продуктами, собирать лесные ягоды, грибы, лекарственные
травы. Наиболее подходящими для развития этого вида туризма являются
небольшие неперспективные деревни на берегу водоемов, в лесной зоне,
на базе которых организуется вся необходимая инфраструктура.
Разработка туристических маршрутов потребует их обустройства
поясняющими знаками, обеспечения картографическими и информационными
материалами. Организация маршрутов продолжительностью более 4 часов
потребует строительства мест питания и отдыха, а продолжительностью
более 1 дня - мест для ночлега.
Эффективное освоение туристической деятельности предполагает
пропаганду туристических возможностей поселка и района: это
подготовка и издание рекламных и информационных материалов (буклеты,
справочники, Интернет-сайт, проведение рекламных кампаний в
средствах массовой информации), участие в работе семинаров и
презентациях.
Основные показатели развития туризма г.п. Копысь
предусматриваются согласно приложению 12.
15. Демографическая ситуация в поселке характеризуется
тенденцией роста населения.
Предполагается, что в 2010 году среднегодовая численность
постоянного населения составит 876 чел. (на 6,2 % больше, чем в 2005
году). Численность населения в трудоспособном возрасте к 2010 году
достигнет 482 чел. (увеличится на 10,8 %).
На поселковом уровне демографическая политика будет выражаться
в пропаганде здорового образа жизни и материнства, оказании помощи
молодым матерям и других мерах.
Основные показатели демографического развития г.п. Копысь
предусматриваются согласно приложению 13.
16. Для устойчивого развития предпринимательства
предусматривается:
создание благоприятных условий для доступа субъектов малого
предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;
обеспечение координации деятельности государственных органов и
общественных организаций по оказанию поддержки малому
предпринимательству;
дальнейшее расширение и совершенствование системы подготовки и
переподготовки кадров для предпринимательства.
Приоритетными направлениями деятельности предпринимателей
должны стать: торговля и общественное питание, бытовые услуги,
переработка сельскохозяйственной продукции, оказание услуг в сфере
отдыха и туризма, переработка даров леса, народные промыслы и др.
В настоящее время остается недостаточным удельный вес малого
предпринимательства в бытовом обслуживании. Данный вид деятельности
имеет ряд своих специфических черт и особенностей: относительно
стабильная и равномерная во времени потребность населения в
получении бытовых услуг, локализация их в пространстве (то есть
обслуживается население, проживающее в границах конкретного
административно-территориального образования). Это должно заставить
предпринимателей более активно осваивать данную сферу.
Предполагается, что в 2010 году в поселке будут работать 15
индивидуальных предпринимателей (это в 1,5 раза больше, чем в 2005
году).
Основные показатели развития малого предпринимательства
г.п. Копысь предусматриваются согласно приложению 14.
17. Так как одним из приоритетов развития поселка является
туристическая деятельность, то вопросам охраны окружающей среды
будет придаваться важнейшее значение.
Реализацию мероприятий по охране природы планируется
осуществлять в основном за счет средств республиканского бюджета, на
эти цели планируется направить не менее 1,4 млрд. руб.
Основные показатели по охране окружающей среды г.п. Копысь
предусматриваются согласно приложению 15.
18. Очень важными для социально-экономического развития
поселка являются продуманные шаги в области занятости. Ожидается,
что за период 2006-2010 годов в г.п. Копысь будет создано 161 новое
рабочее место, профессиональную подготовку пройдет 16 безработных.
Также будут предприниматься следующие меры для улучшения
ситуации на рынке труда:
обеспечение стабилизации занятости работающих, особенно
квалифицированных кадров;
повышение конкурентоспособности работников через
переподготовку, получение дополнительных специальностей;
поддержка малому предпринимательству.
Одной из действенных мер является предоставление субъектам
хозяйствования финансовой помощи в виде беспроцентных ссуд для
создания новых рабочих мест и организации предпринимательской
деятельности. Целесообразно открытие малых производств.
Важным направлением обеспечения занятости населения является
совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов. С целью обеспечения сбалансированности
спроса и предложения рабочих мест по профессиональному составу
предлагаются следующие меры: разработка перечня профессий,
пользующихся спросом на рынке труда, организация системы социальных
заказов на подготовку необходимых специалистов; обеспечение
приоритетности обучения безработных по профессиям, дающим реальную
возможность трудоустройства.
Основные показатели развития сферы занятости г.п. Копысь
предусматриваются согласно приложению 16.
ГЛАВА 4
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
19. В 2010 году численность населения г.п. Копысь
предположительно составит 876 чел. (106,2 % к уровню 2005 года).
Численность занятого населения достигнет 429 чел. (110 % к уровню
2005 года), количество зарегистрированных безработных к концу года
сократится до 7 чел. (расчетный уровень безработицы в поселке будет
равняться 1,7 %).
Согласно прогнозу социально-экономического развития
номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в
г.п. Копысь в 2010 году составит 580 тыс. руб. (182,4 % к уровню
2005 года). Увеличится обеспеченность населения поселка жильем - на
1 человека будет приходиться 20 кв. м общей площади.
Производство промышленной продукции достигнет 16-16,4
млрд. руб. Общий объем розничного товарооборота в 2010 году составит
0,9-1 млрд. руб. (в 1,8-2 раза больше, чем в 2005 году), объем
платных услуг достигнет 6-8 млн. руб.
Общий размер инвестиций в основной капитал предприятий и
организаций поселка в течение 2006-2010 годов превысит 69 млрд. руб.
Налоговые поступления налогоплательщиков и планируемые расходы
на социальную сферу предусматриваются согласно приложению 17.
Намечается проводить целенаправленную политику стимулирования
развития производства, а также частного предпринимательства.
20. Социальная политика в поселке будет направлена на рост
реальных денежных доходов населения, увеличение уровня потребления
благ и услуг. Для достижения поставленных задач в области оплаты
труда необходимо обеспечить ее рост за счет повышения
производительности труда.
Будет более активно использоваться накопленное историко-
культурное наследие для развития сферы туризма и отдыха. Предметом
особой заботы будет формирование необходимой для этого
инфраструктуры.
Объемы и источники финансирования программы предусматриваются
согласно приложению 18.
Приложение 1
к Программе
социально-экономического развития
городского поселка Копысь
на 2006-2010 годы
Паспорт городского поселка Копысь
------------------------------------------T---------------T-------------¬
¦ Характеристика городского поселка ¦Единица измере-¦ 2005 год ¦
¦ ¦ ния ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Территория ¦ кв. км ¦ 3,1 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Число населенных пунктов, находящихся в¦ ед. ¦ - ¦
¦административном подчинении ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Расстояние: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦от районного центра ¦ км ¦ 35 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦от областного центра ¦ км ¦ 115 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦от железнодорожной станции ¦ км ¦ 2 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Население - всего ¦ чел. ¦ 825 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Из них: ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦моложе трудоспособного ¦ чел. ¦ 118 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦в трудоспособном возрасте ¦ чел. ¦ 435 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦старше трудоспособного возраста ¦ чел. ¦ 272 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Численность населения, занятого в эконо-¦ чел. ¦ 390 ¦
¦мике ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Естественный прирост ¦ чел. ¦ -4 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Механический прирост ¦ чел. ¦ -8 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Количество организаций ¦ ед. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Промышленные организации ¦ ед. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦юридические лица ¦ ед. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦структурные подразделения ¦ ед. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Строительные организации ¦ ед. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Транспортные организации ¦ ед. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Организации розничной торговли ¦ ед. ¦ 3 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦магазины ¦ ед. ¦ 3 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Палатки, киоски ¦ ед. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Организации общественного питания ¦ ед. ¦ 1 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦
¦кафе ¦ ед. ¦ 1 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦столовые ¦ ед. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦рестораны ¦ ед. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Организации бытового обслуживания всех¦ ед. ¦ 1 ¦
¦форм собственности ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Общеобразовательные школы ¦ ед. ¦ 1 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦
¦средние ¦ ед. ¦ 1 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦базовые ¦ ед. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦начальные ¦ ед. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦другие ¦ ед. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Детские сады ¦ ед. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Медицинские организации ¦ ед. ¦ 1 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦из них: ¦ ед. ¦ 1 ¦
¦территориальные медицинские учреждения ¦ ед. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦участковые больницы ¦ ед. ¦ 1 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦специальные медицинские учреждения ¦ ед. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦фельдшерско-акушерские пункты ¦ ед. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Культурно-просветительские организации ¦ ед. ¦ 2 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦клубные учреждения ¦ ед. ¦ 1 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦библиотеки ¦ ед. ¦ 1 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦музеи ¦ ед. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦театры ¦ ед. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Территориальные центры социального обслу-¦ ед. ¦ - ¦
¦живания (или их филиалы) ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Спортивные сооружения ¦ ед. ¦ 7 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Гостиницы ¦ ед. / мест ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Промышленность ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Производство промышленной продукции ¦ млн. руб. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Численность промышленно-производственного¦ чел. ¦ - ¦
¦персонала ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Производство потребительских товаров ¦ млн. руб. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Производство промышленной продукции по¦ ¦ ¦
¦отраслям: ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Промышленность ¦ млн. руб. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Производство важнейших видов промышленной¦ млн. руб. ¦ - ¦
¦продукции в натуральном выражении ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Торговля ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Торговая площадь магазинов ¦ тыс. кв. м ¦ 0,197 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Общий объем розничного товарооборота ¦ млн. руб. ¦ 530 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Услуги ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Объем платных услуг населению ¦ млн. руб. ¦ 3 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Объем бытовых услуг населению ¦ млн. руб. ¦ 3 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Жилье ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Жилищный фонд - всего ¦тыс. кв. м об- ¦ 14,5 ¦
¦ ¦ щей площади ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦в том числе по видам благоустройства: ¦ ¦ ¦
¦водопроводом ¦тыс. кв. м об- ¦ 1,4 ¦
¦ ¦ щей площади ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦центральным отоплением ¦тыс. кв. м об- ¦ 1,4 ¦
¦ ¦ щей площади ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦горячим водоснабжением ¦тыс. кв. м об- ¦ - ¦
¦ ¦ щей площади ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦канализацией ¦тыс. кв. м об- ¦ 1,4 ¦
¦ ¦ щей площади ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Количество жилищных строений - всего ¦ ед. ¦ 422 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦
¦многоквартирные дома ¦ ед. ¦ 3 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦одноквартирные дома ¦ ед. ¦ 419 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦общежития ¦ ед. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Обеспеченность населения жильем ¦ кв. м общей ¦ 17,5 ¦
¦ ¦ площади на 1 ¦ ¦
¦ ¦ жителя ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Число семей, состоящих на учете на полу-¦ семей ¦ 10 ¦
¦чение жилья и улучшение жилищных условий ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Численность врачей всех специальностей ¦ чел. ¦ 1 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Численность врачей на 1000 человек насе-¦ чел. ¦ 1 ¦
¦ления ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Число коек в больничных организациях ¦ коек ¦ 20 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Число коек на 1000 человек ¦ коек ¦ 23,8 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Мощность врачебных амбулаторно-поликлини-¦ посещений в ¦ 14 ¦
¦ческих организаций ¦ смену ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Численность среднего медицинского персо-¦ чел. ¦ 13 ¦
¦нала ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Численность среднего медицинского персо-¦ чел. ¦ 15,5 ¦
¦нала на 1000 человек ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Инвестиции ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Инвестиции в основной капитал ¦ млн. руб. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦
¦производственного назначения ¦ млн. руб. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦непроизводственного назначения ¦ млн. руб. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Строительство ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Объем подрядных работ ¦ млн. руб. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Транспорт и связь ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Протяженность улиц, проездов ¦ км ¦ 14,9 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦В том числе с усовершенствованным покры-¦ км ¦ 5,1 ¦
¦тием ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Грузооборот автомобильного транспорта ¦ тыс. т-км ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Пассажирооборот пассажирского транспорта ¦пассажиро-кило-¦ - ¦
¦ ¦ метров ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Обеспеченность населения квартирными те-¦на 100 жителей,¦ 29,8 ¦
¦лефонными аппаратами общего пользования ¦ шт. ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Малое предпринимательство ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Число малых предприятий ¦ ед. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Списочная численность работников ¦ в среднем за ¦ - ¦
¦ ¦ год, чел. ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Объем производства промышленной продукции¦ млн. руб. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Объем выполненных работ, оказанных услуг ¦ млн. руб. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Общий объем розничного товарооборота ¦ млн. руб. ¦ 15 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Занятость населения ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Списочная численность работников в орга-¦ чел. ¦ 390 ¦
¦низациях в среднем за год ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Количество индивидуальных предпринимате-¦ чел. ¦ 10 ¦
¦лей ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Численность безработных, состоящих на¦ чел. ¦ 9 ¦
¦учете на конец года ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Трудоустроено безработных ¦ чел. ¦ 6 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Принято организациями на работу на допол-¦ чел. ¦ - ¦
¦нительно созданные рабочие места ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Номинальная начисленная среднемесячная¦ тыс. руб. ¦ 318 ¦
¦заработная плата ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Бюджет ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Доходы ¦ млн. руб. ¦ 18,5 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦собственные доходы ¦ млн. руб. ¦ 18,5 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦отчисления от общереспубликанских доходов¦ млн. руб. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦дотация из вышестоящего бюджета ¦ млн. руб. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Расходы ¦ млн. руб. ¦ 641,9 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦
¦жилищно-коммунальное хозяйство ¦ млн. руб. ¦ 140 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦транспорт ¦ млн. руб. ¦ - ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦здравоохранение ¦ млн. руб. ¦ 171,3 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦образование ¦ млн. руб. ¦ 330,6 ¦
+-----------------------------------------+---------------+-------------+
¦культура ¦ млн. руб. ¦ - ¦
L-----------------------------------------+---------------+--------------
Приложение 2
к Программе
социально-экономического развития
городского поселка Копысь
на 2006-2010 годы
Выполнение государственных социальных стандартов по обслуживанию
населения г.п. Копысь
-----T--------------------------T-------------T---------------T---------¬
¦ № ¦ Наименование социального ¦Норматив обс-¦Фактическое вы-¦Отклоне- ¦
¦п/п ¦ стандарта ¦луживания (- ¦полнение ¦ние от ¦
¦ ¦ ¦постановление¦ ¦норматива¦
¦ ¦ ¦Совета Мини- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦стров Респуб-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лики Беларусь¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦от 30 мая ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2003 г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦№ 724) ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------------+---------------+---------+
¦ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ¦
+----T--------------------------T-------------T---------------T---------+
¦ 1 ¦Доля собственных расходов¦25 % к сово- ¦ 25 % ¦ - ¦
¦ ¦граждан на оплату затрат,¦купному дохо-¦ ¦ ¦
¦ ¦связанных с эксплуатацией¦ ду семьи ¦ ¦ ¦
¦ ¦и ремонтом вспомогательных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещений, конструктивных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦элементов, инженерных сис-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тем жилых домов, содержа-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием придомовых террито-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рий, коммунальных платежей¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и отчислений на капиталь-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ный ремонт, исчисленных по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующим нормам и нор-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мативам в совокупном дохо-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦де семьи ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------------+---------------+---------+
¦ 2 ¦Норма обеспечения водой¦Не менее 180 ¦ 185 л в сутки ¦ +5 л на ¦
¦ ¦для граждан, проживающих в¦л в сутки на ¦ на 1 чел. ¦ 1 чел. ¦
¦ ¦домах, оборудованных цен-¦ 1 чел. ¦ ¦ ¦
¦ ¦трализованным водоснабже-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием и канализацией ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------------+---------------+---------+
¦ 3 ¦Норма обеспечения водой¦Не менее 35 л¦50 л в сутки на¦+15 л на ¦
¦ ¦для граждан, пользующихся¦в сутки на 1 ¦ 1 чел. ¦ 1 чел. ¦
¦ ¦водоразборными колонками ¦ чел. ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------------+---------------+---------+
¦ 4 ¦Норматив отопления жилых¦ Не менее ¦ +22 °С ¦ +4 °С ¦
¦ ¦помещений ¦ 18 °С ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------------+---------------+---------+
¦ 5 ¦Наличие помывочных мест в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банях для городов и го-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родских поселков в жилищ-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ном фонде ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неблагоустроенном ¦ 5 мест на 1 ¦ 11 помывочных ¦+ 6 помы-¦
¦ ¦ ¦ тыс. чел. ¦ мест на 1 ¦ вочных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ тыс. чел. ¦мест на 1¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. чел.¦
+----+--------------------------+-------------+---------------+---------+
¦ 6 ¦Удельный вес освещенных¦Не менее 80 %¦ 100 % ¦ + 20 ¦
¦ ¦улиц ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------------+---------------+---------+
¦ 7 ¦Удельный вес улиц с усо-¦Не менее 60 %¦ 50 % ¦ -10 ¦
¦ ¦вершенствованным покрытием¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------------+---------------+---------+
¦ 8 ¦Наличие общественных убор-¦Не менее од- ¦Одна обществен-¦ - ¦
¦ ¦ных в городах и городских¦ ной на 1 ¦ ная уборная ¦ ¦
¦ ¦поселках ¦ тыс. чел. ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------------+---------------+---------+
¦ 9 ¦Площадь полигонов и мини-¦Не менее 0,02¦ 1 га ¦ +0,98 ¦
¦ ¦полигонов для захоронения¦ га на 1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальных отходов ¦ тыс. чел. ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------------+---------------+---------+
¦ 10 ¦Норма расхода газа для це-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лей пищеприготовления: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природного газа ¦ 8 куб. м в ¦8 куб. м в ме- ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ месяц ¦ сяц ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сжиженного баллонного газа¦10 баллонов в¦ 10 баллонов в ¦ - ¦
¦ ¦ ¦год на семью ¦ год на семью ¦ ¦
+----+--------------------------+-------------+---------------+---------+
¦ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ¦
+----T--------------------------T-------------T---------------T---------+
¦ 11 ¦Норматив обеспеченности¦ 85 % ¦ 197,6 % ¦+112,6 % ¦
¦ ¦детей дошкольного возраста¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местами в учреждениях дош-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кольного образования ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------------+---------------+---------+
¦ 12 ¦Норматив охвата детей дош-¦ 100 % ¦ 100 % ¦ - ¦
¦ ¦кольного возраста подго-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товкой к школе ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------------+---------------+---------+
¦ 13 ¦Норматив обеспеченности¦ Не менее 8 ¦ 32,9 кв. м на ¦ +24,9 ¦
¦ ¦общей площадью общеобразо-¦ кв. м на ¦ 1 учащегося ¦кв. м на ¦
¦ ¦вательных учебных заведе-¦ 1 учащегося ¦ ¦1 учаще- ¦
¦ ¦ний ¦ ¦ ¦гося ¦
+----+--------------------------+-------------+---------------+---------+
¦ 14 ¦Норматив обеспеченности¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учащихся школ: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивными плоскостными¦1,62 кв. м на¦1,62 кв. м на 1¦ - ¦
¦ ¦сооружениями ¦ 1 учащегося ¦ учащегося ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданиями спортивного на-¦0,5 кв. м на ¦0,5 кв. м на 1 ¦ - ¦
¦ ¦значения ¦ 1 учащегося ¦ учащегося ¦ ¦
+----+--------------------------+-------------+---------------+---------+
¦ 15 ¦ Норматив обеспечения уча-¦ 1 компьютер ¦1 компьютерный ¦ - ¦
¦ ¦щихся персональными компь-¦на 30 учащих-¦класс на учреж-¦ ¦
¦ ¦ютерами ¦ся или не ме-¦ дение ¦ ¦
¦ ¦ ¦нее 1 компью-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦терного клас-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦са на учреж- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ дение ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------------+---------------+---------+
¦ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ ¦
+----T--------------------------T-------------T---------------T---------+
¦ 16 ¦Частота доставки почты ¦1 раз в день ¦1 раз в день и ¦ - ¦
¦ ¦ ¦и не менее 5 ¦5 дней в неделю¦ ¦
¦ ¦ ¦дней в неделю¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------------+---------------+---------+
¦ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА ¦
+----T--------------------------T-------------T---------------T---------+
¦ 17 ¦ Охват центральных усадеб¦ 100 %, при ¦100 %, 7 раз в ¦+3 дня в ¦
¦ ¦сельских Советов, колхозов¦обязательном ¦неделю 8 рейсов¦ неделю ¦
¦ ¦и совхозов (с учетом желе-¦ выполнении ¦ автобусов ¦ ¦
¦ ¦знодорожного транспорта) ¦рейсов не ме-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нее 4 дней в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ неделю ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------------+---------------+---------+
¦ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ ¦
+----T--------------------------T-------------T---------------T---------+
¦ 18 ¦Норматив обеспеченности¦208 кв. м на ¦ 246 кв. м на ¦+38 кв. м¦
¦ ¦торговой площадью ¦0,8 тыс. чел.¦ 0,8 тыс. чел. ¦ ¦
+----+--------------------------+-------------+---------------+---------+
¦ 19 ¦Норматив обеспеченности¦ Не менее 15 ¦15 мест на 0,8 ¦ - ¦
¦ ¦населения местами в обще-¦ мест на 1 ¦ тыс. чел. ¦ ¦
¦ ¦доступной сети предприятий¦ тыс. чел. ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественного питания ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-------------+---------------+---------+
¦ В ОБЛАСТИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ¦
+----T--------------------------T-------------T---------------T---------+
¦ 20 ¦Норматив обеспеченности¦ 1 пункт на ¦1 пункт на 0,8 ¦ - ¦
¦ ¦населения сетью комплекс-¦ 1,8-2 ¦ чел. ¦ ¦
¦ ¦ных приемных пунктов по¦ тыс. чел. ¦ ¦ ¦
¦ ¦приему заказов на бытовые¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------------------------+-------------+---------------+----------
Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
городского поселка Копысь
на 2006-2010 годы
Основные показатели Программы социально-экономического развития
г.п. Копысь на 2006-2010 годы
------------T--------T---------------------------------------------------¬
¦Показатели ¦Единица ¦ Годы ¦
¦ ¦измере- ¦------T------T------T-------T------T------T--------+
¦ ¦ ния ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2010 год¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году, % ¦
+-----------+--------+------+------+------+-------+------+------+--------+
¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦
+-----------+--------+------+------+------T-------T------T------T--------+
¦Среднегодо-¦ чел. ¦ 825 ¦ 832 ¦ 896 ¦ 859 ¦ 868 ¦ 876 ¦ 106,2 ¦
¦вая числен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ность по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+------+------+------+-------+------+------+--------+
¦Трудовые ¦ чел. ¦ 435 ¦ 443 ¦ 457 ¦ 466 ¦ 475 ¦ 482 ¦ 110,8 ¦
¦ресурсы (в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среднегодо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вом исчис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+------+------+------+-------+------+------+--------+
¦Занято в¦ чел. ¦ 390 ¦ 395 ¦ 408 ¦ 410 ¦ 415 ¦ 429 ¦ 110 ¦
¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+------+------+------+-------+------+------+--------+
¦Номинальная¦тыс. руб¦ 318 ¦ 348 ¦ 400 ¦ 478 ¦ 544 ¦ 580 ¦ 182,4 ¦
¦начисленная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плата на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+------+------+------+-------+------+------+--------+
¦Производс- ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 263 ¦159,4 ¦ 117 ¦ - ¦
¦тво промыш-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ленной про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+------+------+------+-------+------+------+--------+
¦Производс- ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦тво потре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+------+------+------+-------+------+------+--------+
¦Розничный ¦ % ¦ 106 ¦122,6 ¦108,1 ¦ 109,7 ¦110,5 ¦109,8 ¦ 176,4 ¦
¦товарообо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+------+------+------+-------+------+------+--------+
¦Платные ¦ % ¦114,8 ¦166,7 ¦ 100 ¦ 110,3 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 200 ¦
¦услуги на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦селению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+------+------+------+-------+------+------+--------+
¦В том числе¦ % ¦114,8 ¦166,7 ¦ 100 ¦ 110,3 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 200 ¦
¦бытовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦селению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+------+------+------+-------+------+------+--------+
¦Ввод в экс-¦тыс. кв.¦ - ¦ - ¦ 0,6 ¦ 1,2 ¦ 0,8 ¦ 0,4 ¦ - ¦
¦плуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилья за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+------+------+------+-------+------+------+--------+
¦Инвестиции ¦млн. руб¦ - ¦24 726¦17 445¦ 9 831 ¦8 870 ¦8 640 ¦ - ¦
¦в основной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+------+------+------+-------+------+------+--------+
¦Уровень ¦ % ¦ 2,4 ¦ 2,3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1,9 ¦ 1,6 ¦ - ¦
¦безработицы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+------+------+------+-------+------+------+--------+
¦Создание ¦ мест ¦ - ¦ 96 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 5 ¦ - ¦
¦новых рабо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+--------+------+------+------+-------+------+------+---------
Приложение 4
к Программе
социально-экономического развития
городского поселка Копысь
на 2006-2010 годы
Инвестиции г.п. Копысь
-------------T--------T--------------------------------------------------¬
¦ Показатели ¦Единица ¦ Годы ¦
¦ ¦измере- +-----T-------T-------T-----T------T------T--------+
¦ ¦ ния ¦2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2010 год¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году, % ¦
+------------+--------+-----+-------+-------+-----+------+------+--------+
¦ ¦ ¦отчет¦оценка ¦ прогноз ¦
+------------+--------+-----+-------+-------T-----T------T------T--------+
¦Инвестиции в¦млн. руб¦ - ¦24 726 ¦17 445 ¦9 831¦8 870 ¦8 640 ¦ - ¦
¦основной ка-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-----+-------+-------+-----+------+------+--------+
¦по объектам:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производс- ¦млн. руб¦ - ¦24 726 ¦ 6 829 ¦ 200 ¦ 100 ¦ 70 ¦ - ¦
¦твенного на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-----+-------+-------+-----+------+------+--------+
¦непроизводс-¦млн. руб¦ - ¦ - ¦10 616 ¦9631 ¦ 8770 ¦ 8570 ¦ - ¦
¦твенного на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-----+-------+-------+-----+------+------+--------+
¦по источни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кам финанси-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦республи- ¦млн. руб¦ - ¦ - ¦ 8 186 ¦8 006¦7 440 ¦7 750 ¦ - ¦
¦канский бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-----+-------+-------+-----+------+------+--------+
¦местный бюд-¦млн. руб¦ - ¦24 526 ¦ 400 ¦ 725 ¦ 330 ¦ 290 ¦ - ¦
¦жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-----+-------+-------+-----+------+------+--------+
¦собственные ¦млн. руб¦ - ¦ 200 ¦ 2367 ¦ 750 ¦ 750 ¦ 250 ¦ - ¦
¦средства ор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ганизаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦включая кре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦диты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-----+-------+-------+-----+------+------+--------+
¦население, ¦млн. руб¦ - ¦ - ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ - ¦
¦включая кре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦диты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-----+-------+-------+-----+------+------+--------+
¦иностранные ¦млн. руб¦ - ¦ - ¦ 4 262 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+--------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------
Приложение 5
к Программе
социально-экономического развития
городского поселка Копысь
на 2006-2010 годы
Инвестиционные проекты и их характеристика г.п. Копысь
----------------T--------T--------------T-------------T------------------¬
¦ Наименование ¦ Сроки ¦Органы управ- ¦Объем финан- ¦Эффективность ре- ¦
¦проекта и объ- ¦реализа-¦ления, ответс-¦ сирования в ¦ализации инвести- ¦
¦ект его реали- ¦ции, год¦твенные за ре-¦ действующих ¦ ционных проектов ¦
¦ зации ¦ ¦ализацию про- ¦ ценах, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ екта ¦ млн. руб. ¦ ¦
+---------------+--------+--------------+-------------+------------------+
¦ОАО "Оршанский¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комбинат стро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ительных мате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦риалов" Рекон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦струкция дере-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вообрабатыва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ющего произ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦I очередь - ор-¦2006 год¦директор ОАО¦ 13 976 ¦Выпуск нового вида¦
¦ганизация про-¦ ¦"Оршанский ¦ ¦экспортно-ориенти-¦
¦изводства по¦ ¦комбинат стро-¦ ¦рованной продукции¦
¦выпуску евро-¦ ¦ительных мате-¦ ¦(250 тыс. шт./г.),¦
¦поддонов ¦ ¦риалов" ¦ ¦создание 47 новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦
+---------------+--------+--------------+-------------+------------------+
¦II очередь -¦2007 год¦директор ОАО¦ 6 629 ¦Выпуск нового вида¦
¦организация ¦ ¦"Оршанский ¦ ¦экспортно-ориенти-¦
¦производства ¦ ¦комбинат стро-¦ ¦рованной продукции¦
¦клееных щитов и¦ ¦ительных мате-¦ ¦(3 000 м3 в год),¦
¦погонажных из-¦ ¦риалов" ¦ ¦создание 30 новых¦
¦делий ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦
+---------------+--------+--------------+-------------+------------------+
¦ОАО "Оршанский¦2006 год¦Генеральный ¦ 10 550 ¦Расширение ассор-¦
¦молочный комби-¦ ¦директор ОАО¦ ¦тимента выпуска-¦
¦нат" Организа-¦ ¦"Витебскмясо- ¦ ¦емой продукции,¦
¦ция производс-¦ ¦молпром", ди-¦ ¦более эффективное¦
¦тва по выпуску¦ ¦ректор ОАО "-¦ ¦использование сы-¦
¦сыров ¦ ¦Оршанский мо-¦ ¦рья на производс-¦
¦ ¦ ¦лочный комби-¦ ¦тво, что позволит¦
¦ ¦ ¦нат" ¦ ¦сократить объем¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства масла¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦до уровня его по-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦требления на внут-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реннем рынке. Со-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здание 49 новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦
L---------------+--------+--------------+-------------+-------------------
Приложение 6
к Программе
социально-экономического развития
городского поселка Копысь
на 2006-2010 годы
Показатели развития промышленности г.п. Копысь
--------------T--------T-------------------------------------------------¬
¦ Показатели ¦Единица ¦ Годы ¦
¦ ¦измере- +-----T-----T------T-----T------T--------T--------+
¦ ¦ ния ¦2005 ¦2006 ¦ 2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2010 год¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году, % ¦
¦ ¦ +-----+-----+------+-----+------+--------+--------+
¦ ¦ ¦отчет¦оцен-¦ прогноз ¦
¦ ¦ ¦ ¦ка ¦ ¦
+-------------+--------+-----+-----+------T-----T------T--------T--------+
¦Количество ¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦
¦промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+-----+-----+------+-----+------+--------+--------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦юридических ¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦
¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+-----+-----+------+-----+------+--------+--------+
¦структурных ¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦подразделений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+-----+-----+------+-----+------+--------+--------+
¦Производство ¦млн. руб¦ - ¦ - ¦3 270 ¦8 600¦13 710¦ 16 047 ¦ - ¦
¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+-----+-----+------+-----+------+--------+--------+
¦Численность ¦ чел. ¦ - ¦ - ¦ 129 ¦ 142 ¦ 147 ¦ 152 ¦ - ¦
¦промышленно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твенного пер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+-----+-----+------+-----+------+--------+--------+
¦Производство ¦млн. руб¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦потребительс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ких товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+-----+-----+------+-----+------+--------+--------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продовольс- ¦млн. руб¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦твенных това-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+-----+-----+------+-----+------+--------+--------+
¦непродовольс-¦млн. руб¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦твенных това-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+-----+-----+------+-----+------+--------+--------+
¦Производство ¦ соот- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦важнейших ви-¦ветству-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дов промыш-¦ ющая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ленной про-¦единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дукции в на-¦измере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦туральном вы-¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+-----+-----+------+-----+------+--------+--------+
¦европоддоны ¦тыс. шт.¦ - ¦ - ¦ 150 ¦ 200 ¦ 240 ¦ 250 ¦ - ¦
+-------------+--------+-----+-----+------+-----+------+--------+--------+
¦клееный щит ¦ куб. м ¦ - ¦ - ¦ - ¦1 000¦2 000 ¦ 2 500 ¦ - ¦
+-------------+--------+-----+-----+------+-----+------+--------+--------+
¦пеллеты ¦ тыс. т ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 10 ¦ 20 ¦ 25 ¦ - ¦
L-------------+--------+-----+-----+------+-----+------+--------+---------
Приложение 7
к Программе
социально-экономического развития
городского поселка Копысь
на 2006-2010 годы
Транспорт и связь г.п. Копысь
--------------T---------T------------------------------------------------¬
¦ Показатель ¦ Единица ¦ Годы ¦
¦ ¦ измере- +------T-----T-----T-----T------T------T---------+
¦ ¦ ния ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2010 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году, % ¦
+-------------+---------+------+-----+-----+-----+------+------+---------+
¦ ¦ ¦отчет ¦оцен-¦ прогноз ¦
¦ ¦ ¦ ¦ка ¦ ¦
+-------------+---------+------+-----+-----T-----T------T------T---------+
¦Количество ¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+------+-----+-----+-----+------+------+---------+
¦Грузооборот ¦тыс. т-км¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦автомобильно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го транспорта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+------+-----+-----+-----+------+------+---------+
¦Пассажирообо-¦пассажи- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦рот пасса-¦ ро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жирского ¦километ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта ¦ ров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+------+-----+-----+-----+------+------+---------+
¦Протяженность¦ км ¦ 14,9 ¦14,9 ¦14,9 ¦14,9 ¦ 14,9 ¦ 14,9 ¦ 100 ¦
¦улиц, проез-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+------+-----+-----+-----+------+------+---------+
¦В том числе с¦ км ¦ 5,1 ¦ 5,1 ¦ 8,9 ¦ 8,9 ¦ 8,9 ¦ 8,9 ¦ 174,5 ¦
¦усовершенс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твованным по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦крытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+------+-----+-----+-----+------+------+---------+
¦Наличие авто-¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦станций (ав-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦токасс) для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автобусных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+------+-----+-----+-----+------+------+---------+
¦Обеспечен- ¦ шт. на ¦ 94,4 ¦ 98 ¦98,2 ¦98,5 ¦ 98,7 ¦ 98,9 ¦ 104,8 ¦
¦ность населе-¦100 семей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния квартир-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ными телефон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ными аппара-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тами общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+------+-----+-----+-----+------+------+---------+
¦Плотность ¦ ед. ¦ 1,25 ¦1,25 ¦1,25 ¦1,25 ¦ 1,25 ¦ 1,25 ¦ 100 ¦
¦таксофонов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1000 человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+---------+------+-----+-----+-----+------+------+----------
Приложение 8
к Программе
социально-экономического развития
городского поселка Копысь
на 2006-2010 годы
Жилищно-коммунальное хозяйство г.п. Копысь
--------------T--------T-------------------------------------------------¬
¦ Показатели ¦Единица ¦ Годы ¦
¦ ¦измере- +------T------T-----T------T-----T-----T----------+
¦ ¦ ния ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦ 2008 ¦2009 ¦2010 ¦2010 год к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005году,%¦
+-------------+--------+------+------+-----+------+-----+-----+----------+
¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦
+-------------+--------+------+------+-----T------T-----T-----T----------+
¦Количество ¦ ед. ¦ 422 ¦ 422 ¦ 425 ¦ 428 ¦ 429 ¦ 431 ¦ 102,1 ¦
¦жилых стро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ений - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+------+------+-----+------+-----+-----+----------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦многоквартир-¦ ед. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 200 ¦
¦ные дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+------+------+-----+------+-----+-----+----------+
¦дома усадеб-¦ ед. ¦ 419 ¦ 419 ¦ 422 ¦ 424 ¦ 424 ¦ 425 ¦ 101,4 ¦
¦ного типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+------+------+-----+------+-----+-----+----------+
¦общежития ¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+-------------+--------+------+------+-----+------+-----+-----+----------+
¦Жилищный ¦тыс. кв.¦ 14,5 ¦ 14,5 ¦15,1 ¦ 16,3 ¦17,1 ¦17,5 ¦ 120,7 ¦
¦фонд - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+------+------+-----+------+-----+-----+----------+
¦Удельный вес¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общей площа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ди, оборудо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ванной: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водопроводом ¦ % ¦ 9,7 ¦ 9,7 ¦11,9 ¦ 18,4 ¦22,2 ¦ 24 ¦ - ¦
+-------------+--------+------+------+-----+------+-----+-----+----------+
¦центральным ¦ % ¦ 9,7 ¦ 9,7 ¦11,9 ¦ 18,4 ¦22,2 ¦ 24 ¦ - ¦
¦отоплением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+------+------+-----+------+-----+-----+----------+
¦горячим водо-¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦снабжением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+------+------+-----+------+-----+-----+----------+
¦канализацией ¦ % ¦ 9,7 ¦ 9,7 ¦11,9 ¦ 18,4 ¦22,2 ¦ 24 ¦ - ¦
+-------------+--------+------+------+-----+------+-----+-----+----------+
¦Доля ветхого¦ % ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда во всем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищном фон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦де ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+------+------+-----+------+-----+-----+----------+
¦Ввод в экс-¦тыс. кв.¦ - ¦ - ¦ 0,6 ¦ 1,2 ¦ 0,8 ¦ 0,4 ¦ - ¦
¦плуатацию жи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лья за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всех источни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ков финанси-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+------+------+-----+------+-----+-----+----------+
¦Обеспечен- ¦ кв. м ¦ 17,5 ¦ 17,3 ¦17,5 ¦ 18,9 ¦19,6 ¦ 20 ¦ 114,3 ¦
¦ность населе-¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния жильем ¦площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 1 жи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+--------+------+------+-----+------+-----+-----+-----------
Приложение 9
к Программе
социально-экономического развития
городского поселка Копысь
на 2006-2010 годы
Торговля и сфера услуг г.п. Копысь
-----------T-------T----------------------------------------------------¬
¦Показатели¦Единица¦ Годы ¦
¦ ¦измере-+------T------T-----T------T------T------T-----------+
¦ ¦ ния ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2010 год к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 году,%¦
¦ ¦ +------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦
+----------+-------+------+------+-----T------T------T------T-----------+
¦Общий объ-¦млн. ¦ 530 ¦ 650 ¦702,6¦770,7 ¦851,6 ¦935,1 ¦ 176,4 ¦
¦ем рознич-¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного това-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦через все¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦каналы ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦Розничный ¦тыс. ¦662,5 ¦812,5 ¦ 900 ¦ 1025 ¦1187,5¦1621,2¦ 244,7 ¦
¦товарообо-¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рот на жи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦теля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦Количество¦ ед. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 133 ¦
¦организа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ций роз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦В том чис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ле: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦магазинов ¦ ед. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100 ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦палаток, ¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦
¦киосков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦Торговая ¦ кв. м ¦ 197 ¦ 197 ¦ 197 ¦ 197 ¦ 197 ¦ 197 ¦ 100 ¦
¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦магазинов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦Обеспечен-¦кв. м/ ¦246,3 ¦246,3 ¦246,3¦ 271 ¦ 271 ¦ 271 ¦ 110 ¦
¦ность на-¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦селения ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦площадью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦Количество¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 200 ¦
¦организа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ций общес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦Обеспечен-¦ мест ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 62 ¦ 62 ¦ 62 ¦ 413 ¦
¦ность мес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тами обще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питания на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1000 чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦Объем ¦млн. ¦ 3 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 200 ¦
¦платных ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦селению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том чис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ле по ви-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дам услуг:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦ремонт ¦млн. ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦0,32 ¦ 0,34 ¦ 0,36 ¦ 0,39 ¦ 195 ¦
¦обуви ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦ремонт ¦млн. ¦ 0,18 ¦ 0,19 ¦0,20 ¦ 0,22 ¦ 0,23 ¦ 0,24 ¦ 133 ¦
¦швейных ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦пошив ¦млн. ¦ 0,49 ¦ 0,57 ¦0,61 ¦ 0,65 ¦ 0,69 ¦ 0,73 ¦ 149 ¦
¦швейных ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦ремонт ¦млн. ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 100 ¦
¦сложно-бы-¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товой тех-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦ремонт ме-¦млн. ¦ 0,07 ¦ 0,11 ¦0,12 ¦ 0,13 ¦ 0,13 ¦ 0,14 ¦ 200 ¦
¦бели ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦химчистка ¦млн. ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 100 ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦услуги ¦млн. ¦ 0,29 ¦ 0,35 ¦0,37 ¦ 0,40 ¦ 0,42 ¦ 0,45 ¦ 155 ¦
¦прачечной ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦фото ¦млн. ¦ 0,01 ¦ 0,04 ¦0,04 ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ 500 ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦парикма- ¦млн. ¦ 0,7 ¦ 1,55 ¦1,66 ¦ 1,77 ¦ 1,88 ¦ 1,99 ¦ 284 ¦
¦херские ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦ритуальные¦млн. ¦ 1,5 ¦ 1,79 ¦1,92 ¦ 2,05 ¦ 2,17 ¦ 2,30 ¦ 153 ¦
¦услуги ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦прочие ¦млн. ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 100 ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦Объем бы-¦млн. ¦ 3 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 200 ¦
¦товых ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦селению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦Количество¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦
¦организа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ций быто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вого обс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦луживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦Обеспечен-¦ пункт ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦
¦ность на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетью ком-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плексных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приемных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦Число рын-¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦
¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------+------+------+-----+------+------+------+-----------+
¦В них¦ ед. ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100 ¦
¦условных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+-------+------+------+-----+------+------+------+------------
Приложение 10
к Программе
социально-экономического развития
городского поселка Копысь
на 2006-2010 годы
Здравоохранение, физическая культура и спорт г.п. Копысь
------------T---------T-------------------------------------------------¬
¦Показатель ¦ Единица ¦ Годы ¦
¦ ¦измерения+-----T------T-----T------T-----T------T----------+
¦ ¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦ 2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦2010 год к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 году,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% ¦
¦ ¦ +-----+------+-----+------+-----+------+----------+
¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦
+-----------+---------+-----+------+-----T------T-----T------T----------+
¦Количество ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦
¦медицинских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+-----+------+-----+------+-----+------+----------+
¦Численность¦ чел. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦
¦врачей всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦специально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+-----+------+-----+------+-----+------+----------+
¦Численность¦ чел. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦
¦врачей на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1000 чело-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦век населе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+-----+------+-----+------+-----+------+----------+
¦Численность¦ чел. ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 100 ¦
¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го персона-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+-----+------+-----+------+-----+------+----------+
¦Численность¦ чел. ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 100 ¦
¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го персона-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ла на 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦человек на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+-----+------+-----+------+-----+------+----------+
¦Число коек¦ коек ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100 ¦
¦в больнич-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных органи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+-----+------+-----+------+-----+------+----------+
¦Число коек¦ коек ¦23,8 ¦ 23,8 ¦23,8 ¦ 23,8 ¦23,8 ¦ 23,8 ¦ 100 ¦
¦на 1000 че-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ловек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+-----+------+-----+------+-----+------+----------+
¦Мощность ¦посещений¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 100 ¦
¦врачебных ¦ в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦амбулатор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦но-поликли-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+-----+------+-----+------+-----+------+----------+
¦Количество ¦ ед. ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 100 ¦
¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+---------+-----+------+-----+------+-----+------+-----------
Приложение 11
к Программе
социально-экономического развития
городского поселка Копысь
на 2006-2010 годы
Образование г.п. Копысь
------------------T-------T----------------------------------------------¬
¦ Показатель ¦Единица¦ Годы ¦
¦ ¦измере-+------T-----T-----T-----T-----T-----T---------+
¦ ¦ ния ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2010год к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году, % ¦
¦ ¦ +------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦ ¦ ¦отчет ¦оцен-¦ прогноз ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ка ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-----+-----T-----T-----T-----T---------+
¦Количество обще-¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Количество детс-¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦
¦ких дошкольных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 320 ¦ 320 ¦ 320 ¦ 320 ¦ 320 ¦ 320 ¦ 100 ¦
¦населения общеоб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школами на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 83 ¦ 83 ¦ 83 ¦ 83 ¦ 83 ¦ 83 ¦ 100 ¦
¦населения детски-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ми дошкольными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Охват детей дош-¦ % ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ - ¦
¦кольного возраста¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подготовкой к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------
Приложение 12
к Программе
социально-экономического развития
городского поселка Копысь
на 2006-2010 годы
Культура, туризм и отдых г.п. Копысь
-------------T--------T--------------------------------------------------¬
¦ Показатель ¦Единица ¦ Годы ¦
¦ ¦измере- +-----T------T------T-----T------T------T----------+
¦ ¦ ния ¦2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2010 год к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 году,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% ¦
¦ ¦ +-----+------+------+-----+------+------+----------+
¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦
+------------+--------+-----+------+------T-----T------T------T----------+
¦Количество ¦ ед. ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦
¦культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦просветите- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льских орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦низаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-----+------+------+-----+------+------+----------+
¦Количество ¦ед. /мес¦ - ¦ - ¦1/100 ¦1/100¦1/100 ¦1/100 ¦ - ¦
¦гостиниц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-----+------+------+-----+------+------+----------+
¦Количество ¦ед. / ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦санаторно- ¦коек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦курортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и организа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ций отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-----+------+------+-----+------+------+----------+
¦Количество ¦ ед. ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 150 ¦
¦объектов ис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торико-куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦турного на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+--------+-----+------+------+-----+------+------+-----------
Приложение 13
к Программе
социально-экономического развития
городского поселка Копысь
на 2006-2010 годы
Население г.п. Копысь (человек)
---------------T---------------------------------------------------------¬
¦ Показатель ¦ Годы ¦
¦ +-------T------T-------T-------T------T------T------------+
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2010 год к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 году, %¦
¦ +-------+------+-------+-------+------+------+------------+
¦ ¦ отчет ¦оценка¦ прогноз ¦
+--------------+-------+------+-------T-------T------T------T------------+
¦Численность ¦ 825 ¦ 832 ¦ 846 ¦ 859 ¦ 868 ¦ 876 ¦ 106,2 ¦
¦населения - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+------+-------+-------+------+------+------------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦моложе трудос-¦ 118 ¦ 116 ¦ 117 ¦ 119 ¦ 121 ¦ 123 ¦ 104,2 ¦
¦пособного воз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦раста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+------+-------+-------+------+------+------------+
¦в трудоспособ-¦ 435 ¦ 443 ¦ 457 ¦ 466 ¦ 475 ¦ 482 ¦ 110,8 ¦
¦ном возрасте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+------+-------+-------+------+------+------------+
¦старше трудос-¦ 272 ¦ 273 ¦ 272 ¦ 274 ¦ 272 ¦ 271 ¦ 99,6 ¦
¦пособного воз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦раста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+------+-------+-------+------+------+------------+
¦Численность ¦ 390 ¦ 395 ¦ 408 ¦ 410 ¦ 415 ¦ 429 ¦ 110 ¦
¦населения, за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нятого в эко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦номике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+------+-------+-------+------+------+------------+
¦Естественный ¦ -4 ¦ -2 ¦ +4 ¦ +4 ¦ +5 ¦ +7 ¦ - ¦
¦прирост ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+------+-------+-------+------+------+------------+
¦Механический ¦ -8 ¦ +9 ¦ +10 ¦ +9 ¦ +4 ¦ +1 ¦ - ¦
¦прирост ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+------+-------+-------+------+------+-------------
Приложение 14
к Программе
социально-экономического развития
городского поселка Копысь
на 2006-2010 годы
Малое предпринимательство г.п. Копысь
----------------T-------T------------------------------------------------¬
¦ Показатель ¦Единица¦ Годы ¦
¦ ¦измере-¦ ¦
¦ ¦ ния ¦ ¦
¦ ¦ +------T------T-----T-----T-----T------T---------+
¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦2010 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году, % ¦
¦ ¦ +------+------+-----+-----+-----+------+---------+
¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦
+---------------+-------+------+------+-----T-----T-----T------T---------+
¦Численность ма-¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦лых предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+---------+
¦Списочная чис-¦ чел. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ленность работ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ников в среднем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+---------+
¦Количество ра-¦ чел. ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 150 ¦
¦ботающих инди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+---------+
¦Объем произ-¦млн. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦водства промыш-¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ленной продук-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+---------+
¦Объем произ-¦млн. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦водства потре-¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+---------+
¦Удельный вес¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦малых предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ятий в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объеме произ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водства промыш-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ленной продук-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+---------+
¦Объем рознично-¦млн. ¦ 15 ¦ 17 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 23 ¦ 153,3 ¦
¦го товарооборо-¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+---------+
¦Удельный вес¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦малых предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ятий в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объеме товаро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+---------+
¦Объем платных¦млн. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦услуг населению¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+---------+
¦Выручка от ре-¦млн. ру¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ализации това-¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ров (работ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+---------+
¦Удельный вес¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦малых предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ятий в выручке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+---------+
¦Доля занятых в¦ % ¦ 2,7 ¦ 2,9 ¦ 3,1 ¦ 3,3 ¦ 3,5 ¦ 3,6 ¦ - ¦
¦малом предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нимательстве, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦включая индиви-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дуальных пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принимателей, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общем количес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тве занятых в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городском по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦селке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+---------+
¦Доля поступле-¦ % ¦ 23,5 ¦ 23,8 ¦24,6 ¦25,5 ¦26,1 ¦ 26,6 ¦ - ¦
¦ний налогов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежей в бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жет от деятель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ности субъектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦малого предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+----------
Приложение 15
к Программе
социально-экономического развития
городского поселка Копысь
на 2006-2010 годы
Охрана окружающей среды г.п. Копысь
-------------T---------T-------------------------------------------------¬
¦ Показатель ¦ Единица ¦ Годы ¦
¦ ¦измерения¦ ¦
¦ ¦ +------T------T-----T------T------T-----T---------+
¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦2010 ¦2010 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году, % ¦
¦ ¦ +------+------+-----+------+------+-----+---------+
¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦
+------------+---------+------+------+-----T------T------T-----T---------+
¦Объем ¦млн. руб.¦ - ¦ 100 ¦ 686 ¦ 486 ¦ 100 ¦ 85 ¦ - ¦
¦средств, на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на природо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦охранные ме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦роприятия - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+---------+
¦В том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из республи-¦млн. руб.¦ - ¦ - ¦ 586 ¦ 391 ¦ 10 ¦ - ¦ - ¦
¦канского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+---------+
¦из областно-¦млн. руб.¦ - ¦ 100 ¦ 100 ¦ 95 ¦ 90 ¦ 85 ¦ - ¦
¦го бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+---------+
¦из районного¦млн. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+---------+
¦из поселко-¦млн. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦вого бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------
Приложение 16
к Программе
социально-экономического развития
городского поселка Копысь
на 2006-2010 годы
Занятость населения г.п. Копысь (человек)
-----------------T-------------------------------------------------------¬
¦ Показатель ¦ Годы ¦
¦ +------T------T-------T-------T-------T------T----------+
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2010 год к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 году,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% ¦
¦ +------+------+-------+-------+-------+------+----------+
¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦
+----------------+------+------+-------T-------T-------T------T----------+
¦Списочная чис-¦ 390 ¦ 390 ¦ 388 ¦ 396 ¦ 408 ¦ 419 ¦ 110,3 ¦
¦ленность работ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ников в органи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зациях в среднем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+------+-------+-------+-------+------+----------+
¦Численность без-¦ 9 ¦ 9 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 7 ¦ 77,8 ¦
¦работных, состо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ящих на учете на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+------+-------+-------+-------+------+----------+
¦Принято органи-¦ - ¦ 117 ¦ 76 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 5 ¦ - ¦
¦зациями на рабо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ту на дополните-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льно создаваемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рабочие места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+------+-------+-------+-------+------+----------+
¦Численность ра-¦ 40 ¦ 38 ¦ 36 ¦ 34 ¦ 32 ¦ 30 ¦ 75 ¦
¦ботающих пенси-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦онеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+------+-------+-------+-------+------+----------+
¦Создание новых¦ - ¦ 96 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 5 ¦ - ¦
¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+------+-------+-------+-------+------+----------+
¦Профподготовка ¦ 6 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 50 ¦
¦безработных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+------+------+-------+-------+-------+------+-----------
Приложение 17
к Программе
социально-экономического развития
городского поселка Копысь
на 2006-2010 годы
Финансовые показатели развития г.п. Копысь
----------------T------T-------------------------------------------------¬
¦ Показатели ¦Едини-¦ Годы ¦
¦ ¦ца из-+------T------T-----T-----T-----T-------T---------+
¦ ¦мере- ¦ 2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦2010 год ¦
¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году, % ¦
¦ ¦ +------+------+-----+-----+-----+-------+---------+
¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦
+---------------+------+------+------+-----T-----T-----T-------T---------+
¦Налоговые по-¦млн. ¦ 18,5 ¦ 19,3 ¦19,8 ¦21,3 ¦23,4 ¦ 25,6 ¦ 139,9 ¦
¦ступления нало-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гоплательщиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городского по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦селка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+-----+-----+-----+-------+---------+
¦Удельный вес¦ % ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ - ¦
¦налоговых по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ступлений пла-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельщиков го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦родского посел-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ка в объеме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+-----+-----+-----+-------+---------+
¦Расходы на ЖКХ ¦млн. ¦ 140 ¦ 148 ¦ 156 ¦ 168 ¦ 180 ¦ 191 ¦ 136,4 ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+-----+-----+-----+-------+---------+
¦Расходы на об-¦млн. ¦330,6 ¦ 388 ¦ 446 ¦ 513 ¦ 590 ¦ 678 ¦ 205,1 ¦
¦разование ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+-----+-----+-----+-------+---------+
¦Расходы на¦млн. ¦171,3 ¦197,5 ¦229,1¦274,9¦329,9¦ 395,9 ¦ 231,1 ¦
¦здравоохранение¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+------+------+------+-----+-----+-----+-------+----------
Приложение 18
к Программе
социально-экономического развития
городского поселка Копысь
на 2006-2010 годы
Объемы и источники финансирования
-----------------------------T-----------T----------T----------T----------T----------T--------------¬
¦ Источники финансирования ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ Итого, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦Необходимо средств - всего ¦ 25 406 ¦ 18 373 ¦ 10 701 ¦ 9 895 ¦ 8 830 ¦ 73 205 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственных ¦ 250 ¦ 810 ¦ 650 ¦ 650 ¦ 250 ¦ 2 610 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦бюджетных ¦ 25 156 ¦ 9 714 ¦ 9 701 ¦ 8 895 ¦ 8 230 ¦ 61 696 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦республиканский бюджет ¦ 50 ¦ 8 724 ¦ 8 226 ¦ 7 490 ¦ 7 550 ¦ 32 040 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦областной ¦ 25 106 ¦ 920 ¦ 1 475 ¦ 1 405 ¦ 665 ¦ 29 571 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦местный ¦ - ¦ 70 ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 85 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦кредиты банков ¦ - ¦ 3 587 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 4 637 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦инновационные доходы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦средства инвесторов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦в том числе иностранных ¦ - ¦ 4 262 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4 262 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦ Из общего объема финансирования ¦
+----------------------------T-----------T----------T----------T----------T----------T--------------+
¦На развитие производственной¦ 25 226 ¦ 6 659 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 32 085 ¦
¦сферы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственные средства органи-¦ 250 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 250 ¦
¦заций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦бюджетные ¦ 24 976 ¦ 30 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 25 006 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦республиканский бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦областной ¦ 24 976 ¦ 30 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 25 006 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦местный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦кредиты банков ¦ - ¦ 2 367 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2 367 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦инновационные доходы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦средства инвесторов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦в том числе иностранных ¦ - ¦ 4 262 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4 262 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦На жилищное строительство -¦ 80 ¦ 1 970 ¦ 1 100 ¦ 1 100 ¦ 1 100 ¦ 5 350 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетные ¦ 80 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 2 080 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦средства организаций ¦ - ¦ 250 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 1 000 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦средства населения, включая¦ - ¦ 1 220 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 2 270 ¦
¦кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦На развитие коммунального¦ - ¦ 1 685 ¦ 1 500 ¦ 1 400 ¦ 570 ¦ 5 155 ¦
¦хозяйства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетные ¦ - ¦ 1 125 ¦ 1 100 ¦ 1 000 ¦ 570 ¦ 3 795 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦средства организаций ¦ - ¦ 560 ¦ 400 ¦ 400 ¦ - ¦ 1 360 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦На развитие торговли, общес-¦ - ¦ 53 ¦ 325 ¦ 40 ¦ 15 ¦ 433 ¦
¦твенного питания и бытового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственные средства ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦республиканский бюджет ¦ ¦ 53 ¦ - ¦ 40 ¦ - ¦ 93 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦областной ¦ - ¦ - ¦ 325 ¦ - ¦ - ¦ 325 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦районный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦На развитие социальной сфе-¦ - ¦ 30 ¦ - ¦ 305 ¦ 10 ¦ 345 ¦
¦ры - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦республиканский бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦областной ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 305 ¦ 10 ¦ 315 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦районный ¦ - ¦ 30 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 30 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦внебюджетные средства ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на развитие образования ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦республиканский бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦областной ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 300 ¦ - ¦ 300 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦районный ¦ - ¦ 10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 10 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦внебюджетные средства ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦на развитие здравоохранения ¦ - ¦ 150 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 150 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦республиканский бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦областной ¦ - ¦ 150 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 150 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦районный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦внебюджетные средства ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦на развитие культуры ¦ - ¦ 1 705 ¦ 1 855 ¦ 1 535 ¦ 1 425 ¦ 6 520 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦республиканский бюджет ¦ - ¦ 1 675 ¦ 1 850 ¦ 1 525 ¦ 1 425 ¦ 6 475 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦областной ¦ - ¦ 30 ¦ 5 ¦ 10 ¦ - ¦ 45 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦районный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦внебюджетные средства ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦на развитие физической куль-¦ - ¦ 5 435 ¦ 5 435 ¦ 5 415 ¦ 5 625 ¦ 21 910 ¦
¦туры, спорта и туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦республиканский бюджет ¦ - ¦ 5 405 ¦ 5 435 ¦ 5 415 ¦ 5 625 ¦ 21 880 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦областной ¦ - ¦ 30 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 30 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦районный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦внебюджетные средства ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦На природоохранные меропри-¦ 100 ¦ 686 ¦ 486 ¦ 100 ¦ 85 ¦ 1 457 ¦
¦ятия - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦республиканский бюджет ¦ - ¦ 586 ¦ 391 ¦ 10 ¦ - ¦ 987 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦областной бюджет ¦ 100 ¦ 100 ¦ 95 ¦ 90 ¦ 85 ¦ 470 ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦районный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦поселковый ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦внебюджетные средства ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
L----------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------------
|