ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор




Решение Горецкого районного Совета депутатов от 27 декабря 2006 г. №17-2 "О Программе социально-экономического развития города Горки на 2006 - 2010 годы"

Текст документа с изменениями на 1 июня 2007 года

<<< Главная страница     < Назад

            РЕШЕНИЕ ГОРЕЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
                      27 декабря 2006 г. № 17-2

О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
ГОРКИ НА 2006-2010 ГОДЫ

     Во  исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 12  июня
2006  г.  №  384  «Об утверждении Программы социально-экономического
развития  Республики Беларусь на 2006-2010 годы», Плана  мероприятий
по  реализации решений третьего Всебелорусского народного  собрания,
утвержденного  распоряжением Президента Республики  Беларусь  от  30
июня 2006 г. № 222рп, Горецкий районный Совет депутатов РЕШИЛ:
     1.  Утвердить  прилагаемую  Программу  социально-экономического
развития города Горки на 2006-2010 годы.
     2.   Горецкому   районному  исполнительному  комитету   довести
Программу   социально-экономического  развития   города   Горки   на
2006-2010 годы до заинтересованных.
     3.   Отделу   экономики  Горецкого  районного   исполнительного
комитета   обеспечить  координацию  работ  по  реализации  указанной
Программы.
     4.  Контроль  за  выполнением настоящего решения  возложить  на
заместителей   председателя   Горецкого  районного   исполнительного
комитета по курируемым вопросам.
     
Председатель                                              И.А.Холява
     
                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Решение
                                                 Горецкого районного
                                                 Совета депутатов
                                                 27.12.2006 № 17-2

ПРОГРАММА
социально-экономического развития города Горки на 2006-2010 годы

                                  
                               ГЛАВА 1
                           ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
                                  
     1.  Программа социально-экономического развития города Горки на
2006-2010  годы  (далее - Программа) разработана  в  соответствии  с
Законом  Республики  Беларусь от 5 мая 1998 года «О  государственном
прогнозировании   и  программах  социально-экономического   развития
Республики   Беларусь»  (Ведамасцi  Нацыянальнага  сходу  Рэспублiкi
Беларусь,   1998   г.,   №  20,  ст.  222),  Программой   социально-
экономического  развития  Республики  Беларусь  на  2006-2010  годы,
утвержденной  Указом  Президента  Республики  Беларусь  от  12  июня
2006  г.  №  384  (Национальный  реестр  правовых  актов  Республики
Беларусь, 2006 г., № 92, 1/7667).
     2.  В  Программе  дана  оценка достигнутого  уровня  социально-
экономического  развития города Горки (далее -  город)  в  2001-2005
годах,  определены  цели, задачи, приоритеты и ожидаемые  результаты
социально-экономического развития города на 2006-2010 годы.
                                  
                               ГЛАВА 2
                  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА ГОРКИ
                                  
     3.  Горецкий  район  расположен на  северо-востоке  Могилевской
области,  площадь занимает 128,4 тысячи гектаров, 23,4 из которых  -
лесные угодья.
     4.  В  1861  году  Горки стали центром уезда и  получили  герб.
Территория  города составляет 22,2 квадратных километра, численность
жителей  -  34,2  тысячи (далее - тыс.) человек,  из  них  занято  в
экономике  13,6  тыс.  человек. По состоянию на  1  января  2006  г.
уровень  безработицы составил 1,7 процента от экономически активного
населения.
                                  
                               ГЛАВА 3
  ИТОГИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2001-2005 ГОДЫ ПО
               ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                                  
     5.  Промышленный  комплекс города представлен  8  организациями
различных форм собственности. В разрезе подчиненности - организации,
подчиненные  республиканским  органам  государственного  управления:
государственное  лесохозяйственное  учреждение  «Горецкий   лесхоз»,
открытое акционерное общество (далее - ОАО) «Према», республиканское
унитарное   производственное   предприятие   «ИК   9»   Департамента
исполнения   наказаний   Министерства  внутренних   дел   Республики
Беларусь»  (далее - РУП «ИК 9» ДИН МВД Республики Беларусь),  филиал
республиканского     унитарного    производственного     предприятия
«Могилевхлебпром»  «Горецкий  хлебозавод»  (далее  -   филиал   РУПП
«Могилевхлебпром» «Горецкий хлебозавод»), Горецкое  ОАО  «Типография
Белорусской   государственной  орденов   Октябрьской   Революции   и
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии».
     К   организациям,   подчиненным  местным   Советам   депутатов,
исполнительным  и  распорядительным органам,  относятся  предприятия
перерабатывающей  отрасли  -  ОАО «Горецкий  маслодельно-сыродельный
завод» (валообразующее предприятие), ОАО «Горкилен».
     Создано    юридическое   лицо   с   привлечением   иностранного
капитала  -  совместное  общество  с  ограниченной  ответственностью
(далее  -  СООО)  «Скайфорест», основным  направлением  деятельности
которого является лесопиление.
     Темп  роста  объема  промышленной продукции за  2001-2005  годы
составил 171,7 процента.
     6.  В  2001-2005  годах  наметилась  положительная  динамика  в
привлечении инвестиций в экономику города. Основные капиталовложения
направлялись  на  жилищное  строительство  и  развитие  материально-
производственной  базы  организаций  города.  Строительная   отрасль
города включает 6 строительных и дорожно-строительных организаций.
     7.  По состоянию на 1 января 2006 г. количество граждан города,
состоящих  на  учете  нуждающихся  в  улучшении  жилищных   условий,
составило  655  семей,  из  них 457 -  молодые  семьи,  при  среднем
показателе  за  последние пять лет 870 семей. За  2001-2005  годы  в
городе введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования
43,1 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов.
     8.   Наряду  со  значительным  увеличением  за  последние  годы
объемов   строительства   жилья  имеются  положительные   сдвиги   в
строительстве объектов жилищной инфраструктуры.
     За  2005  год  за  счет  средств жилищно-инвестиционного  фонда
проложено  5,7  тыс. погонных метров водопроводных сетей,  0,6  тыс.
погонных  метров  канализационных сетей и 0,1 тыс.  погонных  метров
тепловых  сетей. На эти цели освоено 805,3 миллиона (далее  -  млн.)
рублей.
     9.  Жилищно-коммунальное  хозяйство города  представлено  двумя
предприятиями,     подчиненными    местным    Советам     депутатов,
исполнительным  и  распорядительным органам: унитарное  коммунальное
производственное  предприятие «Коммунальник»  и  Горецкое  унитарное
коммунальное предприятие «Тепловая энергетика». Жилищный фонд города
насчитывает 3589 жилых строений общей площадью 629,3 тыс. квадратных
метров.   Благоустроенный  жилищный  фонд  (центральное   отопление,
водопровод,  канализация)  составляет 69 процентов  в  общем  объеме
жилья.  По  состоянию  на  1 января 2006 г. протяженность  подземных
газопроводов  (сетей  природного  газа)  в  городе  составила   74,8
километра.  Газифицировано 6118 квартир и домов  (62,6  процента  от
общего числа). В городе действует автогазозаправочная станция.
     10.  Торговая сеть города представлена 27 организациями, из них
85 магазинов, общественное питание насчитывает 32 организации.
     По   итогам   работы  за  2001-2005  годы  темп  роста   объема
розничного   товарооборота  по  городу  составил   181,3   процента,
товарооборота общественного питания - 173,4 процента.
     В  городе  обеспечивалась бесперебойная торговля всеми группами
товаров,  доля отечественных товаров в общем товарообороте  достигла
более 80 процентов.
     11.  Динамика  объемов оказания платных услуг населению  города
за  2001-2005 годы характеризуется ежегодным приростом,  темп  роста
составил 158,3 процента.
     В   сфере  услуг  наибольший  удельный  вес  составляли   такие
отрасли,   как   жилищно-коммунальное  хозяйство  (25,6   процента),
транспортные  (10,8),  услуги  связи (19)  и  бытового  обслуживания
(9,7).
     12.   Социальная   сфера   города   представлена   учреждениями
образования, культуры и медицины.
     13.  Систему  образования представляют  учреждение  образования
«Белорусская   государственная  орденов  Октябрьской   Революции   и
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия»  (далее  -
БГСХА),  6  средних  школ,  социально-педагогический  центр,   центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
     14.  В сеть культурно-просветительских учреждений города входят
районный Центр культуры, Дворец культуры БГСХА, школа искусств  с  4
филиалами,  детская  школа  художественных  ремесел,  районный   Дом
ремесел,   Горецкий  филиал  коммунального  унитарного   предприятия
«Могилевоблкиновидеопрокат» с кинотеатром «Криница»,  3  библиотеки,
районный  историко-этнографический  музей.  К  памятникам  историко-
культурного наследия относятся здания архитектуры 19 века: районного
отдела   внутренних   дел,  стоматологической  поликлиники,   Спасо-
Воздвиженской церкви, комплекса зданий БГСХА.
     15.  Сеть учреждений здравоохранения города включает учреждение
здравоохранения «Горецкая центральная районная больница» (далее - УЗ
«Горецкая   ЦРБ»)  на  285  коек  со  структурными  подразделениями:
районной   больницей,   районной   поликлиникой,   стоматологической
поликлиникой  и учреждение здравоохранения «Горецкий районный  центр
гигиены и эпидемиологии».
     16.  Городская физкультурная организация объединяет  коллективы
физической   культуры  в  учебных  заведениях,  на  предприятиях   и
учреждениях.  Функционируют учреждение «Горецкий центр физкультурно-
массовой   и   спортивной   работы»  и  Горецкое   учебно-спортивное
учреждение «Детско-юношеская спортивная школа конного спорта».
     17.  Основные  объемы грузопассажирских перевозок  осуществляет
республиканское   унитарное   дочернее   Горецкое   автотранспортное
предприятие  «Автомобильный парк № 17» (далее -  РУД  ГАП  «Автопарк
№   17»).   Для  осуществления  пассажирских  перевозок  по   городу
приобретено  6  автобусов.  Перевозки  пассажиров  по  городу  также
осуществляют  16  индивидуальных  перевозчиков  на  21  транспортном
средстве по 5 маршрутам.
     По  итогам  работы за 2001-2005 годы в городе увеличился  объем
грузоперевозок на 20,5 процента.
     18.  За  2005 год плотность квартирных телефонных аппаратов  на
100 жителей составила 25,54 аппарата.
     19.   В   городе   насчитывается  42  малых  предприятия,   696
индивидуальных  предпринимателей. В торговом  обслуживании  работает
более  90 процентов занятых в малом бизнесе, сфере услуг -  около  4
процентов.
     20.  В  2001-2005  годах  на  рынке  труда  города  наблюдалась
тенденция снижения численности безработных.
     Ситуация рабочей силы в 2001-2005 годах стабильная.
     Уровень  регистрируемой безработицы по состоянию  на  1  января
2006  г.  составил  1,7  процента против 2,1 процента  на  1  января
2001 г.
     21.  За  2005 год среднемесячная зарплата работников по  городу
доведена до уровня, эквивалентного почти 237 долларам США.
                                  
                               ГЛАВА 4
 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
                       ГОРКИ НА 2006-2010 ГОДЫ
                                  
     22.   Основные  показатели  социально-экономического   развития
города  согласно  приложению 1 определены на основании  анализа  его
социально-экономического положения.
     23.  Главной целью социально-экономического развития  города  в
2006-2010  годах  является дальнейшее повышение  уровня  и  качества
жизни населения.
     Программа   определяет   направления   социально-экономического
развития  на пятилетие с учетом основных приоритетов и задач,  среди
которых:
     обеспечение устойчивого роста уровня жизни населения;
     активизация инвестиционной деятельности;
     наращивание промышленного потенциала;
     развитие жилищного строительства;
     улучшение   финансового   состояния   организаций   на   основе
повышения эффективности производства;
     повышение качества образования;
     создание  необходимых условий для развития  предпринимательства
и малого бизнеса и др.
     К  факторам,  обеспечивающим устойчивое экономическое  развитие
города,  относятся трудовые ресурсы, жилищно-коммунальное хозяйство,
развитие отраслей социальной сферы.
                                  
                               ГЛАВА 5
     ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИИ
                    ПРИОРИТЕТОВ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ
                                  
     24.  Основная  цель  инвестиционной политики  -  мобилизация  и
эффективное  использование инвестиционных ресурсов  для  дальнейшего
повышения конкурентоспособности экономики города.
     За  2006-2010 годы прогнозируется увеличить объем инвестиций  в
основной капитал в целом по городу в 1,6 раза к уровню 2005  года  и
привлечь  на инвестиционные цели в 2010 году 39 895 млн.  рублей  (в
прогнозных  ценах 2006 года) согласно приложению 2. Рост  инвестиций
будет   обеспечен  в  основном  за  счет  внутренних  инвестиционных
ресурсов,  в том числе собственных средств юридических лиц,  включая
кредиты.
     Приоритетом    инвестиционной   политики   станет   привлечение
инвестиционных ресурсов в непроизводственную сферу. Из общего объема
инвестиций   в   основной  капитал  в  объекты   непроизводственного
назначения  будет инвестировано 23 658 млн. рублей, их удельный  вес
составит 59,3 процента. Основные капиталовложения будут направляться
в строительство.
     Привлечение   инвестиций   будет  направлено   на   техническое
перевооружение,  реконструкцию и модернизацию производств,  развитие
материально-производственной  базы  предприятий  города.   Основными
инвестиционными   проектами  в  2006-2010  годах   будут   являться:
«Строительство сыродельного цеха мощностью 10 тонн сыра  в  сутки  с
переработкой  подсырной  сыворотки»  -  ОАО  «Горецкий  маслодельно-
сыродельный  завод», «Модернизация хлебобулочного цеха с  установкой
газовой печи взамен устаревшей для выпечки подовых и формовых сортов
хлеба»,  «Строительство  солодовой линии для  производства  красного
солода,  используемого для выпечки заварных сортов хлеба»  -  филиал
РУПП    «Могилевхлебром»    «Горецкий   хлебозавод»,    «Техническое
перевооружение основного производства (приобретение импортной  линии
по выработке длинного волокна)» - ОАО «Горкилен» согласно приложению
3.
     25.    Производственно-технический   потенциал    промышленного
комплекса  города  характеризуется большим износом основных  фондов.
Основными  направлениями  развития  промышленного  комплекса   будут
являться:
     повышение эффективности работы промышленных предприятий;
     модернизация и техническое перевооружение производств;
     повышение   качества  выпускаемой  продукции,  освоение   новой
конкурентоспособной продукции;
     развитие и совершенствование службы маркетинга.
     Реализация мер позволит увеличить объем промышленной  продукции
за  2006-2010  годы на 24,6 процента, потребительских товаров  -  на
36,6 процента согласно приложению 4.
     26.  Основным видом деятельности филиала РУПП «Могилевхлебпром»
«Горецкий   хлебозавод»   является  производство   хлебобулочных   и
кондитерских  изделий.  Выпускаемая  продукция  относится  к   числу
товаров   повседневного  спроса.  Ассортимент  выпускаемых   изделий
насчитывает  более  60  наименований  хлебобулочных  изделий,  55  -
кондитерских,  который ежегодно обновляется. Для реализации  готовой
продукции  имеется 6 торговых точек: 3 магазина и  3  киоска,  рынки
сбыта   находятся  и  в  приграничных  регионах  Смоленской  области
Российской   Федерации.   Среднесписочная   численность   работающих
составляет 141 человек.
     В  2005  году  предприятие  практически  полностью  перешло  на
выпуск  заварных хлебов по сложной технологии. Основные  направления
развития связаны в первую очередь с техническим перевооружением:
     строительство  линии  по производству ферментированного  солода
(красного);
     приобретение  и  установка газовой печи для выпечки  подовых  и
формовых  сортов  хлеба  и рогаликовой машины  (наращивание  объемов
производства);
     приобретение    тестомесильной   и    кремовзбивальной    машин
(улучшение качественных параметров выпускаемой продукции).
     В  целях удовлетворения потребительского спроса населения будут
приобретены  автоматы для нарезки и упаковки хлебобулочных  изделий.
Увеличение  объемов  производства  планируется  также  и   за   счет
расширения  ассортимента продукции. Особое внимание будет  уделяться
увеличению объемов диетических и диабетических изделий, пользующихся
повышенным  спросом у населения. Расширится ассортимент кондитерских
изделий с использованием фруктов.
     Реализация    намеченных   мероприятий   позволит   предприятию
увеличить  объем промышленной продукции за 2006-2010 годы  на  13-15
процентов, потребительских товаров - на 9-10 процентов.
     27.     ОАО     «Према»     специализируется     на     выпуске
электрооборудования   для   автомобильной   и   тракторной   техники
(электродвигатели,    электровентиляторы),    является     финансово
неустойчивой   на   протяжении  последних  5  лет:   низкие   объемы
производства    (58,6   процента),   отрицательная    рентабельность
реализованной продукции, кредиторская задолженность, в несколько раз
превышающая   среднемесячный  выпуск   продукции,   низкий   уровень
заработной  платы. Среднесписочная численность работающих составляет
137 человек.
     Главная  задача организации - улучшение финансового  состояния.
На  пополнение  оборотных  средств и приобретение  оборудования  под
гарантии   Горецкого  районного  исполнительного  комитета  выделены
кредитные ресурсы (всего - 250 млн. руб.).
     Организация  предусматривает  наращивание  объема  производства
рентабельной продукции за счет организации производства и  серийного
освоения  отопителя  64221-8101010 для  республиканского  унитарного
предприятия «Минский автомобильный завод» (среднемесячный выпуск - 2
тыс.  штук),  а  также  серийного производства нового  коллекторного
электродвигателя мощностью 90 Вт. Прирост объема товарной  продукции
за   счет  нового  производства  прогнозируется  за  2006-2010  годы
увеличить  более  чем в 3 раза. В 2006-2010 годах  предусматривается
приобретение нового и модернизация имеющегося оборудования.
     Это  позволит стабилизировать финансовое состояние  и  повысить
уровень заработной платы к концу 2010 года до 715 тыс. рублей, или в
3,4 раза.
     28.   РУП   «ИК   9»  ДИН  МВД  Республики  Беларусь   является
многопрофильным:  деревообработка,  металлообработка,   производство
швейных  изделий  и продовольственных товаров. 53 процента  в  общем
объеме  занимают  швейные  изделия,  из  них  66,7  процента  -   на
давальческой основе. Основным потребителем данной продукции является
общество  с  ограниченной  ответственностью «Текстиль-Восток-Сервис»
(Российская   Федерация),  сотрудничество  с   которым   планируется
продолжить в 2006-2010 годах.
     Производство по металлообработке будет ориентировано  в  первую
очередь  на  изготовление  продукции  собственного  производства  (в
2001-2005  годах  -  на давальческой основе): сотрудничество  с  ОАО
«Мотовело»,   г.   Минск  (корпус  педали),  ОАО   «Чаусский   завод
железобетонных изделий», г. Чаусы (закладные изделия),  завод  имени
Вавилова, г. Минск (ротор, гайка, крышка).
     Основные   виды   продукции  деревообработки   -   пиломатериал
обрезной, пиломатериал сращенный (ламель), мебель, столярные изделия
(дверные     и     оконные    блоки).    В    целях     модернизации
деревообрабатывающего    производства    планируется    приобретение
четырехстороннего  строгального  станка,  пилорамы,  кромкообрезного
станка.
     Прирост   объемов   производства  промышленной   продукции   за
2006-2010   годы   прогнозируется   на   уровне   17-19   процентов,
потребительских товаров - 2-4 процента.
     29.   ОАО  «Горецкий  маслодельно-сыродельный  завод»  является
валообразующим,  удельный вес в общем объеме промышленной  продукции
составляет  порядка  35 процентов, в потребительских  товарах  -  53
процента.  Среднесписочная  численность работающих  -  188  человек.
Проектная  мощность рассчитана на 96 тонн молока в  смену.  Основные
поставщики   сырья  -  сельскохозяйственные  организации   Горецкого
района.   Ассортимент  продукции,  выпускаемой  на   ОАО   «Горецкий
маслодельно-сыродельный  завод»,  включает  около  30   наименований
продукции  по основным ассортиментным группам: масло животное,  сыры
твердые   жирные,   цельномолочная  продукция,   нежирная   молочная
продукция,  напитки  из сыворотки, сыры нежирные,  казеин.  Основные
рынки  сбыта  -  Республика Беларусь и Российская Федерация,  казеин
технический реализуется в страны дальнего зарубежья.
     В   2006-2010   годах   развитие  и   повышение   эффективности
производства предусматривается за счет:
     технического  перевооружения: реконструкция творожного  цеха  и
участка  по выработке масла с целью максимального исключения ручного
труда, расширение камеры готовой продукции;
     повышения  качества  выпускаемой продукции: организация  работы
по внедрению международной системы менеджмента качества ИСО 9001;
     расширения   ассортимента  выпускаемой  продукции,  наращивания
объема    производства    высококачественной,    конкурентоспособной
продукции,   способствующей  стабильному   наращиванию   экспортного
потенциала:   реализация   инвестиционного  проекта   «Строительство
сыродельного  цеха  мощностью 10 тонн сыра в  сутки  с  переработкой
подсырной сыворотки»;
     развития  и  совершенствования  службы  маркетинга:  разработка
бренда, товарного знака.
     Реализация    мероприятий   позволит   расширить    ассортимент
выпускаемой   продукции  на  15-18  новых  видов,  увеличить   объем
промышленной   продукции   за   пятилетие   на   42-45    процентов,
потребительских товаров - на 60-63 процентов.
     30. ОАО «Горкилен» - предприятие первичной переработки льна,  в
настоящее  время ориентировано на собственную сырьевую базу  и  опыт
переработки   льна   в   северной  части   европейской   территории.
Производственные мощности по производству волокна - 2100 тонн в год.
Основной  потребитель  - республиканское унитарное  производственно-
торговое   предприятие  «Оршанский  льнокомбинат».   Среднесписочная
численность работающих - 142 человека.
     В  2006-2010 году деятельность организации будет направлена  на
увеличение  объемов  производства  и  реализации  высококачественной
продукции,  в первую очередь длинного льноволокна, завоевание  новых
рынков сбыта. Поставленные задачи планируется достичь за счет:
     технического  перевооружения: приобретение импортной  линии  по
выработке длинного льноволокна;
     повышения урожайности льна;
     улучшения качества получаемой льнотресты;
     приобретения    дополнительных   единиц    сельскохозяйственной
техники.
     Среднегодовой   прирост   объема   производства    промышленной
продукции в 2006-2010 годах планируется на уровне 2-3 процентов.
     31.   СООО   «Скайфорест»   для   переработки   мягколиственной
древесины  в  2005  году приобретено и установлено  оборудование  по
переработке низкосортной и мелкотоварной древесины.
     В  2006-2010  годах  общество  планирует  обеспечить  ежегодное
наращивание   объемов   производства  2   процента   с   последующей
максимальной загрузкой имеющихся мощностей.
     32.  Развитие строительного комплекса в 2006-2010  годах  будет
направлено на сокращение сроков и стоимости строительства, повышение
его качества.
     В     этих    целях    прогнозируется    обновление    основных
производственных  фондов,  улучшение  экономического  и  финансового
состояния организаций.
     За   2006-2010   годы   объем  подрядных  работ   строительными
организациями   города   планируется  увеличить   на   61   процент,
численность работников, занятых в строительной отрасли, будет в 2010
году составлять 916 человек согласно приложению 5.
     33.  ОАО  «Строитель»  является одной из  ведущих  строительных
организаций города. Объемы подрядных работ планируется увеличить  за
пятилетие на 67 процентов. Организацией планируется приобретение  до
2010  года основных средств (оборудование, механизмы) на сумму  1080
млн. рублей. Численность работающих предусматривается на уровне  440
человек.
     34.    Государственное    унитарное    коммунальное    дочернее
строительное  предприятие  (далее - ГУК ДСП)  «Горецкая  передвижная
механизированная  колонна  № 1» планирует  объем  выполненных  работ
увеличить с 2499 млн. рублей в 2006 году до 3618 млн. рублей в  2010
году, или на 44 процента. Для достижения запланированных показателей
предусматривается   приобретение   необходимого    оборудования    и
спецтехники     (автобетоносмесители,    автобусы,     экскаваторы),
позволяющих повысить производительность труда.
     35.  ОАО «Горкиводхоз» - основными видами деятельности общества
являются  технический  уход и текущий ремонт  мелиоративных  систем,
водохозяйственное строительство, строительство инженерных сооружений
и   строительство  жилья  на  селе.  В  объемах  производства  работ
возрастут   объемы  водохозяйственного  строительства  и   ремонтно-
эксплуатационных работ. В целом рост объемов работ за 2006-2010 годы
планируется на уровне 10 процентов.
     Среднегодовой  рост выручки от реализации в  течение  пятилетия
планируется на 10 процентов.
     36.    ГУК   ДСП   «Горецкая   специализированная   передвижная
механизированная   колонна»   выполняет   санитарно-технические    и
электромонтажные   работы.   Объемы  подрядных   работ   планируется
увеличить за пятилетие на 59 процентов. Для увеличения объемов работ
планируется приобретение необходимых основных средств (экскаватор, 3
грузовые машины, специальное оборудование и инвентарь).
     37.    Филиал   «Дорожно-эксплутационное   управление   №   75»
республиканского   унитарного  предприятия  «Могилевавтодор»   ведет
ремонт дорог в населенных пунктах. Объем работ планируется увеличить
за 2006-2010 годы на 60 процентов.
     38.  Частное унитарное производственное предприятие  «Прометей»
является   перспективным  развивающимся  предприятием  строительного
комплекса  города.  За  2006-2010 годы  объем  строительно-монтажных
работ планируется увеличить на 55 процентов.
     39.   Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  города  будет
осуществляться  в  соответствии  с  Программой   развития   жилищно-
коммунального  хозяйства  Республики  Беларусь  на  2006-2010  годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь  от
7  июня 2006 г. № 720 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь,  2006  г.,  №  90, 5/22418), и направлено  на  обеспечение
населения и других потребителей всем комплексом услуг в соответствии
с  нормативами  государственных социальных стандартов,  снижение  их
себестоимости,  перевод  организаций на самоокупаемость.  Достижение
поставленной  задачи предусматривается обеспечить за счет  внедрения
ресурсоэффективных  и  энергоэффективных  технологий   производства,
исключения  непроизводительных затрат  и  потерь,  совершенствования
системы управления жилищно-коммунальным хозяйством.
     Важнейшей  целью  политики в жилищной сфере  является  создание
условий   для   обеспечения   граждан  жильем,   улучшение   условий
проживания.  В  предстоящем  пятилетии  предусматривается  ежегодное
наращивание объемов строительства жилья согласно приложению 6. Всего
в  2006-2010 годах в городе будет построено и введено в эксплуатацию
31,4 тыс. квадратных метров жилья.
     Рост   объемов   строительно-монтажных  работ  и   капитального
ремонта  зданий  и сооружений всех форм собственности прогнозируется
за 2006-2010 годы на уровне 4 процентов.
     40.  В  2006-2010 годах будет продолжена работа  по  увеличению
объемов и улучшению качества предоставляемых услуг населению города.
Реализация мер по развитию платных услуг населению, в первую очередь
мероприятий,  предусмотренных Комплексной программой развития  сферы
услуг   в   Республике  Беларусь  на  2006-2010  годы,  утвержденной
постановлением  Совета  Министров Республики  Беларусь  от  22  июня
2006  г.  №  786  (Национальный  реестр  правовых  актов  Республики
Беларусь,  2006  г., № 104, 5/22489), Программой  развития  бытового
обслуживания  населения  в Республике Беларусь  на  2006-2010  годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь  от
15 июня 2006 г. № 761 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 94, 5/22462), позволит обеспечить их прирост за
2006-2010  годы на 53 процента, бытовых - на 82,6 процента  согласно
приложению 7. Опережающими темпами будут развиваться услуги жилищно-
коммунального и правового характера, услуги банков и бытовые услуги.
     41.  Обеспечение  прогнозных темпов  роста  объемов  реализации
бытовых услуг планируется обеспечить за счет освоения и внедрения  в
производство   новых   видов   услуг,   моделей,   совершенствования
технологических процессов (внедрение компьютерной фотографии; выпуск
комбинированных конструкций для заборов и др.).
     Темп  роста  бытовых услуг через все каналы реализации  в  2010
году  к  2005  году  ожидается в размере 182,6 процента,  реализация
бытовых услуг на душу населения возрастет на 96,8 процента.
     42.    Динамичное    развитие   отраслей   экономики    города,
необходимость   обеспечения   потребностей   населения   в   услугах
транспорта  и  связи  потребуют в предстоящем пятилетии  устойчивого
развития указанной отрасли согласно приложению 8.
     43.   Развитие   в   городе  автомобильного  транспорта   будет
направлено на повышение конкурентоспособности и эффективности услуг,
пассажирского - на повышение их качества.
     Развитие  пассажирского транспорта города будет  осуществляться
в   соответствии   с  Программой  развития  пассажирских   перевозок
автомобильным   транспортом   в   2005-2010   годах,    утвержденной
постановлением  Совета  Министров Республики  Беларусь  от  22  июня
2005  г.  №  675  (Национальный  реестр  правовых  актов  Республики
Беларусь, 2005 г., № 103, 5/16167).
     Основные  объемы грузопассажирских перевозок будет осуществлять
РУД ГАП «Автопарк № 17».
     РУД  ГАП  «Автопарк № 17» имеет свою производственную базу,  на
площадях расположено 14 производственных объекта,  в  состав  входит
автовокзал.
     В  автопарке насчитывается 26 грузовых автомобилей, из  которых
23  самосвала,  31  автобус  различной вместимости.  Среднесписочная
численность работающих - 128 человек.
     В  2006-2010  годах планируется увеличение объемов по  грузовым
перевозкам (грузооборот) с 3271,7 тыс. тонн на километр в 2005  году
до 4300,0 тыс. тонн на километр в 2010 году.
     Увеличение объемов перевозки грузов планируется осуществить  за
счет  приобретения новых грузовых автомобилей марки МАЗ с прицепами,
расширения рынка сбыта услуг, снижения простоя автомобилей в ремонте
и т.д.
     Предприятием обновляется подвижной состав как грузового, так  и
автобусного  парка. Обновление подвижного состава автобусного  парка
осуществляется в основном за счет транспортного сбора,  грузового  -
финансового лизинга.
     44.  Основной  целью развития отрасли связи на  2006-2010  годы
является  обеспечение максимального удовлетворения спроса на  услуги
информационно-коммуникационных     технологий     всех     категорий
пользователей.
     Горецкий   районный   узел  электрической  связи   Могилевского
филиала   республиканского   унитарного   предприятия   «Белтелеком»
обеспечивает   услуги  связи  города.  Среднесписочная   численность
работающих составляет 98 человек.
     В   настоящее   время   емкость  городских   телефонных   сетей
составляет 10 096 номеров. В 2006-2010 годах продолжится  работа  по
расширению  телефонной сети общего пользования,  повышению  качества
предоставляемых   услуг.   За   счет   модернизации    оборудования,
дополнительного    монтирования   емкостей   ожидается    увеличение
квартирных телефонных аппаратов с 25,54 штуки в 2005 году до 25,94 в
2010 году на 100 жителей.
     При  необходимости  в  обеспечении  услугами  телефонной  связи
городских жителей будут расширены имеющиеся номерные емкости.
     45.   В  2006-2010  годах  развитие  торговли  и  общественного
питания  города будет направлено на выполнение показателей  согласно
приложению   9  в  соответствии  с  Программой  развития  внутренней
торговли   Республики  Беларусь  на  2006-2010  годы,   утвержденной
постановлением  Совета  Министров Республики  Беларусь  от  27  июля
2006  г.  №  941  (Национальный  реестр  правовых  актов  Республики
Беларусь,  2006  г.,  №  125, 5/22667), и направлено  на  стабильное
обеспечение     спроса    различных    категорий    населения     на
высококачественные  товары, расширение ассортимента  преимущественно
за  счет  товаров  отечественного производства  при  высоком  уровне
обслуживания, создание удобств для покупателей и необходимых условий
для  труда  и быта обслуживающего персонала, повышение эффективности
работы  торговой  отрасли. На развитие материально-технической  базы
организаций  торговли  и общественного питания  города  в  2006-2010
годах предполагается направить более 1 миллиарда рублей.
     Будет  продолжена  работа по переориентации покупок  товаров  с
открытых  рынков  и  переводу торгующих, в том числе  индивидуальных
предпринимателей, в обустроенные помещения. Для улучшения  торгового
обслуживания     населения    и    наращивания    объемов     продаж
предусматривается   совершенствование   режима    работы    торговых
организаций,  увеличение числа магазинов, работающих без  обеденного
перерыва  и  в выходные дни, применение прогрессивных форм  продажи.
Удельный  вес  магазинов, работающих по методу  самообслуживания,  в
общем  количестве магазинов должен возрасти к 2010  году  в  1,3-1,4
раза  по  сравнению  с  2005  годом.  Будет  продолжена  работа   по
увеличению  продажи отечественных товаров в кредит и по безналичному
расчету,  а  также  по организации торговли по образцам,  заказам  и
каталогам.
     Объем розничного товарооборота города в 2010 году возрастет  по
сравнению  с  2005  годом на 69,1 процента,  при  этом  опережающими
темпами   будет   развиваться  товарооборот   торговых   организаций
официально  учитываемой  сети. В структуре розничного  товарооборота
ожидаются  качественные сдвиги. Доля реализации  непродовольственных
товаров в 2010 году должна составить 40 процентов.
     В   2006-2010  годах  предусматривается  открыть  в  городе   5
предприятий   общественного  питания   на   84   посадочных   места.
Товарооборот  общественного питания возрастет за 2006-2010  годы  на
65,4  процента к 2005 году. Для более полного удовлетворения  спроса
населения  будет расширена сеть отделов кулинарии, открыты кафетерии
при универсамах и продовольственных магазинах.
     Развитие  потребительской  кооперации  будет  осуществляться  в
соответствии    с    Программой    совершенствования    деятельности
потребительской  кооперации Могилевской области на  2005-2010  годы,
утвержденной постановлением правления Могилевского областного  союза
потребительских обществ от 8 октября 2004 г. № 319, и  мероприятиями
по ее реализации.
     Общий  объем  розничного  товарооборота  предприятий  розничной
торговой   сети   и  предприятий  общественного  питания   районного
потребительского общества по городу прогнозируется за 2006-2010 годы
с  ростом 169-170 процентов. Рост объемов планируется обеспечить  за
счет:
     открытия  2 мини-магазинов из легкосборных конструкций торговой
площадью  130 квадратных метров, реконструкции действующих  торговых
предприятий,   их   специализации  в  зависимости   от   численности
проживающего населения;
     обеспечения торговых предприятий города современным торговым  и
холодильным оборудованием. В целях удовлетворения спроса населения в
продуктах  питания  и  расширения  внутригруппового  ассортимента  в
товарах,  требующих  специального  температурного  режима,  ежегодно
устанавливать не менее 5 единиц холодильного оборудования;
     активизации  продажи населению товаров в  кредит  и  по  ссудам
банков;
     совершенствования   форм   и   методов   торговли,    внедрения
прогрессивных технологий торговых процессов;
     замены     устаревшего    и    энергоемкого    технологического
оборудования    на    предприятиях    общественного    питания    на
высокопроизводительное и менее энергоемкое;
     организации   работы  в  весенне-летний  период  мелкорозничной
торговой сети, участия в проводимых ярмарках, выставках и др.
     46.  В  решении задач социально-экономического развития  города
важнейшая  роль принадлежит отраслям социально-культурного комплекса
(здравоохранение,   физическая  культура   и   спорт,   образование,
культура,   туризм)   согласно  приложениям  10-12,   обеспечивающим
формирование всестороннего развития человека.
     47.   Главной  целью  здравоохранения  является  сохранение   и
улучшение  здоровья  населения  на основе  повышения  доступности  и
качества медицинской помощи для широких слоев населения.
     Развитие и создание эффективной системы здравоохранения  города
в  2006-2010 годах будет осуществляться в соответствии с  Концепцией
развития  здравоохранения  Республики Беларусь  на  2003-2007  годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь  от
8  октября  2003  г.  №  1276 (Национальный  реестр  правовых  актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 113, 5/13144).
     В   2006-2010  годах  предусматривается  приоритетное  развитие
амбулаторно-поликлинической помощи населению, перевод  ее  на  более
высокий  качественный уровень путем переоснащения УЗ «Горецкая  ЦРБ»
современным  лечебно-диагностическим оборудованием и  интенсификации
лечебного процесса на основе современных технологий. Одновременно  с
этим планируется развивать лечебно-профилактическое направление, что
позволит   предотвращать  или  лечить  болезни  на  ранних  стадиях.
Оказание   стационарной   медицинской   помощи   не   менее   важное
направление,  и  в работе планируется реконструкция и  переоснащение
операционного блока, реанимационного отделения и родильного блока УЗ
«Горецкая ЦРБ».
     48.  Основными  задачами  по  развитию  физической  культуры  и
спорта  на  2006-2010  годы  являются повышение  уровня  физического
воспитания  населения,  улучшение  условий  для  занятий  физической
культурой   и   спортом  различных  категорий  и  слоев   населения.
Реализация задач планируется за счет:
     проведения  спартакиад  среди  жителей  города,   а   также   в
коллективах организаций, предприятий;
     привлечения   наибольшего   количества   различных    категорий
населения к занятиям физической культурой и спортом;
     подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса;
     развития материальной базы физической культуры и спорта;
     обеспечения  врачебного  контроля  за  состоянием  здоровья   и
физической подготовленности лиц, занимающихся физической культурой и
спортом.
     49.  Целью дальнейшего развития образования является приведение
его  в соответствие с современными потребностями личности, общества,
государства,  повышение  качества подготовки высококвалифицированных
специалистов для обеспечения перехода на инновационный путь развития
экономики.  В 2009 году будет завершен поэтапный переход учреждений,
обеспечивающих получение общего среднего образования, на обучение по
программам 12-летней средней общеобразовательной школы.
     Обеспечение      квалификационно-образовательного       статуса
педагогических  работников  планируется  за  счет  выполнения  плана
курсовой подготовки к 2008 году на 100 процентов; усиления работы по
проведению  аттестации педагогических работников через  моральное  и
материальное воздействие.
     Для   обеспечения  доступности  дошкольного  образования  будет
предусмотрено  открытие  групп с круглосуточным  пребыванием  детей,
группы выходного дня и других групп дошкольного образования.
     В  области профильного образования будет обеспечена организация
обучения на повышенном и углубленном уровнях изучения предметов  для
учащихся  11-12 классов начиная с 2008 учебного года. До  2008  года
планируется  создание  базовых школ для углубленного  и  повышенного
изучения предмета.
     В   работе  с  одаренными  и  талантливыми  детьми  возможность
реализации потенциала учащихся будет обеспечена за счет:
     открытия  на базе центра внешкольной работы центра по работе  с
одаренными детьми;
     расширения   сферы  кружковой  деятельности  на   базе   центра
внешкольной    работы   и   учреждений   образования   (технические,
естественно-гуманитарные),  ежегодно  обеспечив  охват  кружковой  и
секционной работой не менее 80 процентов учащихся.
     Создание  условий  для  обучения  учащихся  с  особенностями  в
психофизическом  развитии  планируется  через  строительство  нового
здания  центра  коррекционно-развивающего обучения и реабилитации  и
оборудование помещений для работы с этими детьми.
     В  рамках  внедрения  передовых информационных  образовательных
технологий  предполагается дооснащение школ современной компьютерной
техникой до 100 процентов в 2010 году.
     50.  Основными задачами развития культуры города  на  2006-2010
годы  являются обеспечение доступности культурных ценностей для всех
слоев  населения на основе новых информационных технологий, создание
наиболее оптимальных и благоприятных условий для развития всех видов
творчества, совершенствование форм и методов работы. Особое внимание
будет  уделено  развитию  комплексных форм  обслуживания  населения,
повышению уровня и качества оказываемых услуг.
     В   городе   в   текущем   пятилетии   планируется   завершение
строительства  и  открытие отдела этнографии при Горецком  историко-
этнографическом  музее, завершение капитального  ремонта  и  ввод  в
эксплуатацию районного центра культуры.
     51.   Цель   развития  туризма  -  обеспечение   удовлетворения
потребностей  отечественных и зарубежных туристов в разнообразных  и
качественных услугах.
     В  2006-2010  годах продолжится работа по массовому привлечению
к активному отдыху горожан. В этом направлении планируются:
     создание      познавательного      туристического      маршрута
г. Горки-БГСХА (академгородок, дендропарк)-п. Ленино-г. Горки;
     развитие водного и пешеходного туризма;
     разработка конных туристических маршрутов.
     52.     В     рамках    государственной    поддержки     малого
предпринимательства  предполагается  продолжить  реализацию  мер  по
расширению    финансово-кредитной   поддержки    субъектов    малого
предпринимательства,   развитию  инфраструктуры,   совершенствованию
информационного и кадрового обеспечения.
     Основными   направлениями   развития   предпринимательства    в
2006-2010 годах будут:
     развитие лесоперерабатывающих производств (ОАО «Прима»);
     создание    производства   пластмассовых   изделий,   обработки
листового стекла (частное унитарное предприятие «ФМПК «Витраж»);
     развитие  производства импортозамещающей продукции  -  запасные
части к зерноуборочной технике (СООО «Альбатехинвест»).
     В   городе   будет   продолжена  работа  по   развитию   малого
предпринимательства  в  сфере бытовых услуг.  Реализация  намеченных
мероприятий согласно приложению 13 позволит довести количество малых
предприятий  в городе к 2010 году до 55, среднесписочная численность
работающих  в малом бизнесе возрастет с 482 человек в 2005  году  до
536  человек  в  2010  году,  количество  работающих  индивидуальных
предпринимателей  -  соответственно  с  520  до  620.  Удельный  вес
поступлений от малого бизнеса в доходах местного бюджета возрастет с
19,2 процента в 2005 году до 21,3 процента в 2010 году.
     Реализация мероприятий будет способствовать эффективной  работе
субъектов     малого     предпринимательства,     активизации     их
производственной,    инновационной,    инвестиционной,    экспортной
деятельности,  повышению роли в экономическом и социальном  развитии
области и позволит обеспечить к концу 2010 года рост:
     объема  выручки  от  реализации товаров  (работ,  услуг)  малых
предприятий более чем в 3 раза к 2005 году;
     удельного  веса субъектов малого и среднего предпринимательства
в  общем  объеме  выручки, полученной от реализации товаров  (работ,
услуг), до 15,2 процента (2005 год - 13,7 процента).
     53.    Современная    демографическая   ситуация    в    городе
характеризуется    процессом    естественной    убыли     населения,
обусловленной устойчивым снижением рождаемости и ростом  смертности,
ухудшением  возрастной  структуры и, как следствие,  демографическим
старением  населения. В соответствии с демографическим  прогнозом  в
городе   согласно   приложению  14  будет  продолжаться   сокращение
численности  населения с 34 240 человек до 34  150  человек  в  2010
году.
     54.   Основной  целью  государственной  политики  в  социально-
трудовой   сфере  является  повышение  эффективности   использования
трудовых  ресурсов,  преодоление дефицита  рабочих  мест,  удержание
уровня  регистрируемой  безработицы в пределах  1,6-1,5  процента  к
экономически активному населению города.
     Всего  за  пятилетие предусматривается создать  не  менее  1337
новых  рабочих  мест  за  счет различных  источников  финансирования
согласно приложению 15.
     Рабочие места преимущественно будут создаваться в сфере  малого
бизнеса (создание новых организаций, оказывающих услуги), а также  в
организациях,   обеспечивающих  развитие  социальной  инфраструктуры
города.  Особое  внимание будет уделяться занятости  трудоспособного
населения,  вовлечению  его в активный общественный  труд,  развитию
самостоятельной занятости.
     55.   Совершенствование  социальной  защиты  населения   города
предполагается за счет строительства жилого 40-квартирного дома  для
льготной категории граждан; открытия в учреждении «Горецкий районный
центр   социального   обслуживания  населения»  отделения   дневного
пребывания  для пожилых людей и инвалидов; дооснащения  комнаты  для
временного  пребывания  женщин, детей и других  лиц,  оказавшихся  в
экстремальной ситуации.
     Продолжится  реализация  мероприятий по  созданию  безбарьерной
среды  для обеспечения передвижения инвалидов, людей с ограниченными
возможностями.
     56.    Реализация    намеченных   мероприятий    по    развитию
промышленности,  торговли,  предпринимательства  и  малого  бизнеса,
сферы   услуг   и  других  приоритетных  направлений  перспективного
развития города в 2006-2010 годах направлена на повышение доходности
местного бюджета.
     В   2006   году  планируется  довести  удельный  вес  налоговых
поступлений плательщиков городского населения до 29 процента, в 2010
году - до 35,9 процента согласно приложению 16.
     57.  Развитие  реального сектора экономики  в  2006-2010  годах
создаст  экономические  предпосылки  для  роста  заработной   платы.
Предполагается обеспечить сбалансированный рост доходов и заработной
платы  на  основе  увеличения  объемов  промышленного  производства,
производительности   труда  и  улучшения   качественных   параметров
развития экономики.
     Номинальная  заработная плата к концу 2010  года  возрастет  по
сравнению  с  уровнем  2005  года почти в  1,9  раза,  в  долларовом
эквиваленте должна составить не менее 435 долларов США.
     58.  В  городе в 2006-2010 годах будут проводиться мероприятия,
направленные на снижение вредного воздействия на окружающую среду  и
дальнейшее   улучшение   экологической  обстановки,   способствующее
сохранению здоровья населения:
     приобретение и установка контейнеров для сбора твердых  бытовых
отходов  и приобретение спецтехники для их сбора и вывоза на полигон
твердых и бытовых отходов;
     завершение   реконструкции  и  расширение  очистных  сооружений
города.
     По    улучшению   питьевого   водоснабжения   жителей    города
разработаны  мероприятия по реализации Государственной программы  по
водоснабжению  и  водоотведению «Чистая  вода»  на  2006-2010  годы,
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2006
г.  №  208  (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 58, 1/7428).
                                  
                               ГЛАВА 6
              ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИ ПРОГРАММЫ
                                  
     59.   Главными  результатами  реализации  настоящей   Программы
являются:
     повышение  уровня номинальной заработной платы  в  1,9  раза  к
уровню  2005  года (к концу 2010 года - 435 долларов США),  снижение
уровня малообеспеченности;
     создание   благоприятных  условий  для  развития  человеческого
потенциала   на   основе   внедрения   государственных   минимальных
социальных    стандартов,   приоритетного   развития    образования,
здравоохранения, культуры, спорта и туризма;
     повышение  инвестиционной активности  (рост  инвестиций  в  1,6
раза к уровню 2005 года);
     повышение    уровня   конкурентоспособной    экономики    (рост
промышленной продукции на 24,6 процента, потребительских  товаров  -
на 36,6 процента к уровню 2005 года);
     развитие  сферы  услуг (рост платных услуг  на  53  процента  к
уровню 2005 года, розничного товарооборота - на 69,1 процента).
     60.  Осуществление намеченных мероприятий и достижение  целевых
ориентиров в соответствии с настоящей Программой позволят обеспечить
устойчивые  темпы  экономического роста реального сектора  экономики
города и повысить комплексность развития социальной инфраструктуры в
целях улучшения уровня и качества жизни проживающего населения.
     
                                            Приложение 1
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Горки
                                            на 2006-2010 годы
                                  
   Основные показатели Программы социально-экономического развития
                   города Горки на 2006-2010 годы
                                  
-----------------------------T-------------T-------------------------------------------------------------¬ 
¦         Показатели         ¦Единица изме-¦                            Годы                             ¦
¦                            ¦    рения    +-------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦                            ¦             ¦ 2005  ¦  2006  ¦  2007  ¦  2008  ¦  2009  ¦  2010  ¦ 2010 к ¦
¦                            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 2005,  ¦
¦                            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦процен- ¦
¦                            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  тов   ¦
¦                            ¦             +-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦                            ¦             ¦ отчет ¦ оценка ¦                  прогноз                   ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------T--------T--------T--------T--------+ 
¦Среднегодовая    численность¦    тысяч    ¦34,125 ¦  34,2  ¦  34,3  ¦  34,3  ¦  34,3  ¦  34,2  ¦ 100,2  ¦
¦постоянного населения       ¦   человек   ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Трудовые  ресурсы (в средне-¦    то же    ¦25,176 ¦  25,8  ¦  25,8  ¦  25,8  ¦  25,8  ¦  25,8  ¦ 102,5  ¦
¦годовом исчислении)         ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Занято в экономике          ¦      "      ¦13,620 ¦ 13,700 ¦ 14,050 ¦ 14,150 ¦ 14,150 ¦ 14,190 ¦ 104,2  ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Номинальная  начисленная за-¦тысяч рублей ¦ 502,9 ¦ 570,0  ¦ 662,2  ¦ 764,8  ¦ 861,9  ¦ 970,0  ¦ 192,9  ¦
¦работная плата на конец года¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Производство    промышленной¦  процентов  ¦ 104,7 ¦ 100,8  ¦ 104,4  ¦ 105,5  ¦ 105,7  ¦ 106,2  ¦ 124,6  ¦
¦продукции                   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Производство потребительских¦      "      ¦ 113,2 ¦ 112,0  ¦ 104,0  ¦ 105,2  ¦ 105,5  ¦ 105,7  ¦ 136,6  ¦
¦товаров                     ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Розничный товарооборот      ¦      "      ¦ 125,2 ¦ 115,0  ¦ 110,0  ¦ 110,0  ¦ 110,0  ¦ 110,5  ¦ 169,1  ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Платные услуги населению    ¦      "      ¦ 119,4 ¦ 112,8  ¦ 107,4  ¦ 107,6  ¦ 108,2  ¦ 108,5  ¦ 153,0  ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦В  том  числе бытовые услуги¦      "      ¦ 135,5 ¦  113   ¦ 113,5  ¦ 112,5  ¦  112   ¦  113   ¦ 182,6  ¦
¦населению                   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Ввод в эксплуатацию жилья за¦ тысяч квад- ¦  7,7  ¦  3,8   ¦  5,3   ¦  6,4   ¦  7,4   ¦  8,5   ¦ 110,3  ¦
¦счет  всех источников финан-¦ратных метров¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦сирования                   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Инвестиции  в основной капи-¦  процентов  ¦ 157,8 ¦ 101,8  ¦ 151,9  ¦ 100,4  ¦ 100,0  ¦  101   ¦ 156,8  ¦
¦тал                         ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Уровень безработицы         ¦      "      ¦  1,7  ¦  1,6   ¦  1,6   ¦  1,5   ¦  1,5   ¦  1,5   ¦   -    ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Создание новых рабочих мест ¦    мест     ¦  277  ¦  270   ¦  265   ¦  265   ¦  267   ¦  270   ¦  97,5  ¦
L----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- 
     


                                            Приложение 2
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Горки
                                            на 2006-2010 годы
                                  
                             Инвестиции
---------------------------T-----------T------------------------------------------------------------¬ 
¦        Показатели        ¦Единица из-¦                            Годы                            ¦
¦                          ¦  мерения  +-------T--------T-------T-------T-------T-------T-----------+
¦                          ¦           ¦ 2005  ¦  2006  ¦ 2007  ¦ 2008  ¦ 2009  ¦ 2010  ¦  2010 к   ¦
¦                          ¦           ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦2005, про- ¦
¦                          ¦           ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  центов   ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+ 
¦                          ¦           ¦ отчет ¦ оценка ¦                  прогноз                  ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------T-------T-------T-------T-----------+ 
¦Инвестиции  в основной ка-¦ миллионов ¦25 439 ¦ 25 902 ¦39 342 ¦39 499 ¦39 500 ¦39 895 ¦   156,8   ¦
¦питал                     ¦  рублей   ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+ 
¦по объектам:              ¦           ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦
¦производственного назначе-¦ миллионов ¦ 9 584 ¦ 10 553 ¦22 579 ¦19 592 ¦15 247 ¦16 237 ¦   169,4   ¦
¦ния                       ¦  рублей   ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+ 
¦ удельный вес             ¦ процентов ¦ 37,7  ¦  40,7  ¦ 57,4  ¦ 49,6  ¦ 38,6  ¦ 40,7  ¦   108,0   ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+ 
¦непроизводственного назна-¦ миллионов ¦15 855 ¦ 15 349 ¦16 763 ¦19 907 ¦24 253 ¦23 658 ¦   149,0   ¦
¦чения                     ¦  рублей   ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+ 
¦ удельный вес             ¦ процентов ¦ 62,3  ¦  59,3  ¦ 42,6  ¦ 50,4  ¦ 61,4  ¦ 59,3  ¦   95,2    ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+ 
¦по источникам финансирова-¦           ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦
¦ния:                      ¦           ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦
¦ республиканский бюджет   ¦ миллионов ¦ 7 698 ¦ 7 838  ¦ 6 661 ¦13 222 ¦15 173 ¦12 066 ¦   156,7   ¦
¦                          ¦  рублей   ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+ 
¦ местный бюджет           ¦   то же   ¦ 2 738 ¦  2780  ¦ 4 020 ¦ 3 843 ¦ 4 064 ¦ 4 280 ¦   156,3   ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+ 
¦ собственные  средства ор-¦     "     ¦13 112 ¦ 14 256 ¦26 913 ¦20 886 ¦17 968 ¦21 601 ¦   164,6   ¦
¦ ганизаций, включая креди-¦           ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦
¦ ты                       ¦           ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+ 
¦ население, включая креди-¦     "     ¦ 1 891 ¦ 1 028  ¦ 1 748 ¦ 1 548 ¦ 2 295 ¦ 1 948 ¦   103,9   ¦
¦ ты                       ¦           ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+ 
¦ иностранные источники    ¦     "     ¦   -   ¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦     -     ¦
L--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+------------ 
                                 
     
                                            Приложение 3
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Горки
                                            на 2006-2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2006-2010 годах
(в действующих ценах)

----------T------T-----------T-----------------------T----------------¬ 
¦Наимено- ¦Сроки ¦  Органы   ¦Объем финансирования,  ¦ Эффективность  ¦
¦  вание  ¦реали-¦управления,¦   миллионов рублей    ¦   реализации   ¦
¦проекта и¦зации,¦ответствен-+-----T-----------------+                ¦
¦ объект  ¦ годы ¦ные за ре- ¦всего¦  в том числе    ¦                ¦
¦реализа- ¦      ¦ ализацию  ¦     ¦                 ¦                ¦
¦   ции   ¦      ¦           ¦     ¦                 ¦                ¦
¦         ¦      ¦           ¦     +-------T---------+                ¦
¦         ¦      ¦           ¦     ¦ кре-  ¦иностран-¦                ¦
¦         ¦      ¦           ¦     ¦дитных ¦ных инве-¦                ¦
¦         ¦      ¦           ¦     ¦сред-  ¦ стиций  ¦                ¦
¦         ¦      ¦           ¦     ¦ ств   ¦         ¦                ¦
+---------+------+-----------+-----+-------+---------+----------------+ 
¦ Открытое акционерное общества (далее - ОАО) "Горецкий маслодельно-  ¦
¦                         сыродельный завод"                          ¦
+---------T------T-----------T-----T-------T---------T----------------+ 
¦Строите- ¦2006- ¦Унитарное  ¦20753¦17433,2¦    -    ¦Повышение качес-¦
¦льство   ¦ 2007 ¦коммуналь- ¦     ¦       ¦         ¦тва и значитель-¦
¦сыродель-¦      ¦ное  произ-¦     ¦       ¦         ¦ное   увеличение¦
¦ного цеха¦      ¦водственное¦     ¦       ¦         ¦объема    произ-¦
¦мощностью¦      ¦предприятие¦     ¦       ¦         ¦водства  твердых¦
¦10   тонн¦      ¦(далее -   ¦     ¦       ¦         ¦сыров           ¦
¦сыра    в¦      ¦УКПП)  "Мя-¦     ¦       ¦         ¦Производство су-¦
¦сутки   с¦      ¦сомолпром" ¦     ¦       ¦         ¦хой    сыворотки¦
¦перерабо-¦      ¦ОАО "ГМСЗ" ¦     ¦       ¦         ¦Снижение  издер-¦
¦ткой под-¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦жек производства¦
¦сырной   ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦продукции       ¦
¦сыворотки¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
+---------+------+-----------+-----+-------+---------+----------------+ 
¦  Филиал республиканского унитарного производственного предприятия   ¦
¦       (далее - РУПП) "Могилевхлебпром" "Горецкий хлебозавод"        ¦
+---------T------T-----------T-----T-------T---------T----------------+ 
¦Модерни- ¦2007- ¦РУПП филиал¦ 300 ¦  -    ¦    -    ¦Рост  производи-¦
¦зация    ¦ 2008 ¦"Горецкий  ¦     ¦       ¦         ¦тельности  труда¦
¦хлебобу- ¦      ¦хлебозавод"¦     ¦       ¦         ¦Экономия топлив-¦
¦лочного  ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦но-энергетичес- ¦
¦цеха    с¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦ких  ресурсов  и¦
¦установ- ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦формовых  сортов¦
¦кой газо-¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦хлеба           ¦
¦вой  печи¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦взамен   ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦устарев- ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦шей   для¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦выпечки  ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦подовых и¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦формовых ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦сортов   ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦хлеба    ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
+---------+------+-----------+-----+-------+---------+----------------+ 
¦Строите- ¦ 2008 ¦   То же   ¦ 200 ¦  -    ¦    -    ¦Создание 4 рабо-¦
¦льство   ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦чих мест        ¦
¦солодовой¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦линии для¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦произ-   ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦водства  ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦красного ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦солода,  ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦использу-¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦емого для¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦выпечки  ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦заварных ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦сортов   ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦хлеба    ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
+---------+------+-----------+-----+-------+---------+----------------+ 
¦                           ОАО "Горкилен"                            ¦
+---------T------T-----------T-----T-------T---------T----------------+ 
¦Техничес-¦ 2007 ¦ОАО "Горки-¦7500 ¦  -    ¦    -    ¦Увеличение  про-¦
¦кое пере-¦      ¦лен",   ОАО¦     ¦       ¦         ¦изводства  длин-¦
¦вооруже- ¦      ¦"Холдинг "-¦     ¦       ¦         ¦ного волокна    ¦
¦ние   ос-¦      ¦Обллен"    ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦новного  ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦произ-   ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦водства  ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦(импорт- ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦ной линии¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦по  выра-¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦ботке    ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦длинного ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦волокна) ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
+---------+------+-----------+-----+-------+---------+----------------+ 
¦Частное  ¦2006- ¦Не    имеет¦ 30  ¦  -    ¦    -    ¦Создание  12 ра-¦
¦унитарное¦ 2007 ¦ведомствен-¦     ¦       ¦         ¦бочих мест      ¦
¦предпри- ¦      ¦ной  подчи-¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦ятие     ¦      ¦ненности   ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦"БелРос- ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦Строй"   ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
L---------+------+-----------+-----+-------+---------+----------------- 

     
                                            Приложение 4
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Горки
                                            на 2006-2010 годы
                                  
                 Показатели развития промышленности
                                  
-------------------------T---------------T----------------------------------------------------------¬ 
¦       Показатели       ¦Единица измере-¦                           Годы                           ¦
¦                        ¦      ния      ¦                                                          ¦
¦                        ¦               +---------T--------T------T------T-------T------T----------+ 
¦                        ¦               ¦  2005   ¦  2006  ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009  ¦ 2010 ¦  2010 к  ¦
¦                        ¦               ¦         ¦        ¦      ¦      ¦       ¦      ¦2005, про-¦
¦                        ¦               ¦         ¦        ¦      ¦      ¦       ¦      ¦  центов  ¦
¦                        ¦               +---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦                        ¦               ¦  отчет  ¦ оценка ¦                прогноз                ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------T------T-------T------T----------+ 
¦Количество  промышленных¦    единиц     ¦    8    ¦   7    ¦  6   ¦  6   ¦   6   ¦  6   ¦   75,0   ¦
¦организаций             ¦               ¦         ¦        ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦Из них:                 ¦               ¦         ¦        ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
¦юридических лиц         ¦       "       ¦    7    ¦   6    ¦  5   ¦  5   ¦   5   ¦  5   ¦   71,4   ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦структурных  подразделе-¦       "       ¦    1    ¦   1    ¦  1   ¦  1   ¦   1   ¦  1   ¦  100,0   ¦
¦ний                     ¦               ¦         ¦        ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦Производство  промышлен-¦миллионов руб- ¦ 44 887  ¦ 45 266*¦43 177¦45 531¦48 129 ¦51 134¦  124,6   ¦
¦ной продукции           ¦      лей      ¦         ¦ ------ ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
¦                        ¦               ¦         ¦ 41 367 ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦Численность промышленно-¦    человек    ¦  1 186  ¦  905*  ¦ 765  ¦ 766  ¦  766  ¦ 767  ¦   76,2   ¦
¦производственного персо-¦               ¦         ¦ ------ ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
¦нала                    ¦               ¦         ¦  740   ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦Производство  потребите-¦миллионов руб- ¦ 21 618  ¦ 24 213*¦25 080¦26 380¦27 830 ¦29 415¦  136,6   ¦
¦льских товаров          ¦      лей      ¦         ¦ ------ ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
¦                        ¦               ¦         ¦ 24 111 ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦Из них:                 ¦               ¦         ¦        ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
¦Продовольственных  това-¦       "       ¦ 15 327  ¦ 17 785 ¦18 754¦20 053¦21 502 ¦23 086¦  150,6   ¦
¦ров                     ¦               ¦         ¦        ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦непродовольственных  то-¦       "       ¦  6 296  ¦ 6 428* ¦6 326 ¦6 327 ¦ 6 328 ¦6 329 ¦  102,1   ¦
¦варов                   ¦               ¦         ¦ ------ ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
¦                        ¦               ¦         ¦ 6 326  ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦Производство   важнейших¦соответствующие¦         ¦        ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
¦видов  промышленной про-¦единицы измере-¦         ¦        ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
¦дукции в натуральном вы-¦      ния      ¦         ¦        ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
¦ражении:                ¦               ¦         ¦        ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦электродвигатели   малой¦     штук      ¦ 22 255  ¦ 39 440 ¦58 200¦59 950¦61 750 ¦63 600¦ 2,9 раза ¦
¦мощности                ¦               ¦         ¦        ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦вывозка древесины       ¦кубических мет-¦ 72 104  ¦ 69 500 ¦57 000¦66 000¦66 200 ¦66 400¦   92,1   ¦
¦                        ¦      ров      ¦         ¦        ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦дрова для отопления     ¦     то же     ¦ 15 556  ¦ 9 400  ¦  -   ¦  -   ¦   -   ¦  -   ¦    -     ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦деловая древесина       ¦       "       ¦ 56 361  ¦ 56 465 ¦36 280¦42 000¦42 020 ¦42 040¦   74,6   ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦пиломатериалы           ¦       "       ¦ 36 272  ¦ 25 950 ¦17 420¦19 810¦19 860 ¦16 880¦   63,6   ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦блоки дверные           ¦квадратных мет-¦   86    ¦  210   ¦ 215  ¦ 215  ¦  215  ¦ 215  ¦ 2,5 раза ¦
¦                        ¦      ров      ¦         ¦        ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦блоки оконные           ¦       "       ¦   16    ¦   70   ¦  75  ¦  75  ¦  75   ¦  75  ¦ 4,7 раза ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦волокно льняное         ¦     тонн      ¦  1 136  ¦ 1 089  ¦1 089 ¦1 089 ¦ 1 100 ¦1 100 ¦   96,8   ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦казеин сухой технический¦     тонн      ¦   280   ¦  350   ¦ 320  ¦ 290  ¦  129  ¦ 135  ¦   48,2   ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦мебель                  ¦миллионов руб- ¦   83    ¦   80   ¦  90  ¦  93  ¦  95   ¦  98  ¦  118,0   ¦
¦                        ¦      лей      ¦         ¦        ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦швейные изделия         ¦  тысяч штук   ¦   556   ¦  700   ¦ 710  ¦ 715  ¦  720  ¦ 725  ¦  130,4   ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦текстильные     головные¦       "       ¦    1    ¦   1    ¦  1   ¦  1   ¦   1   ¦  1   ¦  100,0   ¦
¦уборы                   ¦               ¦         ¦        ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦обувь                   ¦   тысяч пар   ¦    1    ¦   2    ¦  2   ¦  2   ¦   2   ¦  2   ¦  2 раза  ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦мясо, включая субпродук-¦     тонн      ¦    3    ¦   2    ¦  2   ¦  2   ¦   2   ¦  2   ¦   66,7   ¦
¦ты                      ¦               ¦         ¦        ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------+ 
¦масло животное          ¦       "       ¦   866   ¦ 1 030  ¦ 929  ¦ 620  ¦  263  ¦ 278  ¦   32,1   ¦
L------------------------+---------------+---------+--------+------+------+-------+------+----------- 

______________________________
     *В  ценах на 1 января 2006 года; 2006 год: числитель - с учетом
государственного  лесохозяйственного учреждения  «Горецкий  лесхоз»,
знаменатель   -   без   учета  государственного   лесохозяйственного
учреждения «Горецкий лесхоз».

                                            Приложение 5
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Горки
                                            на 2006-2010 годы
                                  
                            Строительство
                                  
------------------T--------T--------------------------------------------¬ 
¦   Показатель    ¦Единица ¦                   Годы                     ¦
¦                 ¦измере- ¦                                            ¦
¦                 ¦  ния   ¦                                            ¦
¦                 ¦        +-----T-----T-----T----T-----T------T--------+ 
¦                 ¦        ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008¦2009 ¦2010  ¦ 2010 к ¦
¦                 ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦ 2005,  ¦
¦                 ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦процен- ¦
¦                 ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦  тов   ¦
¦                 ¦        +-----+-----+-----+----+-----+------+--------+ 
¦                 ¦        ¦отчет¦оцен-¦            прогноз             ¦
¦                 ¦        ¦     ¦ ка  ¦                                ¦
+-----------------+--------+-----+-----+-----T----T-----T------T--------+ 
¦Количество  стро-¦ единиц ¦  6  ¦  6  ¦  6  ¦ 6  ¦  6  ¦  6   ¦  100   ¦
¦ительных  органи-¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦        ¦
¦заций            ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦        ¦
+-----------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+--------+ 
¦Объем   подрядных¦ милли- ¦3600 ¦3960 ¦4356 ¦4792¦5272 ¦5799,2¦  161   ¦
¦работ            ¦  онов  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦        ¦
¦                 ¦ рублей ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦        ¦
+-----------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+--------+ 
¦Среднегодовая    ¦ тысяч  ¦ 828 ¦ 916 ¦ 916 ¦916 ¦ 916 ¦ 916  ¦  110   ¦
¦численность заня-¦человек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦        ¦
¦тых              ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦        ¦
+-----------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+--------+ 
¦Удельный  вес ра-¦процен- ¦ 40  ¦ 45  ¦ 50  ¦ 50 ¦ 50  ¦ 50   ¦  125   ¦
¦бот,  выполняемых¦  тов   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦        ¦
¦за  пределами го-¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦        ¦
¦родского  поселе-¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦        ¦
¦ния              ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦        ¦
L-----------------+--------+-----+-----+-----+----+-----+------+--------- 
     
     
                                            Приложение 6
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Горки
                                            на 2006-2010 годы
                                  
                   Жилищно-коммунальное хозяйство
-------------------T---------T--------------------------------------------¬ 
¦    Показатели    ¦ Единица ¦                    Годы                    ¦
¦                  ¦измерения¦                                            ¦
+------------------+---------+-----T-----T-----T-----T-----T-----T--------+ 
¦                  ¦         ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ 2010 к ¦
¦                  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 2005,  ¦
¦                  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦процен- ¦
¦                  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦  тов   ¦
+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ 
¦                  ¦         ¦отчет¦оцен-¦             прогноз            ¦
¦                  ¦         ¦     ¦ ка  ¦                                ¦
+------------------+---------+-----+-----+-----T-----T-----T-----T--------+ 
¦Количество   жилых¦ единиц  ¦3 589¦3 605¦3612 ¦3 620¦3 632¦3 640¦ 101,0  ¦
¦строений - всего  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ 
¦Из них:           ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦многоквартирные   ¦    "    ¦ 566 ¦ 566 ¦567  ¦ 569 ¦ 571 ¦ 573 ¦ 101,0  ¦
¦дома              ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ 
¦дома    усадебного¦    "    ¦2 996¦3 012¦3018 ¦3 024¦3 034¦3 040¦ 101,0  ¦
¦типа              ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ 
¦общежития         ¦    "    ¦ 27  ¦ 27  ¦ 27  ¦ 27  ¦ 27  ¦ 27  ¦ 100,0  ¦
+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ 
¦Жилищный    фонд -¦  тысяч  ¦629,3¦633,1¦637,5¦645,3¦653,7¦662,9¦ 105,0  ¦
¦всего             ¦квадрат- ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦                  ¦ных мет- ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦                  ¦ров общей¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦                  ¦ площади ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ 
¦Удельный вес общей¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦площади,  оборудо-¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦ванной:           ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦водопроводом      ¦процентов¦69,0 ¦69,2 ¦69,4 ¦69,8 ¦70,1 ¦70,6 ¦ 102,0  ¦
+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ 
¦центральным   ото-¦    "    ¦88,4 ¦88,5 ¦88,5 ¦88,7 ¦88,9 ¦89,0 ¦ 101,0  ¦
¦плением           ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ 
¦горячим  водоснаб-¦    "    ¦66,0 ¦66,2 ¦66,4 ¦66,8 ¦67,2 ¦67,7 ¦ 102,0  ¦
¦жением            ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ 
¦канализацией      ¦    "    ¦68,6 ¦68,8 ¦69,0 ¦69,4 ¦69,8 ¦70,2 ¦ 102,0  ¦
+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ 
¦Доля  ветхого  жи-¦    "    ¦ 0,1 ¦  -  ¦ -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦   -    ¦
¦лищного  фонда  во¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦всем жилищном фон-¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦де                ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ 
¦Ввод  в эксплуата-¦  тысяч  ¦ 7,7 ¦ 3,8 ¦5,3  ¦ 6,4 ¦ 7,4 ¦ 8,5 ¦ 110,3  ¦
¦цию  жилья за счет¦квадрат- ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦всех    источников¦ных мет- ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦финансирования    ¦   ров   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ 
¦Обеспеченность на-¦квадрат- ¦18,4 ¦18,5 ¦18,6 ¦18,8 ¦19,0 ¦19,4 ¦ 105,0  ¦
¦селения жильем    ¦ных мет- ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦                  ¦ров общей¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦                  ¦ площади ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦                  ¦на 1 жи- ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦                  ¦   еля   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
L------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------- 
                              
     
                                            Приложение 7
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Горки
                                            на 2006-2010 годы
                                  
                             Сфера услуг
-------------T--------T--------------------------------------------------------¬ 
¦ Показатели ¦Единица ¦                           Годы                         ¦
¦            ¦измере- ¦                                                        ¦
¦            ¦  ния   ¦                                                        ¦
¦            ¦        +-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------+ 
¦            ¦        ¦2005   ¦ 2006  ¦ 2007  ¦ 2008  ¦ 2009  ¦ 2010  ¦ 2010 к ¦
¦            ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ 2005,  ¦
¦            ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦процен- ¦
¦            ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  тов   ¦
¦            ¦        +-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ 
¦            ¦        ¦отчет  ¦оценка ¦                 прогноз                ¦
+------------+--------+-------+-------+-------T-------T-------T-------T--------+ 
¦Объем  плат-¦ милли- ¦14069,4¦17139,9¦18408,3¦19807,3¦21431,5¦23253,2¦ 153,0  ¦
¦ных    услуг¦  онов  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦населению   ¦ рублей ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ 
¦Объем  быто-¦ милли- ¦2 123,6¦2 591,6¦2 941,5¦3 309,2¦3 706,3¦4 188,1¦ 182,6  ¦
¦вых    услуг¦  онов  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦населению   ¦ рублей ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ 
¦Количество  ¦ единиц ¦ 52    ¦  52   ¦  52   ¦  53   ¦  53   ¦  53   ¦ 101,9  ¦
¦организаций ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦бытового    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦обслуживания¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ 
¦Число рынков¦ единиц ¦  2    ¦  1    ¦  2    ¦  2    ¦  2    ¦   2   ¦ 100,0  ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ 
¦В них услов-¦   "    ¦ 230   ¦ 294   ¦ 371   ¦ 371   ¦ 371   ¦  371  ¦ 161,3  ¦
¦ных торговых¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦мест        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
L------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------- 
     
                                            Приложение 8
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Горки
                                            на 2006-2010 годы
                                  
                          Транспорт и связь
-----------------------T-------------T----------------------------------------------------------------------¬ 
¦      Показатели      ¦Единица изме-¦                                 Годы                                 ¦
¦                      ¦    рения    ¦                                                                      ¦
¦                      ¦             +--------T-----------T---------T--------T---------T---------T----------+ 
¦                      ¦             ¦  2005  ¦   2006    ¦  2007   ¦  2008  ¦  2009   ¦  2 010  ¦  2010 к  ¦
¦                      ¦             ¦        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦2005, про-¦
¦                      ¦             ¦        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦  центов  ¦
¦                      ¦             +--------+-----------+---------+--------+---------+---------+----------+ 
¦                      ¦             ¦ отчет  ¦  оценка   ¦                     прогноз                     ¦
+----------------------+-------------+--------+-----------+---------T--------T---------T---------T----------+ 
¦Количество  транспорт-¦   единиц    ¦   1    ¦     1     ¦    1    ¦   1    ¦    1    ¦    1    ¦  100,0   ¦
¦ных организаций       ¦             ¦        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦          ¦
+----------------------+-------------+--------+-----------+---------+--------+---------+---------+----------+ 
¦Грузооборот  автомоби-¦тысяч тонн на¦3 271,7 ¦   4 338   ¦  4 300  ¦ 4 300  ¦  4 300  ¦  4 300  ¦  131,4   ¦
¦льного транспорта     ¦  километр   ¦        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦          ¦
+----------------------+-------------+--------+-----------+---------+--------+---------+---------+----------+ 
¦Пассажирооборот пасса-¦тысяч пасса- ¦31 863,5¦  31 561   ¦ 31 565  ¦ 31 580 ¦ 31 600  ¦ 31 625  ¦   99,3   ¦
¦жирского транспорта   ¦жиров на ки- ¦        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦          ¦
¦                      ¦   лометр    ¦        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦          ¦
+----------------------+-------------+--------+-----------+---------+--------+---------+---------+----------+ 
¦Протяженность    улиц,¦ километров  ¦  97,4  ¦   97,4    ¦  97,4   ¦  97,5  ¦  97,9   ¦  98,4   ¦  101,0   ¦
¦проездов              ¦             ¦        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦          ¦
+----------------------+-------------+--------+-----------+---------+--------+---------+---------+----------+ 
¦В  том числе с усовер-¦      "      ¦  73,6  ¦   73,6    ¦  75,7   ¦  77,2  ¦  79,6   ¦  81,4   ¦  110,6   ¦
¦шенствованным покрыти-¦             ¦        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦          ¦
¦ем                    ¦             ¦        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦          ¦
+----------------------+-------------+--------+-----------+---------+--------+---------+---------+----------+ 
¦Наличие автостанций (-¦   единиц    ¦   1    ¦     1     ¦    1    ¦   1    ¦    1    ¦    1    ¦  100,0   ¦
¦автокасс) для обслужи-¦             ¦        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦          ¦
¦вания пассажиров авто-¦             ¦        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦          ¦
¦бусных маршрутов      ¦             ¦        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦          ¦
+----------------------+-------------+--------+-----------+---------+--------+---------+---------+----------+ 
¦Обеспеченность населе-¦ штук на 100 ¦ 84,26  ¦   83,86   ¦  84,82  ¦  85,2  ¦  85,4   ¦  85,59  ¦  101,6   ¦
¦ния  квартирными теле-¦    семей    ¦        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦          ¦
¦фонными аппаратами об-¦             ¦        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦          ¦
¦щего пользования      ¦             ¦        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦          ¦
+----------------------+-------------+--------+-----------+---------+--------+---------+---------+----------+ 
¦Обеспеченность населе-¦ штук на 100 ¦ 25,54  ¦   25,41   ¦  25,70  ¦ 25,82  ¦  25,88  ¦  25,94  ¦  101,6   ¦
¦ния  квартирными теле-¦   жителей   ¦        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦          ¦
¦фонными аппаратами об-¦             ¦        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦          ¦
¦щего пользования      ¦             ¦        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦          ¦
+----------------------+-------------+--------+-----------+---------+--------+---------+---------+----------+ 
¦Плотность   таксофонов¦   единиц    ¦  1,13  ¦   1,13    ¦  1,13   ¦  1,13  ¦  1,13   ¦  1,13   ¦  100,0   ¦
¦на 1000 человек       ¦             ¦        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦          ¦
L----------------------+-------------+--------+-----------+---------+--------+---------+---------+----------- 

     
                                            Приложение 9
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Горки
                                            на 2006-2010 годы
                                  
                              Торговля
------------------T-----------T---------------------------------------------------------------------¬ 
¦   Показатели    ¦Единица из-¦                                Годы                                 ¦
¦                 ¦  мерения  ¦                                                                     ¦
¦                 ¦           +---------T--------T---------T---------T---------T---------T----------+ 
¦                 ¦           ¦  2005   ¦  2006  ¦  2007   ¦  2008   ¦  2009   ¦  2010   ¦  2010 к  ¦
¦                 ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦2005, про-¦
¦                 ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦  центов  ¦
¦                 ¦           +---------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ 
¦                 ¦           ¦  отчет  ¦ оценка ¦                     прогноз                      ¦
+-----------------+-----------+---------+--------+---------T---------T---------T---------T----------+ 
¦Общий  объем роз-¦ миллионов ¦87 384,6 ¦108531,7¦119 384,8¦131 323,3¦144 455,7¦159 623,5¦  169,1   ¦
¦ничного   товаро-¦  рублей   ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦оборота через все¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦каналы реализации¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+-----------------+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ 
¦Розничный товаро-¦тысяч руб- ¦ 2 560,7 ¦3 173,4 ¦ 3 480,6 ¦ 3 828,7 ¦ 4 211,5 ¦ 4 667,4 ¦  182,2   ¦
¦оборот на 1 жите-¦    лей    ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦ля               ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+-----------------+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ 
¦Количество  орга-¦  единиц   ¦   267   ¦  269   ¦   272   ¦   274   ¦   275   ¦   276   ¦  103,4   ¦
¦низаций розничной¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦торговли         ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+-----------------+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ 
¦В том числе:     ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦магазинов        ¦     "     ¦   85    ¦   87   ¦   90    ¦   92    ¦   93    ¦   94    ¦  110,6   ¦
+-----------------+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ 
¦палаток, киосков ¦     "     ¦   40    ¦   40   ¦   40    ¦   40    ¦   40    ¦   40    ¦  100,0   ¦
+-----------------+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ 
¦Торговая площадь ¦тысяч квад-¦8 959,87 ¦11950,34¦12 100,34¦12 190,34¦12 245,34¦12 300,34¦  137,3   ¦
¦                 ¦ратных мет-¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦                 ¦    ров    ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+-----------------+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ 
¦Обеспеченность   ¦квадратных ¦  263,5  ¦ 348,4  ¦  352,8  ¦  355,4  ¦  357,0  ¦  358,6  ¦  136,1   ¦
¦населения  торго-¦ метров на ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦вой площадью     ¦ 1 тысячу  ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦                 ¦  человек  ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+-----------------+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ 
¦Количество  орга-¦  единиц   ¦   32    ¦   26   ¦   29    ¦   30    ¦   30    ¦   32    ¦  100,0   ¦
¦низаций    общес-¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦твенного питания ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+-----------------+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ 
¦Обеспеченность   ¦  мест на  ¦1233/36,3¦973/28,4¦1036/30,2¦1084/31,6¦1084/31,6¦1136/33,1¦    -     ¦
¦местами    общес-¦ 1 тысячу  ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦твенного питания ¦ населения ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
L-----------------+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+----------- 

     
     
                                            Приложение 10
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Горки
                                            на 2006-2010 годы
                                  
            Здравоохранение, физическая культура и спорт
                                  
--------------------T-------T-------------------------------------------¬ 
¦    Показатель     ¦Единица¦                   Годы                    ¦
¦                   ¦измере-¦                                           ¦
¦                   ¦  ния  ¦                                           ¦
¦                   ¦       +-----T------T----T-----T-----T-----T-------+ 
¦                   ¦       ¦2005 ¦ 2006 ¦2007¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2010 к ¦
¦                   ¦       ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦ 2005, ¦
¦                   ¦       ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦процен-¦
¦                   ¦       ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦  тов  ¦
¦                   ¦       +-----+------+----+-----+-----+-----+-------+ 
¦                   ¦       ¦отчет¦оценка¦           прогноз            ¦
+-------------------+-------+-----+------+----T-----T-----T-----T-------+ 
¦Количество    меди-¦единиц ¦  1  ¦  1   ¦ 1  ¦  1  ¦  1  ¦  1  ¦ 100,0 ¦
¦цинских организаций¦       ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+-------------------+-------+-----+------+----+-----+-----+-----+-------+ 
¦Численность  врачей¦человек¦ 83  ¦  87  ¦ 87 ¦ 88  ¦ 88  ¦ 89  ¦ 107,0 ¦
¦всех специальностей¦       ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+-------------------+-------+-----+------+----+-----+-----+-----+-------+ 
¦Численность  врачей¦   "   ¦ 2,4 ¦ 2,5  ¦2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 104,0 ¦
¦на 1000 человек на-¦       ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦селения            ¦       ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+-------------------+-------+-----+------+----+-----+-----+-----+-------+ 
¦Численность средне-¦   "   ¦ 352 ¦ 355  ¦355 ¦ 356 ¦ 356 ¦ 356 ¦ 101,0 ¦
¦го     медицинского¦       ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦персонала          ¦       ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+-------------------+-------+-----+------+----+-----+-----+-----+-------+ 
¦Численность средне-¦   "   ¦10,3 ¦ 10,3 ¦10,3¦10,3 ¦10,2 ¦10,2 ¦ 99,0  ¦
¦го     медицинского¦       ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦персонала  на  1000¦       ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦населения          ¦       ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+-------------------+-------+-----+------+----+-----+-----+-----+-------+ 
¦Число  коек в боль-¦ коек  ¦ 285 ¦ 285  ¦285 ¦ 285 ¦ 285 ¦ 285 ¦ 100,0 ¦
¦ничных организациях¦       ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+-------------------+-------+-----+------+----+-----+-----+-----+-------+ 
¦Число  коек на 1000¦   "   ¦ 8,3 ¦ 8,3  ¦8,3 ¦ 8,2 ¦ 8,2 ¦ 8,1 ¦ 97,0  ¦
¦человек            ¦       ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+-------------------+-------+-----+------+----+-----+-----+-----+-------+ 
¦Мощность  врачебных¦посеще-¦ 842 ¦ 648  ¦648 ¦ 648 ¦ 648 ¦ 648 ¦ 77,0  ¦
¦амбулаторно-поли-  ¦ ний в ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦клинических органи-¦ смену ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦заций              ¦       ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+-------------------+-------+-----+------+----+-----+-----+-----+-------+ 
¦Количество спортив-¦единиц ¦ 78  ¦  80  ¦ 80 ¦ 82  ¦ 82  ¦ 82  ¦ 105,0 ¦
¦ных сооружений     ¦       ¦     ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
L-------------------+-------+-----+------+----+-----+-----+-----+-------- 
     
     
                                            Приложение 11
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Горки
                                            на 2006-2010 годы
                                  
                             Образование
                                  
-----------------------------------T----------T-----------------------------------------------------------¬ 
¦            Показатель            ¦ Единица  ¦                           Годы                            ¦
¦                                  ¦измерения ¦                                                           ¦
¦                                  ¦          +-------T---------T------T-----T-------T-------T------------+ 
¦                                  ¦          ¦ 2005  ¦  2006   ¦ 2007 ¦2008 ¦ 2009  ¦ 2010  ¦2010 к 2005,¦
¦                                  ¦          ¦       ¦         ¦      ¦     ¦       ¦       ¦ процентов  ¦
¦                                  ¦          +-------+---------+------+-----+-------+-------+------------+ 
¦                                  ¦          ¦ отчет ¦ оценка  ¦                 прогноз                 ¦
+----------------------------------+----------+-------+---------+------T-----T-------T-------T------------+ 
¦Количество     общеобразовательных¦  единиц  ¦   6   ¦    6    ¦  6   ¦  6  ¦   6   ¦   6   ¦   100,0    ¦
¦школ                              ¦          ¦       ¦         ¦      ¦     ¦       ¦       ¦            ¦
+----------------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-------+-------+------------+ 
¦Количество    детских   дошкольных¦    "     ¦   4   ¦    4    ¦  4   ¦  4  ¦   4   ¦   4   ¦   100,0    ¦
¦учреждений                        ¦          ¦       ¦         ¦      ¦     ¦       ¦       ¦            ¦
+----------------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-------+-------+------------+ 
¦Обеспеченность населения общеобра-¦   мест   ¦  936  ¦   981   ¦ 1026 ¦1075 ¦ 1128  ¦ 1186  ¦    127     ¦
¦зовательными  школами на 1000 уча-¦          ¦       ¦         ¦      ¦     ¦       ¦       ¦            ¦
¦щихся                             ¦          ¦       ¦         ¦      ¦     ¦       ¦       ¦            ¦
+----------------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-------+-------+------------+ 
¦Обеспеченность  населения детскими¦    "     ¦ 1179  ¦  1156   ¦ 1160 ¦1160 ¦ 1160  ¦ 1160  ¦    98,4    ¦
¦дошкольными  учреждениями  на 1000¦          ¦       ¦         ¦      ¦     ¦       ¦       ¦            ¦
¦детей                             ¦          ¦       ¦         ¦      ¦     ¦       ¦       ¦            ¦
+----------------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-------+-------+------------+ 
¦Охват  детей  дошкольного возраста¦процентов ¦ 100,0 ¦  100,0  ¦100,0 ¦100,0¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦     -      ¦
¦подготовкой к школе               ¦          ¦       ¦         ¦      ¦     ¦       ¦       ¦            ¦
L----------------------------------+----------+-------+---------+------+-----+-------+-------+------------- 
     
     
                                            Приложение 12
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Горки
                                            на 2006-2010 годы
                                  
                      Культура, туризм и отдых
                                  
     
--------------------T------T-------------------------------------------¬ 
¦    Показатель     ¦Едини-¦                   Годы                    ¦
¦                   ¦ца из-¦                                           ¦
¦                   ¦мере- ¦                                           ¦
¦                   ¦ ния  ¦                                           ¦
¦                   ¦      +------T-----T-----T-----T-----T-----T------+ 
¦                   ¦      ¦ 2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2010 к¦
¦                   ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦2005, ¦
¦                   ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ про- ¦
¦                   ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦центов¦
¦                   ¦      +------+-----+-----+-----+-----+-----+------+ 
¦                   ¦      ¦отчет ¦оцен-¦           прогноз            ¦
¦                   ¦      ¦      ¦ ка  ¦                              ¦
+-------------------+------+------+-----+-----T-----T-----T-----T------+ 
¦Количество культур-¦единиц¦  12  ¦ 12  ¦ 12  ¦ 12  ¦ 12  ¦ 12  ¦100,0 ¦
¦но-просветительских¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦организаций        ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+ 
¦Количество гостиниц¦еди-  ¦1/106 ¦1/106¦1/106¦1/106¦1/106¦1/106¦100,0 ¦
¦                   ¦ниц/  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦                   ¦мест  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+ 
¦Количество санатор-¦еди-  ¦  -   ¦  -  ¦ -   ¦ -   ¦  -  ¦ -   ¦  -   ¦
¦но-курортных  орга-¦ниц/  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦низаций и организа-¦коек  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦ций отдыха         ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+ 
¦Количество объектов¦единиц¦  5   ¦  5  ¦ 5   ¦ 5   ¦  5  ¦ 5   ¦100,0 ¦
¦историко-культурно-¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦го назначения      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
L-------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------- 

     
     
                                            Приложение 13
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Горки
                                            на 2006-2010 годы
                                  
                      Малое предпринимательство
                                  
-----------------------------T-----------T----------------------------------------------------------¬ 
¦         Показатель         ¦Единица из-¦                           Годы                           ¦
¦                            ¦  мерения  ¦                                                          ¦
¦                            ¦           +--------T-------T--------T------T--------T-------T--------+ 
¦                            ¦           ¦  2005  ¦ 2006  ¦  2007  ¦2 008 ¦  2009  ¦ 2010  ¦ 2010 к ¦
¦                            ¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦ 2005,  ¦
¦                            ¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦процен- ¦
¦                            ¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦  тов   ¦
¦                            ¦           +--------+-------+--------+------+--------+-------+--------+ 
¦                            ¦           ¦ отчет  ¦оценка ¦                 прогноз                 ¦
+----------------------------+-----------+--------+-------+--------T------T--------T-------T--------+ 
¦Численность  малых  предпри-¦  единиц   ¦   42   ¦  47   ¦   49   ¦  51  ¦   53   ¦  55   ¦ 134,1  ¦
¦ятий                        ¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
+----------------------------+-----------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------+ 
¦Списочная численность работ-¦ в среднем ¦  482   ¦  497  ¦  512   ¦ 520  ¦  528   ¦  536  ¦ 111,2  ¦
¦ников                       ¦за год, че-¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
¦                            ¦   ловек   ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
+----------------------------+-----------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------+ 
¦Количество  работающих инди-¦  человек  ¦  520   ¦  550  ¦  577   ¦ 585  ¦  603   ¦  620  ¦ 119,2  ¦
¦видуальных предпринимателей ¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
+----------------------------+-----------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------+ 
¦Объем  производства  промыш-¦ миллионов ¦ 3 997  ¦ 4 310 ¦ 4 413  ¦4 566 ¦ 4 746  ¦ 5 868 ¦ 146,8  ¦
¦ленной продукции            ¦  рублей   ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
+----------------------------+-----------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------+ 
¦В том числе объем производс-¦   то же   ¦ 3 336  ¦ 3 659 ¦ 4 012  ¦4 325 ¦ 4 646  ¦ 4 951 ¦ 148,4  ¦
¦тва потребительских товаров ¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
+----------------------------+-----------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------+ 
¦Удельный  вес малых предпри-¦ процентов ¦  11,1  ¦  9,5  ¦  10,2  ¦  10  ¦  9,9   ¦ 11,4  ¦   -    ¦
¦ятий  в  общем объеме произ-¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
¦водства промышленной продук-¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
¦ции                         ¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
+----------------------------+-----------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------+ 
¦Объем  розничного товарообо-¦ миллионов ¦ 2 452  ¦ 3 045 ¦ 3 349  ¦3 830 ¦ 4 213  ¦ 4 842 ¦ 197,5  ¦
¦рота                        ¦  рублей   ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
+----------------------------+-----------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------+ 
¦Удельный  вес малых предпри-¦ процентов ¦  2,8   ¦  2,8  ¦  2,8   ¦ 2,9  ¦  2,9   ¦  3,1  ¦   -    ¦
¦ятий  в общем объеме товаро-¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
¦оборота                     ¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
+----------------------------+-----------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------+ 
¦Объем  платных услуг населе-¦ миллионов ¦ 7 725  ¦ 8 838 ¦ 9 268  ¦9 682 ¦ 10 450 ¦11 224 ¦ 145,3  ¦
¦нию                         ¦  рублей   ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
+----------------------------+-----------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------+ 
¦Выручка  от реализации това-¦   то же   ¦ 23 108 ¦27 730 ¦ 34 107 ¦42 634¦ 54 142 ¦69 740 ¦ 301,8  ¦
¦ров (работ, услуг)          ¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
+----------------------------+-----------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------+ 
¦Удельный  вес малых предпри-¦ процентов ¦  13,7  ¦ 13,8  ¦  14,2  ¦ 14,7 ¦  14,9  ¦ 15,2  ¦   -    ¦
¦ятий в выручке от реализации¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
¦работ, услуг                ¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
+----------------------------+-----------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------+ 
¦Доля  занятых  в малом пред-¦     "     ¦   13   ¦ 13,1  ¦  13,6  ¦ 13,9 ¦  14,3  ¦ 14,6  ¦   -    ¦
¦принимательстве, включая ин-¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
¦дивидуальных  предпринимате-¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
¦лей,  в общем количестве за-¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
¦нятых в городском поселении ¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
+----------------------------+-----------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------+ 
¦Доля  поступлений  налогов и¦     "     ¦  19,2  ¦ 19,6  ¦  19,9  ¦ 20,4 ¦  20,8  ¦ 21,3  ¦   -    ¦
¦платежей  в бюджет от деяте-¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
¦льности   субъектов   малого¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
¦предпринимательства         ¦           ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦
L----------------------------+-----------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------- 

     
                                            Приложение 14
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Горки
                                            на 2006-2010 годы
                                  
                              Население
                                  
(человек)
-----------------------------T----------------------------------------------------------------------¬ 
¦         Показатель         ¦                                 Годы                                 ¦
¦                            +-----------T-----------T------------T-------T-------T------T----------+ 
¦                            ¦   2005    ¦   2006    ¦    2007    ¦ 2008  ¦ 2009  ¦ 2010 ¦  2010 к  ¦
¦                            ¦           ¦           ¦            ¦       ¦       ¦      ¦2005, про-¦
¦                            ¦           ¦           ¦            ¦       ¦       ¦      ¦  центов  ¦
¦                            +-----------+-----------+------------+-------+-------+------+----------+ 
¦                            ¦   отчет   ¦  оценка   ¦                   прогноз                    ¦
+----------------------------+-----------+-----------+------------T-------T-------T------T----------+ 
¦Численность населения - все-¦  34 244   ¦  34 240   ¦   34 230   ¦34 220 ¦34 180 ¦34 150¦   99,7   ¦
¦го                          ¦           ¦           ¦            ¦       ¦       ¦      ¦          ¦
+----------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+------+----------+ 
¦Из них:                     ¦           ¦           ¦            ¦       ¦       ¦      ¦          ¦
¦моложе  трудоспособного воз-¦   4 431   ¦   4 430   ¦   4 425    ¦ 4 420 ¦ 4 385 ¦4 390 ¦   99,1   ¦
¦раста                       ¦           ¦           ¦            ¦       ¦       ¦      ¦          ¦
+----------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+------+----------+ 
¦в трудоспособном возрасте   ¦  25 176   ¦  25 175   ¦   25 175   ¦25 180 ¦25 180 ¦25 200¦  100,1   ¦
+----------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+------+----------+ 
¦старше  трудоспособного воз-¦   4 637   ¦   4 635   ¦   4 630    ¦ 4 620 ¦ 4 615 ¦4 560 ¦   98,3   ¦
¦раста                       ¦           ¦           ¦            ¦       ¦       ¦      ¦          ¦
+----------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+------+----------+ 
¦Численность населения, заня-¦  13 620   ¦  13 700   ¦   14 050   ¦14 150 ¦14 150 ¦14 190¦  104,2   ¦
¦того в экономике            ¦           ¦           ¦            ¦       ¦       ¦      ¦          ¦
+----------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+------+----------+ 
¦Естественный прирост        ¦    -37    ¦     -     ¦     -      ¦   -   ¦   -   ¦  -   ¦    -     ¦
+----------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+------+----------+ 
¦Механический прирост        ¦    138    ¦     -     ¦     -      ¦   -   ¦   -   ¦  -   ¦    -     ¦
L----------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+------+----------- 

     
                                            Приложение 15
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Горки
                                            на 2006-2010 годы
                                  
                         Занятость населения
                                  
(человек)
---------------------T--------------------------------------------------¬ 
¦     Показатель     ¦                       Годы                       ¦
¦                    +-------T-------T-----T-----T-------T------T-------+ 
¦                    ¦ 2005  ¦ 2006  ¦2007 ¦2008 ¦ 2009  ¦ 2010 ¦2010 к ¦
¦                    ¦       ¦       ¦     ¦     ¦       ¦      ¦ 2005, ¦
¦                    ¦       ¦       ¦     ¦     ¦       ¦      ¦процен-¦
¦                    ¦       ¦       ¦     ¦     ¦       ¦      ¦  тов  ¦
¦                    +-------+-------+-----+-----+-------+------+-------+ 
¦                    ¦ отчет ¦оценка ¦             прогноз              ¦
+--------------------+-------+-------+-----T-----T-------T------T-------+ 
¦Списочная    числен-¦12 900 ¦12 925 ¦12935¦12935¦12 940 ¦12 950¦ 100,4 ¦
¦ность  работников  в¦       ¦       ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦
¦организациях в сред-¦       ¦       ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦
¦нем за год          ¦       ¦       ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦
+--------------------+-------+-------+-----+-----+-------+------+-------+ 
¦Численность   безра-¦  224  ¦  230  ¦ 230 ¦ 225 ¦  225  ¦ 220  ¦ 98,2  ¦
¦ботных, состоящих на¦       ¦       ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦
¦учете на конец года ¦       ¦       ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦
+--------------------+-------+-------+-----+-----+-------+------+-------+ 
¦Принято  организаци-¦  61   ¦  100  ¦ 110 ¦ 110 ¦  115  ¦ 115  ¦ 188,5 ¦
¦ями на работу на до-¦       ¦       ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦
¦полнительно создава-¦       ¦       ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦
¦емые рабочие места  ¦       ¦       ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦
+--------------------+-------+-------+-----+-----+-------+------+-------+ 
¦Численность  работа-¦  645  ¦  645  ¦ 643 ¦ 640 ¦  640  ¦ 630  ¦ 97,7  ¦
¦ющих пенсионеров    ¦       ¦       ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦
+--------------------+-------+-------+-----+-----+-------+------+-------+ 
¦Создание новых рабо-¦  277  ¦  270  ¦ 265 ¦ 265 ¦  267  ¦ 270  ¦ 97,5  ¦
¦чих мест            ¦       ¦       ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦
+--------------------+-------+-------+-----+-----+-------+------+-------+ 
¦Профессиональная    ¦  88   ¦  75   ¦ 85  ¦ 85  ¦  85   ¦  85  ¦ 96,6  ¦
¦подготовка безработ-¦       ¦       ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦
¦ных                 ¦       ¦       ¦     ¦     ¦       ¦      ¦       ¦
L--------------------+-------+-------+-----+-----+-------+------+-------- 
     
     
                                            Приложение 16
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Горки
                                            на 2006-2010 годы
                                  
                        Финансовые показатели
                                  
------------------------T----------T----------------------------------------------------------------------¬ 
¦      Показатель       ¦ Единица  ¦                                 Годы                                 ¦
¦                       ¦измерения ¦                                                                      ¦
¦                       ¦          +--------T--------T--------T--------T--------T--------T----------------+ 
¦                       ¦          ¦  2005  ¦  2006  ¦  2007  ¦  2008  ¦  2009  ¦  2010  ¦  2010 к 2005,  ¦
¦                       ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦   процентов    ¦
¦                       ¦          +--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+ 
¦                       ¦          ¦ отчет  ¦ оценка ¦                      прогноз                       ¦
+-----------------------+----------+--------+--------+--------T--------T--------T--------T----------------+ 
¦Налоговые   поступления¦миллионов ¦14 342,5¦12 505,6¦14 978,6¦16 476,5¦18 124,1¦19 936,5¦     139,0      ¦
¦налогоплательщиков  го-¦  рублей  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                ¦
¦родского поселения     ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                ¦
+-----------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+ 
¦Удельный  вес налоговых¦процентов ¦  37,9  ¦  29,0  ¦  33,1  ¦  34,3  ¦  35,3  ¦  35,9  ¦       -        ¦
¦поступлений  плательщи-¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                ¦
¦ков  городского поселе-¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                ¦
¦ния  в  объеме  бюджета¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                ¦
¦района                 ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                ¦
+-----------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+ 
¦Расходы на жилищно-ком-¦миллионов ¦5 588,4 ¦7 442,5 ¦8 328,2 ¦9 161,0 ¦10 077,1¦11 084,8¦     198,4      ¦
¦мунальное хозяйство    ¦  рублей  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                ¦
+-----------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+ 
¦Расходы на образование ¦    Є     ¦7 943,2 ¦9 976,2 ¦10 973,0¦12 070,3¦13 278,1¦14 604,9¦     183,9      ¦
+-----------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+ 
¦Расходы  на здравоохра-¦    "     ¦7 578,4 ¦8 183,0 ¦8 631,0 ¦9 522,8 ¦10 762,7¦11 833,1¦     156,1      ¦
¦нение                  ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                ¦
L-----------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------- 


<<<<                                                                                             >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России